Образец заполнения 3 НДФЛ за 3 года – правила заполнения. Справка 3 ндфл за 3 года
Образец заполнения 3 НДФЛ за 3 года
Образец заполнения 3 НДФЛ за 3 года необходим для составления документов при покупке недвижимого или движимого имущества. В этом случае гражданин рассчитывает получить имущественный вычет и вернуть ранее оплаченное НДФЛ.
Правила заполнения
Согласно нормам законодательства, гражданин может получить имущественный вычет при выполнении определенных условий. Одним из этих мероприятий является заполнение декларации на основе образца заполнения 3 НДФЛ за 3 года.
Важно не только ознакомиться с правилами подачи заявки о получении средств, но и правильной составить необходимую документацию. В первую очередь, следует составить грамотную заявку на основе образца заполнения 3 НДФЛ за 3 года.
Но стоит также ознакомиться с условиями подачи заявки. Так, если гражданин обращается для возвращения средств по подходному налогу при покупке недвижимого имущества, то он может отправить заявку в продолжение одного года. Но по образцу заполнения 3 НДФЛ за 3 года отчет должен составить данные последних трех лет.
Кроме этого, форму нужно заполнить очень внимательно, чтобы не допустить хоть какие-нибудь недочеты. Как и в образце заполнения 3 НДФЛ за 3 года, нужно вписать по одному знаку в каждой клетке. При этом буквы следует писать в печатном виде. Если предполагается пустая клетка, то нужно поставить прочерки.
При заполнении образца заполнения 3 НДФЛ за 3 года лучше использовать ручку с синими или черными чернилами. Декларация включает в себя 23 листа. Однако самостоятельно все заполнить не стоит. Эксперты советуют отправить в налоговую те листы документа, которые аккуратно заполнены с вашей стороны.
Образец заполнения 3 НДФЛ за 3 года представлен максимально грамотно, поэтому и вы должны попытаться все сделать внимательно и без помарок. Ведь именно в этих бумагах будет производиться расчет размера подходного налога.
Как оформить декларацию?
Помимо основных правил, нужно узнать и детали заполнения документа для оформления каждой из страниц. В этом случае немаловажную роль сыграет образец заполнения 3 НДФЛ за 3 года.
В первую очередь стоит пролистать документ и понять, какие страницы стоит оформить, а какие нет. Все это уже представлено в конкретном образце заполнения 3 НДФЛ за 3 года. В общем, из 23 листов стоит оформить только семь листов. В частности, в декларации должны быть заполненными титульный лист, первый и шестой разделы, листа А, Ж1 и И.
Образец заполнения 3 НДФЛ за 3 года поможет аккуратно и без ошибок заполнить самую важную часть декларации – титульный лист. В основном, он включает две страницы. К тому же здесь приводятся основные сведения о налогоплательщике. Здесь также составителю стоит поставить свою подпись.
Каждая из страниц документа имеет свои особенности заполнения. Поэтому самостоятельно заполнить бланк с первого раза не удастся. Эксперты советуют экономить свое время и облегчить процедуру заполнения, обратившись к услугам высококвалифицированных специалистов. Профессионал знает, как аккуратно и без помарок заполнить представленную форму.
Редактор: Игорь Решетов
www.cherlock.ru
Как заполнить 3 НДФЛ на сайте ФНС при заявлении вычета за ребенка
Заполнение декларации 3-НДФЛ в Личном кабинете налогоплательщика в настоящий момент является самым быстрым и простым способом формирования указанной отчетности. Рассмотрим подробно, как заполнить 3 НДФЛ на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) в режиме онлайн.
Пошаговая инструкция по заполнению 3-НДФЛ на сайте налоговой при заявлении стандартного вычета
Шаг 1. Переходим на официальный сайт ФНС в раздел «Личный кабинет налогоплательщика»:
Шаг 2. Указываем логин и пароль:
Примечание: подробно с порядком подключения личного кабинета можно ознакомиться здесь.
Шаг 3. Переходим в раздел «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы» и выбираем пункт «Декларация по форме 3-НДФЛ»:
Шаг 4. Выбираем пункт «Заполнить/отправить декларацию онлайн»:
Примечание: для заполнения декларации в специальной программе выбираем второй пункт «Скачать программу для заполнения налоговой декларации».
Шаг 5. В появившемся окне нажимаем кнопку «Заполнить новую декларацию»:
Примечание: если декларация была заполнена в установленной на компьютер программе или на бланке, скачанном из Интернета, ее можно загрузить и направить уже в виде сформированного файла. Для этого необходимо выбрать «Направить сформированную декларацию».
