Заполнить онлайн 6 ндфл бесплатно: Полная информация для работы бухгалтера

Содержание

Как в 1С заполнить расчет по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2022

Приближается срок сдачи отчета 6-НДФЛ (отчет необходимо подать не позже 31 октября включительно), а значит, каждый бухгалтер задается вопросом о правильности его заполнения в той или иной ситуации, а также как проверить, правильно ли его заполнила программа 1С. Сегодня мы рассмотрим основные моменты заполнения отчета 6-НДФЛ и пару советов, как же его проверить.
В данной статье мы разберем три ситуации, которые могут возникнуть и ввести бухгалтера в заблуждение:

  • заработная плата сентября – выплачена последним днем месяца;
  • заработная плата сентября – выплачена в октябре;
  • в течение периода произошло изменение кода ИФНС, но КПП и ОКТМО остались без изменения.

Для начала давайте вспомним, что разные виды доходов по-разному отражаются в форме 6-НДФЛ. Таким образом, для заработной платы датой фактического получения дохода является последний день месяца, за который начислен доход, независимо от того, выпадает указанная дата на выходной или нерабочий праздничный день, а также независимо от даты документа «Начисление зарплаты и взносов» и даты документа на выплату. А для прочих доходов (отпускных, больничных, премий по коду 2002, не соответствующих оплате труда) датой фактического получения дохода будет являться дата выплаты. В программе 1С дата фактического получения дохода первоначально указывается в самом документе начисления в поле «Планируемая дата выплаты». Эта дата учтена как дата получения дохода, на нее будет исчислен налог. Затем дата дополнительно уточняется при проведении документов на выплату в поле «Даты выплаты» (оно заполняется датой равной дате ведомости).
Разберем первую ситуацию. Удержание налога производится при выплате дохода. Зарплата была выплачена 30.09.2022. Удержанный налог с заработной платы за сентябрь будет отражен в разделе 1 расчета за 9 месяцев, так как удержан в этом отчетном периоде (рис. 1).

Последний срок перечисления налога с заработной платы – следующий рабочий день после удержания налога, в нашем примере это выпадает на выходные, поэтому отразится 03.10.2022. В разделе 2 отчета за 9 месяцев 2022 года начисленная и выплаченная зарплата за сентябрь также будет отражена (строка 110 и 112), так как датой фактического получения дохода в виде заработной платы является последний день месяца, за который начислен доход. Удержанный налог при выплате зарплаты за сентябрь включается в строку 160 «Сумма налога удержанная» раздела 2 отчета 9 месяцев, так как удержан в этом отчетном периоде. Таким образом, если подвести небольшой итог, то заработная плата выплаченная в сентябре, полностью попадает в отчет и отражается во всех разделах.

При втором же случае, когда заработная плата выплачена уже в октябре, порядок заполнения немного меняется.  Согласно Порядку заполнения расчета по форме 6-НДФЛ налоговым агентом в расчете указываются суммы доходов, которые начислены и фактически выплачены физическим лицам (то есть получены физическими лицами). Таким образом, если доход начислен, но не выплачен на дату представления расчета в ФНС, то такой доход указывать в расчете 6-НДФЛ не нужно. Сейчас разберем на примере.

Заработная плата за за сентябрь выплачена сотрудникам на дату представления отчета, поэтому она будет отражена в отчете 6-НДФЛ за 9 месяцев. В разделе 2 отчета за 9 месяцев зарплата за сентябрь будет отражена в строках 110 и 112, так как датой фактического получения дохода в виде заработной платы является последний день месяца, за который начислен доход, в нашем случае 30. 09.2022. Исчисленный налог с зарплаты будет отражен в строке 140 расчета. Исчисление сумм налога производится на дату фактического получения дохода. А вот уже удержанный налог при выплате зарплаты за сентябрь не включается в строку 160 раздела 2, так как удержан в другом отчетном периоде (рис. 2).

Поэтому сумма удержанного налога с зарплаты за сентябрь отразится в строке 160 раздела 2 расчета за год. Также налог не включается в строку 170 (сумма налога, не удержанная налоговым агентом), так как на самом деле он удержан, только в другом периоде.

Если у вас всё же заполняется в строке 170 сумма налога с заработной платы сентября, то проверьте дату подписи на титульном листе. Она должна быть больше, чем дата ведомости на выплату сентябрьской зарплаты.

Удержанный налог с заработной платы за сентябрь будет отражен в разделе 1 расчета за год, так как удержан в этом отчетном периоде. Срок перечисления налога с заработной платы – следующий рабочий день после удержания налога, в нашем случае 06. 10.2022.
Если же прочий доход (премия, отпускные, больничный) был начислен в сентябре, но дата планируемой выплаты и ведомости стоит октябрь, то этот доход отражаться в отчете 6-НДФЛ за 9 месяцев не будет совсем.

И последняя ситуация – смена кода налогового органа. В этом случае изменять регистрацию в налоговом органе в программе не нужно. Достаточно изменить реквизиты самой налоговой в уже действующей регистрации. Чтобы это сделать, зайдите в раздел «Настройка» – «Организации» – закладка «Главное», перейдите по гиперссылке «Изменить данные регистрации». В результате откроется форма «Регистрация в налоговом органе», в которой укажите новый код и наименование налоговой (рис. 3).

