Как заполнить декларацию 3-НДФЛ? 3 ндфл декларация фото
Как составить декларацию 3-НДФЛ за 2018 год: структура бланка
Данная статья будет полезна тем физическим лицам, которые не знают, как правильно составить декларацию 3-НДФЛ за 2018 год. Речь пойдет о бланке, способах оформления и правилах, в соответствии с которым должен быть заполнен документ подобного рода. Также ниже приведены ссылки на бесплатное скачивание разных вариантов налоговой декларации.
- Образец формы 3-НДФЛ за 2017 год размещен по этой ссылке.
- Скачать пустой бланк налоговой декларации можно здесь.
- Программа для заполнения бланка декларации находится тут.
Форма 3-НДФЛ
В 2018 году налогоплательщики заполняют декларацию, либо если они хотят возместить переплаченные налоги из государственного бюджета (получить налоговый вычет), либо если у них имеются задолженности перед налоговой инспекцией.
А иногда документ оформляется и подается на проверку для того, чтобы физическое лицо могло отчитаться о внеплановой прибыли (например, при продаже недвижимости или получении дохода с помощью инвестиционного счета).
Следует отметить, что Федеральная налоговая служба для декларации утвердила специальную форму — 3-НДФЛ, последние правки в которую были внесены 25 октября 2017 года. Документ, подтверждающий правомерность данного бланка, — приказ ММВ-7-11/522.Как составить
Процесс заполнения налоговой декларации может происходить по-разному, причем каждый налогоплательщик имеет право самостоятельно выбрать, каким из нижепредложенных вариантов ему воспользоваться:
- Оформить на бумажном носителе. Первый способ — это внести данные от руки в форму 3-НДФЛ, которую можно скачать по приведенной выше ссылке. В этом случае налогоплательщику необходимо определиться, какие страницы бланка он должен заполнить, и вписать в них достоверные сведения без ошибок.
-
Оформить на компьютере. Налоговым законодательством утверждено специально разработанное программное обеспечение для заполнения декларации 3-НДФЛ, которое можно или скачать, или вписать в него информацию в онлайн-режиме. После того как в программу будет полностью внесена вся требуемая информация, ее нужно переслать на проверку в налоговую службу.
Если же у физического лица, которому необходимо оформить форму 3-НДФЛ, возникают какие-либо затруднения относительно данного вопроса, рекомендуем задать их налоговому инспектору, работающему в инспекции по месту его регистрации.
Классификация страниц
Бланк налоговой декларации начинается с титульной страницы, в которую должны быть внесены основные сведения о заявителе на вычет, затем идут разделы один и два, предназначенные для внесения всевозможных расчетных значений, имеющих отношение к налогооблагаемой базе, а за этими страницами уже следует лист А, посвященный информации о доходах.
Все эти листы должны быть заполнены физическим лицом в любом случае, независимо от того, для каких целей оно подает декларацию (если прибыль налогоплательщика поступает со стороны иностранных государств, то нужно оформить лист Б).
Далее следуют страницы, обозначенные следующими буквами русского алфавита:
-
«В» — лист, необходимый для письменной отчетности о прибыли физических лиц, занимающихся особым родом деятельности, к которой относятся такие профессии, как предприниматели, руководители фермерских хозяйств, частные адвокаты и нотариусы, а также некоторые другие.
-
«Г» — на данной странице в соответствующих пунктах отображаются доходы, с которых по закону не снимается НДФЛ. Например, это единоразовая материальная помощь, выдаваемая налогоплательщику за рождение сына либо дочери, компенсации, предоставляемые со стороны руководителей в сторону бывших сотрудников, являющихся инвалидами, подарки, доставшиеся от предпринимателей или предприятий, а также некоторые другие виды прибыли.
-
«Д1» и «Д2» — оба листа предназначены для указания сведений, касающихся финансовых операций с имуществом. Только лист Д1 заполняется, если речь идет о покупке налогоплательщиком земельного участка, дома, квартиры или комнаты (или же вложении денежных средств в строительство перечисленных объектов недвижимости), а лист Д2, если им была осуществлена сделка по продаже имущества.