Шаг 6. Выбираем год, за который будет заявляться вычет:
Шаг 7. В открывшемся окне вносим сведения о заявителе вычета и ИФНС, в которую направляется декларация.
Примечание: декларация на вычет сдается в инспекцию по месту постоянной регистрации (прописки по паспорту). Место жительства и место нахождения квартиры (если они отличаются от места прописки) в данном случае значения не имеют.
Если декларацию будет сдавать не заявитель вычета, а его представитель – это необходимо отразить во вкладке «Подписант»:
Шаг 8. На следующем этапе необходимо указать доходы, полученные в течение года (помесячно). Обратите внимание, что при заявлении вычета указываются доходы только по ставке 13% (за исключением дивидендов, облагаемых по аналогичной ставке):
Примечание: данные о доходах можно перенести из справки 2-НДФЛ, которая автоматически «падает» в ЛКН в середине-конце марта. Если вычет будет заявляться в начале года, справка 2-НДФЛ за прошлый год еще не успеет появиться в ЛКН и данные о доходах необходимо будет внести вручную.
Просмотреть или скачать 2-НДФЛ с ЭЦП можно в соответствующем разделе:
Шаг 9. После того, как доходы будут внесены в форму, в самом низу страницы необходимо поставить галочку напротив строки “Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику”.
Шаг 10. Переходим к выбору вида вычета. Во вкладке “Стандартные” ставим галочку напротив строки “Предоставить стандартные налоговые вычеты”. Затем указываем количество детей.
Примечание: если в течение года количество детей не менялось, то указываем их общее число, не снимая галочку “не менялось на протяжении года”, если в течение года количество детей изменилось – снимаем галочку и заполняем дополнительно блок “Детализированные сведения (по месяцам)”:
Шаг 11. После внесения сведений заполнение декларации заканчивается. Ее можно скачать и экспортировать. В завершении нажимаем «Сформировать файл для отправки».
Примечание: в данном разделе можно также заполнить в режиме онлайн заявление на возврат НДФЛ.
После того, как вы будете перенаправлены на страницу получения ключа проверки подписи, необходимо будет выбрать место хранения: на вашем компьютере (для этого необходимо установить соответствующее программное обеспечение) или в системе ФНС.
Примечание: если вы не желаете дополнительно устанавливать программное обеспечение и тратить на это время – выберете 2 пункт:
Шаг 12. На завершающем этапе необходимо будет добавить к декларации и заявлению на возврат документы, подтверждающие право на вычет:
После того, как декларация вместе с пакетом документов будет направлена в ИФНС, появится статус «Обрабатывается»:
После принятия декларации налоговым органом на проверку, в разделе «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы» на странице «Декларация по форме 3-НДФЛ» изменится ее статус на «Зарегистрирована в налоговом органе».
Данный статус означает, что в отношении представленной декларации начата камеральная проверка.
Обратите внимание, что после того, как ИФНС внесет декларацию в базу знаний во вкладке «Переплата/Задолженность» появится сумма переплаты в размере заявленного вычета. При этом фактически данной переплаты нет, она пока не подтверждена налоговым органом и отражена в ЛКН только исходя из данных, указанным вами в декларации. Если при проверке ИФНС откажет в вычете данная сумма переплаты «уйдет» из ЛКН.
pro-vychety.ru
Образец заполнения декларации 3-НДФЛ за 2017 год
Для заполнения декларации 3-НДФЛ мы предлагаем воспользоваться услугой программы NDFLka.ru. Почему именно наш сервис?
1) Сервис поможет сформировать вам налоговую декларацию;
2) Налоговые консультанты помогут заполнить декларацию, дадут разъяснения по вопросу расчета НДФЛ и размера налоговых вычетов, представят пример заполнения декларации 3-НДФЛ ;
3) Можно сформировать заявление на возврат НДФЛ;
4) Сервис помогает сформировать реестр документов, сдаваемых в налоговый орган (если вы лично будете направлять пакет документов в ИФНС), почтовую опись (если вы будете направлять документы по почте ценным письмом с описью вложения;
5) После заполнения декларации 3-НДФЛ и сдачи документов в налоговый орган специалисты NDFLka.ru помогут составить жалобу в вышестоящий налоговый орган в случае, если вам не вернут своевременно налог.
Итак, какие шаги следует предпринять, чтобы приступить к заполнению декларации 3-НДФЛ?