Сохраняете настройки данного окна, а также не забываете сохранить карточку организации. За отчетный период 6-НДФЛ будет сформирован только один. При его формировании будет указан новый код ИФНС.

Три основных ситуации, которые могут случиться в отчетном периоде, мы разобрали и теперь перейдем к проверке расчета. Во-первых, в программе заложена проверка контрольных соотношений, но иногда хочется проверить за программой самостоятельно. В таком случае можете воспользоваться типовыми зарплатными отчетами, такими как «Анализ НДФЛ по месяцам» и «Анализ НДФЛ по документам-основаниям». Основное, на что необходимо посмотреть, это идут ли суммы налога исчисленного, удержанного и перечисленного – они должны быть равны. А также обратите внимание на налоговую инспекцию, отчеты дают разбивку по ИФНС. Если же сумма все-таки не идет по документу или по месяцу, то, чтобы понять, по кому из сотрудников и по какой причине налог, к примеру, удержан меньше, вы можете нажать дважды на сумму налога — в открывшемся окне выбираете «Регистратор», в новой вкладке откроется список документов, из которых тянется данная сумма. Возможно, ведомость была откорректирована вручную и не отразилась аналитика, поэтому налог отразился не там.

В статье мы вспомнили порядок заполнения и проверки регламентированного отчета 6-НДФЛ в программах 1С. Надеемся, эти знания будут вам полезны и упростят работу в программах 1С, а если возникнут сложности, обращайтесь в Центр экспертной поддержки 1С компании «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ». Наши эксперты легко и быстро решат ваш вопрос.

Чтобы связаться с нами, позвоните по телефону +7 (499) 956-21-70 или напишите в онлайн-чат справа.

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-67462 от 18 октября 2016 г.
Контакты редакции: +7 (495) 784-73-75, [email protected]

Дивиденды в 6-НДФЛ в 2022 году

⚡ Все статьи

/

⚡ Сотрудники

Татьяна Мацукова

Когда собственник компании получает дивиденды, компания должна удержать НДФЛ и уплатить его в налоговую. В статье расскажем, как правильно отразить эти суммы в отчётности.

Содержание

  • Дивиденды отражают в отчётности только после уплаты

  • Образец формы есть в приказе ФНС

  • Как правильно отразить дивиденды в 6-НДФЛ

  • Раздел 1

  • Раздел 2

  • Как заполнить справку о доходах (бывшая 2-НДФЛ)

  • Пример заполнения 6-НДФЛ учредителем

Дивиденды отражают в отчётности только после уплаты

Обычно выплата дивидендов происходит так: по итогам года компания формирует бухгалтерскую отчётность, узнаёт свою чистую прибыль и распределяет её пропорционально долям участников. Собственники получают на руки на 13% меньше, чем написано в решении — в таком размере с резидентов удерживается НДФЛ. 

!

Для нерезидентов ставка НДФЛ выше — 15%. У резидентов с высокими доходами удерживают 13% от 5 млн и 15% от оставшейся суммы. 

Компания уплачивает НДФЛ в налоговую не позднее следующего рабочего дня.

Образец формы есть в приказе ФНС

Отчёт 6-НДФЛ сдают раз в квартал: до 30 апреля, 31 июля, 31 октября и 1 марта. Образец формы есть в приказе налоговой от 28 сентября 2021 г. N ЕД-7-11/845@. В бумажном виде подавать её запрещено, если сотрудников больше 10. 

В 2022 году в форме не было больших изменений, только добавили две дополнительные строки: со сведениями о доходах и количестве высококвалифицированных работников.

Отдельный отчёт 2-НДФЛ сейчас не сдают: справки о сотрудниках стали частью годового 6-НДФЛ.


30 дней Эльбы в подарок

Оцените все возможности онлайн-бухгалтерии бесплатно


Попробовать бесплатно

Как правильно отразить дивиденды в 6-НДФЛ

Проще всего — воспользоваться онлайн-бухгалтерией Контур. Эльба. Сервис сформирует отчёт по всем правилам, вам нужно будет только подтвердить отправку через интернет. Отчитаться можно бесплатно: на пробном периоде все возможности будут доступны в течение 30 дней. 

Если вы всё-таки хотите заполнить форму сами, придётся заглядывать в порядок заполнения. В статье мы можем рассказать только про основные правила. 

Раздел 1

В этом разделе отражают сведения о размере удержанного НДФЛ. Для каждого отделения со своим КБК заполняется свой лист.

Суммарный налог за последние 3 месяца запишите в строку 020. Конкретные суммы укажите в строках 022, а в строках 021 — сроки уплаты. Напомним, срок — это следующий рабочий день после выплаты дивидендов.

Не забудьте учесть НДФЛ с зарплат и вознаграждений по договорам ГПХ. Отчёт не сдают отдельно по дивидендам, только по всем доходам сразу. 

Раздел 2

В этом разделе отражают сведения о размере выплаченных дивидендов — не только за последние 3 месяца, но и за все предыдущие дни в году вплоть до 1 января.  