-
«Е1» — эта страница включена в форму 3-НДФЛ для того, чтобы физические лица могли претендовать на стандартные налоговые скидки (это денежные компенсации, которые предоставляются льготным категориям граждан илиродителям в качестве помощи в обеспечении детей) либо социальные вычеты (возмещение налога за расходы, связанные с оплатой медицинских процедур и покупкой медикаментов, с выплатами за обучение, а также со взносами благотворительного, пенсионного и страхового характера).
-
«Е2» — лист с подобным обозначением нужен для физических лиц, заявляющих на сокращение налоговой базы согласно подпунктам 1.4 и 1.5, которые входят в состав статьи 219 Налогового кодекса. То есть это всевозможные налоговые скидки, которые выдаются инвесторам, переплатившим НДФЛ.
-
«Ж» — такую страницу обязаны заполнять те налогоплательщики, которые по закону имеют право на получение профессиональной налоговой компенсации. К данной категории физических лиц относятся не только индивидуальные предприниматели и лица, получающие прибыль в результате выполнения гражданско-правовых заданий, зафиксированных в специальных договорах, но и налогоплательщики, чей доход связан с объектами авторского права, а также частные юристы.
-
«З» — этот лист занимает сразу несколько страниц бланка 3-НДФЛ и посвящен доходам, связанным с осуществлением различных имущественных сделок с помощью ценных бумаг, а также прибыли, которая поступает налогоплательщикам от операций с производными финансовыми инструментами (соглашение, фиксирующее права, касающиеся базового актива).
-
«И» — данная страница необходима для проведения расчетных операций налогооблагаемой базы по прибыли, поступившей физическим лицам, которые принимают участие в инвестиционных товариществах.
Как правильно составить декларацию
Если декларация заполняется на бумажном носителе, то обязательно скрепите листы, тем самым исключив потерю одного или нескольких из них. Скрепление должно быть сделано в тех местах страниц, где нет никакой информации или изображений. Помимо этого, важен формат и цвет печати. Пользуйтесь только черным или синим цветом и ни в коем случае не печатайте одновременно несколько страниц на одном листе.
Также в процессе заполнения налоговой декларации стоит учитывать, что вся указанная информация должна иметь документальное подтверждение. То есть написанные на титульной странице паспортные сведения должны полностью соответствовать данным, отображенным в приложенной к форме 3-НДФЛ копии паспорта, сумма расходов — размеру, указанному в платежной документации, и так далее.
Кроме этого, если заявитель на вычет сомневается в своих правах на уменьшение налогооблагаемой базы, для прояснения ситуации рекомендуем ознакомиться с 218-221 статьями Налогового кодекса. Также очень важно соблюсти срок подачи на рассмотрение бланка 3-НДФЛ и не забыть о таком понятии, как срок давности вычета.
grazhdaninu.com
Декларация 3 НДФЛ для физических лиц за 2018 год, за 3 года образец, программа для декларации
Декларация 3 НДФЛ – это документ, в котором налогоплательщики отчитываются о доходах за предыдущий календарный год. Мы расскажем о категориях лиц, которым обязательно нужно сдать документ, сроках отчетности и особенностях заполнения.
В каких случаях нужно заполнять декларацию 3 НДФЛ?
3 НДФЛ должны заполнить адвокаты, индивидуальные предприниматели, нотариусы, а в некоторых случаях и физические лица. Основной доход физлиц фиксируется в декларации 2 НДФЛ, а дополнительный должен отображаться в 3 НДФЛ, если налогоплательщик:
Еще один повод для заполнения декларации физическим лицом – необходимость получить налоговый вычет. Это сумма, которая может уменьшить налогооблагаемую базу. Другое определение – возврат части налога. Налоговые вычеты делятся на несколько групп:
- стандартные;
- социальные;
- имущественные;
- профессиональные.