Представляем образец заполнения декларации 3-НДФЛ :
Шаг первый
После того, как зарегистрируетесь на сайте, необходимо на главной странице сервисе выбрать в правом нижнем углу зеленую клавишу «Заполнить декларацию»
Шаг второй
Далее вам необходимо указать личные данные и выбрать год, за который вы хотите вернуть налог. В данном случае выбираем 2017 год
После того, вы сделаете выбор, программа вам откроет доступ для заполнения непосредственно самой декларации.
Вам необходимо ответить на вопросы программы и заполнить данные о вашем ИНН. Внимательно проверяйте вносимые данные. в строке «ИНН» необходимо указать ваш номер. Если у вас его нет, то это не будет являться ошибкой, и вы на следующей странице просто заполните свои паспортные данные.
«Являетесь ли вы налоговым резидентом?». Кто является налоговым резидентом? Налоговым резидентом по итогам 2017 года являлся тот, кто провел в России в 2017 году не менее 183 дней (не обязательно подряд).
– когда программа предложит заполнить адрес, то адрес надо написать тот, который указан в вашем паспорте (место прописки).
2) В разделе личных данных после указания адреса программа предложит вам указать коды ИФНС и ОКТМО. Внесите эти данные и внимательно проверьте, во избежании ошибок.
Сохранять данные в разделе можно клавишей «Сохранить и продолжить». Листать декларацию (в случае, если вы хотите вернуться назад и внести корректировки) можно клавишей «Назад».
Далее, после заполнения личных данных, программа вам предложит выбрать виды доходов, которые вы должны выбрать. По тем доходам, которые вы будете выбирать, программа и предложит заполнить необходимые листы.
Например, раздел «Работа» мы выбираем, если нам надо вернуть налог (вычет на обучение, лечение или покупка жилья). Если же вы просто продали имущество, например, автомобиль, то вам надо будет выбрать доход «Продажа», а вот уже раздел «Работа» вам выбирать не надо.
Если гражданин в 2017 году сдавал свое жилье в аренду, то он выберет вид дохода «Прочее». Этот вид дохода расположен внизу перечня. Итак, внимательно надо сделать выбор вида дохода.
Особенности заполнения раздела «Работа»
1) Сразу хотим отметить, если у вас за 2014 год было несколько мест работы, то вам надо будет заполнить сначала данные по первому работодателю, а уже потом в конце страницы, в правом нижнем углу вы увидите клавишу «Добавить доход». Вы ее нажимаете, и вам программа откроет новую закладку в разделе «Работа».
2) Данные в этот раздел заносятся в строгом соответствии со справкой 2-НДФЛ, которую вам дал работодатель. При этом, обратите внимание – надо обязательно отметить код ОКТМО. Код ОКТМО вашего работодателя может быть не такой как у вас, код надо посмотреть в справке 2-НДФЛ.
Если в справке 2-НДФЛ не указан новый код, напротив, работодатель отметил «старый» ОКАТО, то вы попросите вашего работодателя поменять справку и указать новые данные.
Если вы получаете налоговые вычеты, то вам далее, после заполнения раздела «Работа» или иных видов дохода, надо будет выбрать вид вычета, который «подходит» именно для вас.
Например, вы потратили денежные средства на свое лечение , тогда вам надо выбрать вид вычета «Вычеты по обучению, лечению и благотворительности». В этом разделе объединены социальные вычеты (обучение, лечение и т.п.).
Если вы купили жилье и хотите получить имущественный вычет, то вам надо уже выбирать имущественный вычет, связанный с покупкой жилья. Называется он «Вычеты по покупке жилья».
Далее, необходимо выбрать способ подачи декларации. Сделать это можно тремя способами: лично отнести в налоговую, отправить почтой или через личный кабинет налогоплательщика. Кроме способа подачи, необходимо отметить, нужно ли создавать заявление на возврат налога. Если вы ответите "Да", то программа сформирует заявление автоматически. Обращаем ваше внимание на то, что вам не нужно формировать данное заявление и реестр в нашей программе в том случае, если вы планируете подавать декларацию через личный кабинет налогоплательщика: заявление и реестр необходимо заполнить уже в самом кабинете.
А также программа предложит вам сформировать заявление на возврат НДФЛ. Обратите внимание – если вы собираетесь получить налоговый вычет и вернуть налог, то вам обязательно надо составить такое заявление. Без данного заявления вам не вернут НДФЛ.Уважаемые посетители, будем рады видеть вас в числе наших пользователей. Удачного вам декларирования!
ndflka.ru