Самые распространенные случаи, когда физическому лицу может полагаться налоговый вычет – это покупка недвижимости или имущества, дорогостоящее лечение, получение образования.
Чтобы вернуть часть налога, надо обязательно предоставить документы, которые подтверждают право вычета. Например, в случае лечения нужно сохранять договоры с медицинскими учреждениями, чеки на лекарства. В случае с покупкой автомобиля – договор купли продажи и справки из ГИБДД. В случае выплат по ипотеке – квитанции об оплате банковского долга. Если рассматривать ситуацию с обучением, нужно прикрепить к декларации справку из университета.
Сроки подачи декларации 3 НДФЛ для физических лиц
В 2018 году нужно сдавать декларацию за налоговый период 2017 года. Если нужно отчитаться по дополнительным доходам, то заполненная декларация должна оказаться в налоговой до 2 мая.
Для получения вычетов (дополнительных доходов при этом не было) можно обращаться в налоговую в любой рабочий день 2018 года.
С 2017 года налоговая может сама рассчитывать сумму к оплате и рассылать платежки. В этом случае налогоплательщик должен погасить задолженность до 1 декабря. И заполнять декларацию уже не нужно.
Подавать документ нужно в ту налоговую, к которой относится адрес регистрации. Там же можно получить и консультацию по поводу заполнения. До 2 мая инспекции будут дополнительно открыты по субботам, чтобы успевать работать с большим наплывом населения.
Оплатить налог нужно до 15 июля.
Если опоздать со сдачей 3 НДФЛ, то налоговая применит штрафные денежные санкции. Каждый месяц будет начисляться неустойка в размере пяти процентов от той суммы налога, которая была рассчитана. Максимально налоговая инспекция может выставить штраф в размере тридцати процентов от налога.
Порядок заполнения и подачи
Заполнить декларацию 3 НДФЛ за 2018 год можно несколькими способами:
- С помощью программы «Декларация 2018». Скачать ее можно бесплатно на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Программа упрощает процесс заполнения, по введенным исходным данным рассчитывает налог. Нужно заполнить три основные информационные блоки: «Задание условий», «Сведения о декларанте», «Доходы, полученные в РФ». Следующие разделы нужно заполнять тем, кто хочет получить налоговые вычеты.
- В личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. Без скачивания программы можно заполнить электронную декларацию и отправить ее по электронной почте. Дополнительно нужно скачать в личном кабинете электронную подпись и прикрепить необходимые отсканированные документы.
- В Налоговой инспекции взять бумажный бланк и заполнить его от руки.
- Заплатить специалистам за правильное оформление 3 НДФЛ. Если внимательно читать инструкции, заполнить документ не составит труда. Не спешите отдавать деньги за несложную процедуру.
С 2017 года произошли небольшие изменения в бланках декларации и правилах заполнения. Состав и количество страниц не изменились. Поменялись суммы некоторых вычетов, поэтому немного трансформировался Лист Е1 (социальные вычеты).
Изменения коснулись и листов Ж,З,И. Лист Ж отвечает за профессиональные вычеты, лист З нужно заполнять тем, у кого есть доходы от финансовых операций, а лист И пригодится участникам инвестиционных товариществ.
Чтобы правильно заполнить 3 НДФЛ, нужна декларация 2 НДФЛ. Такую справку можно попросить подготовить бухгалтера на основном месте работы. Из этой справки нужно будет взять код дохода, все сведения о работодателе, а также расписанный доход по месяцам. В какой-то степени 2 НДФЛ будет как образец для правильного заполнения части страниц.
Вторым обязательным документом-помощником станет паспорт. Все данные о кодах можно найти в справочниках на сайте Федеральной налоговой инспекции.
bankiros.ru
Как заполнить декларацию 3-НДФЛ?
Если Вы нашли эту статью, вероятно, Вам нет необходимости объяснять, для чего подавать декларацию по форме 3-НДФЛ. Чаще всего, это необходимо для получения налоговых вычетов или для оплаты налога с доходов, за которые не был удержан налог.
Я хочу поделиться самым простым способом заполнения и подачи декларации - через личный кабинет налогоплательщика.
Вам больше не придется:
- искать форму декларации,
- распечатывать форму и тратить много времени на ее заполнение,
- платить деньги специалистам,
- ждать своей очереди несколько часов в операционном зале,
- Вы не допустите ошибок при заполнении декларации и избежите штрафов.
Шаг 1. Понадобится посетить налоговую инспецию по месту жительства всего 1 раз, имея при себе только паспорт. Займите очередь для получения доступа в личный кабинет налогоплательщика. Вероятно, Вас сразу вызовут в нужное окно, несмотря на переполненный операционный зал, поскольку данная процедура не имеет огромного спроса.
Вы подпишете заявление, которое предоставит работник налоговой службы, и получите бланк, в котором будет указан ваш ИНН (даже если Вы еще не получали бумажное свидетельство, ИНН у Вас все равно имеется) и временный пароль. Он действует ограниченное количество дней.
Шаг 2. Рекомендуется войти в личный кабинет налогоплательщика по временному паролю и сразу сменить его. Чтобы не забыть новый пароль, запишите его на листе бумаги или в блокнот.
Шаг 3. Получите здесь (будет доступно только после входа в личный кабинет) электронный ключ для подписания декларации перед отправкой в налоговую. Он служит аналогом вашей личной подписи, которой вы будете заверять электронные документы. Надежнее хранить ключ не на своем компьютере, а на сервере ФНС.
Шаг 4. Переходите к заполнению декларации 3-НДФЛ онлайн. Выберите отчетный год, укажите личные данные и приступайте к заполнению декларации. Выберите вид обязательства и внимательно заполните все требуемые поля. Перед отправкой декларации в налоговую инспецию, Вы сможете скачать заполненную декларацию и проверить ее на наличие ошибок. Дополнительно можно загрузить скан-копию подтверждающих документов (например, договор купли-продажи квартиры для получения налогового вычета).
Шаг 5. После того, как окончательно убедились в отсутствии ошибок, заверьте декларацию электронным ключом и направьте в испекцию.
Шаг 6. За ходом проверки вашей декларации также можно наблюдать через личный кабинет налогоплательщика. Обычно на проверку уходит 1-2 месяца. Если будут обнаружены нарушения, Вы увидите это в статусе проверки. Внимательно проверяйте Вашу декларацию перед отправкой, чтобы избежать штрафа и вызова в инспекцию для дачи пояснений.
Подача декларации 3-НДФЛ через личный кабинет - это самый легкий и современный способ, который не потребует повторного визита в налоговую испекцию и отнимет гораздо меньше времени на заполнение, нежели способ заполнения вручную и подачи при личном визите в налоговую.
Подробнее узнать о сроках и порядке подачи декларации 3-НДФЛ Вы можете на официальном сайте ФНС.
malimar.ru
Декларация 3 ндфл фото
Как заполнить декларацию 3-НДФЛ? Пошаговая инструкция
- Стандартные вычеты. Здесь все просто – необходимо ввести соответствующие данные из ваше справки 2-НДФЛ. Если же в ней не содержится информации о данных вычетах, то достаточно убрать галочку напротив пункта «Предоставить стандартные вычеты».
- Социальные вычеты. В этом пункте необходимо указать только документально подтвержденные данные за отчетный год.
- Имущественные вычеты. Сумма вычета рассчитываемся следующим путем: из стоимости объекта необходимо вычесть сумму, которая перешла с предшествующего года.
Планируете получить имущественный налоговый вычет? Тогда обратите особое на заполнение основного документа – декларации 3-НДФЛ. Именно от того правильной декларации зависит получение положенного вам вычета. Подать декларацию необходимо до 30 апреля года, следующего за тем в котором были получены доходы. Подать декларацию можно лично в ИФНС, либо отправив все необходимые документы по почте заказным письмом с уведомлением.
До какого срока нужно успеть подать декларацию 3-НДФЛ
Предлагаем поговорить о нормах российского законодательства, которыми установлен срок подачи декларации 3-НДФЛ в 2018 году на налоговый вычет, а также на уплату НДФЛ. Кроме того, налогоплательщики узнают, какое их ждет наказание в случае отклонения от данных временных рамок, касающихся отправки декларации в налоговую службу на рассмотрение, а также в каких случаях допустима отсрочка подачи бланка по форме 3-НДФЛ.
Если право на стандартный вычет по льготам у физического лица, к примеру, появилось в 2015 году, а оно подало бланк 3-НДФЛ только в 2018 году, то за прошедший период материальные средства компенсированы не будут. Поэтому рекомендуем не затягивать с оформлением декларации.
Заполнение 3-НДФЛ по процентам ипотеки и возможность вычета
Заполнение декларации 3-НДФЛ аналогично, как и при других видах расходов, то есть необходимо внести информацию о налогоплательщике, его доходах и расходах. Декларация по процентам формируется как единый документ с иными вычетами за весь календарный год — стандартными, социальными или имущественными, а при их отсутствии — только на проценты.
Что касается процентов по ипотечному кредиту, то до 2014 года они были связаны с самим займом, то есть вычет по ним можно было получить только вместе с вычетом по ипотеке. Начиная с 2014 года ситуация изменилась, и теперь имущественный вычет по процентам можно получить как вместе с кредитом, так и отдельно от него.
Новая декларация 3-НДФЛ в 2018 году
Обратите внимание: хотя Приказ ФНС от 25 октября 2017 № ММВ-7-11/822@ вступит в силу только 18.02.18, но на сайте ФНС уже размещена новая программа за 2017 год. С ее помощью вы можете заполнить декларацию 3 НДФЛ за 2017 год, а образцы заполнения есть здесь. Что касается того, по какой форме сдавать декларацию (по той, что действовала за 2016 год или по новой, бланк которой вступит в силу только с 18.02.18), то ФНС, наконец, дала разъяснение. В письме от 21.12.17 № ГД-4-11/26061 сообщается, что сдавать декларации 3 НДФЛ за 2017 год можно как по старой, так и по новой форме.
В прошлом году изменений, касающихся норм налогообложения физических лиц, в Налоговом кодексе не было, да и сам отчетный бланк сильно не поменялся. Тем не менее, чтобы налоговая служба приняла документы сразу, необходимо произвести заполнение 3 НДФЛ в 2018 году безупречно. А это значит, что:
Как подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России
Заметка: В статье мы рассматриваем процесс подачи уже подготовленной декларации (например, подготовить ее Вы можете с помощью нашего сервиса «Онлайн-программа для заполнения декларации 3-НДФЛ», или любой другой программы). Стоит отметить, что в Личном Кабинете также есть возможность подготовить декларацию. В виду множества нюансов заполнения мы не рассматриваем данный процесс в этой статье, но по своей сути он отличается лишь тем, что на шаге отправки декларации вместо «Направить сформированную декларацию», Вам нужно выбрать «Заполнить новую декларацию».
С 1 июля 2015 года в Налоговый Кодекс РФ были внесены изменения, благодаря которым у налогоплательщиков появилась возможность подавать декларацию 3-НДФЛ в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте nalog.ru (п.3, п.4 ст. 80 НК РФ, п.14 ст.1, п.4, ст.5 Закона от 04.11.2014 № 347-ФЗ). При этом вместе с декларацией Вы сможете отправить в налоговую инспекцию документы, подтверждающие Ваше право вычета, и заявление на возврат налога (соответственно, посещать налоговый орган стало необязательно).
Какие листы заполнять в декларации 3-НДФЛ
Как и в любом другом случае, начинаем заполнение с титульного листа налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, где вносим все необходимые личные данные и не забываем указать налоговый орган, в который будет подана данная декларация. Далее заполняем лист А декларации, в котором указываем все полученные доходы за год (год, за который мы предоставляем декларацию). Если доходы были получены от разных источников (организаций и т.д.), каждый вид дохода расписывается отдельно с конкретной суммой дохода от этого источника. Далее переходим к расходам на приобретение квартиры (иного имущества), которые указываем на листе Д1 декларации. Затем переходим к расчету самой налоговой базы за год и суммы налога на доходы физических лиц, который подлежит возврату из бюджета. Данные расчеты мы производим в разделе 2 декларации. После расчета сумм налога, подлежащих уплате или возврату из бюджета, заполняем раздел 1 декларации, где просто указываем полученные суммы налога.
Приступать к заполнению декларации 3-ндфл за год для получения вычета по затратам на обучение нужно с оформления титульного листа. Затем заполняется лист А. На этом листе указывают сумму дохода, которая была получена за один год. На листе Е1 декларации 3-ндфл упоминаются расходы на обучение. Важно помнить, что форма обучения должна быть очной, а возраст обучаемого не должен превышать 24 лет. Заполнение раздела 2 следует начинать после того, как все данные по доходам и расходам на предыдущих листах сформированы. Для заполнения раздела 2 берутся данные о доходах, указанных на листе А декларации 3-ндфл. В нем также нужно указать расчет налоговой базы и суммы налога, которая подлежит доплате или возврату. В разделе 1 записывают общие суммы налога, которые необходимо оплатить или вернуть из бюджета.
Образец заполнения 3 НДФЛ
Так что, даже дети знают, что при владении свободной жилплощадью, ее можно сдать в аренду! А мы лишь напоминаем, что делать это необходимо с официальным оформлением и уплатой соответствующих налогов. При этом можно не только платить налог, но и получить право экономить на этом.
Если жилье предоставляется в аренду предприятием (организацией, юрлицом), то возможны следующие варианты развития событий: При использовании общей системы расчета налогов, плата за аренду регламентируется как официальный доход, увеличивающий налоговую базу; При упрощенной системе плату за аренду официально могут отнести к доходам, а налог оплачивается, исходя из налоговой базы. Если же аренда предоставляется физ.
Заполнение 3-НДФЛ при возврате налога на квартиру с ипотекой
- В строке 010 при запросе вычета указывают пункт второй (возврат средств из бюджета).
- В строке 020 вводят данные о КБК.
- Строка 030 заполняется данными из второго раздела 2-НДФЛ.
- В строке 050 отражают итог расчета по возмещению.
Во втором разделе представлены сведения о базе налогообложения, величине подоходного налога, уплаченного за год. Верхняя часть листа второго раздела заполняется числом, соответствующим величине ставки, т. е. 13. Дальнейшее заполнение производится с учетом следующих указаний:
Реестр для 3 НДФЛ
- подтверждение положения резидента;
- оформление индивидуальной предпринимательской деятельности;
- источник дополнительной прибыли;
- документ о получении лечения;
- бумаги на предоставление образования;
- документы на приобретение недвижимого имущества и прочие.
Главная задача, которую выполняет реестр к декларации 3 НДФЛ, это указание бумаг, предоставляющих данные по доходу и расходу денежных средств предпринимателя. Сам документ представляет собой опись справок и прочих бумаг, прикрепляемых к основному отчету. В него входят:
Коды вида дохода в 3-НДФЛ
При заполнении декларации 3-НДФЛ (утв. Приказом ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@ ) плательщики сталкиваются с тем, что часть информации нужно отразить в виде кодов. К примеру, физлица, декларирующие свой доход в связи с тем, что с них НДФЛ не был удержан налоговым агентом, или же в целях получения вычета по НДФЛ, должны указать код вида дохода в 3-НДФЛ.
Так как листы А и Б предназначены для отражения любых облагаемых НДФЛ доходов, кроме доходов от предпринимательской, адвокатской деятельности и полученных от частной практики, следовательно, данные листы и, в частности, коды видов доходов, заполняют только обычные физлица (не ИП/адвокаты/нотариусы).
truejurist.ru