Размер дивидендов внесите в строку 111 (доход в виде дивидендов). Строка 112 относится к доходу сотрудников по трудовому договору, строка 113 — к доходу подрядчиков. Сумму всех доходов запишите в строку 110.

Весь исчисленный НДФЛ с дивидендов надо отразить в строке 141.

Как заполнить справку о доходах (бывшая 2-НДФЛ)

При подготовке 6-НДФЛ за 3, 6 и 9 месяцев заполняется только часть, о которой мы рассказали выше. При подготовке отчёта за год необходимо сделать разбивку по конкретным физлицам, у которых компания удерживала налог — заполнить справки по каждому из них. 

Пройдёмся по разделам:

  1. Внесите личные данные о физлице — получателе дохода. 
  2. Рассчитайте суммы налога по приложению к справке. 
  3. Заполните информацию о налоговых вычетах.
  4. Отразите размер дохода, с которого фирма не удержала налог в отчетном периоде.

Приложение к справке заполняется в соответствии с применяемой налоговой ставкой. По месяцам отчетного периода укажите доходы, полученные в любом виде (денежные, материальные), а также предоставляемые фирмой вычеты.

Пример заполнения 6-НДФЛ учредителем

Иванов Иван Иванович — единственный владелец фирмы «Альфа». Он посмотрел чистую прибыль в бухгалтерской отчётности и решил выплатить себе 100 000 ₽. Из суммы было удержано 13 % НДФЛ — 13 000 ₽. 

Других выплат сотрудникам и подрядчикам не было, поэтому в отчёте очень мало данных — тем не менее, его всё равно нужно подготовить и сдать.

Обратите внимание, что некоторые строки можно просто оставить пустыми — не надо заполнять их нулями и прочерками. Например, Иванов не получал вычеты, поэтому мы не заполняем строку 130. Строка 150 актуальна только при работе с сотрудниками-иностранцами. Неудержанного, излишне удержанного и возвращённого налога тоже не будет, если вы не ошиблись при удержании, поэтому строки 170, 180 и 190 тоже останутся пустыми.

Статья актуальна на 

Сотрудники

27

Продолжайте читать

Все статьи

Работодателю: ответственность за задержку зарплаты

Кто может сэкономить на взносах за сотрудников

Как забронировать сотрудников

Ещё больше полезного

Рассылка для бизнеса

Дайджест о законах, налогах, отчётах два раза в месяц

Соцсети

Новости и видео — простыми словами, с заботой о бизнесе

Заполните, файл онлайн сейчас

С марта 2023 года вы сможете бесплатно подать расширенную налоговую декларацию IRS за 2022 год на сайте eFile.com. IRS откроет ее в середине марта; отправьте онлайн-расширение в электронном виде, если вы предполагаете, что вам потребуется больше времени для подачи налоговой декларации за 2022 год. Совет: Подайте что-нибудь, даже если вы не можете ничего платить (то есть налоги). Почему? Штрафы за просрочку подачи IRS намного выше, чем штрафы за просрочку платежа. Воспользуйтесь приведенными ниже ссылками, если вам нужно больше времени для подачи налоговой декларации за 2022 год в 2023 году.

Подать заявку на расширение 2022 онлайн

Чтобы подать в электронном виде форму 4868, форму расширения федерального налога IRS для физических лиц, выполните следующие действия:

  • См. простые инструкции о том, как бесплатно подать электронную заявку на продление налога IRS и/или оплатить налоги IRS. Подайте декларацию или продление до 15 апреля 2023 года.
  • Когда вы платите предполагаемые налоги IRS с расширением, если вы переплатите, вы получите возмещение при подаче декларации.
  • Просмотреть подробные сведения и инструкции для продления налога штата. Некоторые штаты предоставляют автоматическое продление налогов на основе расширения IRS. Для других штатов уплата причитающихся налогов служит дополнительным налогом штата. Таким образом, в этом случае вам не нужно будет подавать форму продления. Просто заплатите часть или все налоги штата по этой ссылке.
  • Следуйте этим инструкциям о том, как подать налоговую декларацию в электронном виде после того, как вы подали налоговую отсрочку.

Узнайте ниже, должны ли вы даже подавать расширение или нет; если вам причитается возврат налога, то, согласно IRS, продление налога не требуется. Вы можете бесплатно подать форму 4868 или форму 2350 в электронном виде на сайте eFile.com. После того, как вы подали в электронном виде заявление о продлении налога, принятого IRS, вы можете заполнить налоговую декларацию за 2022 год до 15 октября 2023 года; вся информация о вашем налоговом расширении будет находиться в вашей учетной записи eFile.com при подаче электронного файла.

Предприятия могут подать или подать электронную форму 7004 для продления на 6 месяцев срока подачи деловых и информационных деклараций — ищите бесплатные налоговые формы здесь.

Продление налога на 2022 год в 2023 году

Если вы должны уплатить налоги в результате расчета налоговой декларации, подготовьте и отправьте в электронном виде налоговую декларацию за 2022 год или налоговую декларацию за 2022 год не позднее 15 апреля 2023 года; см. расширения государственных налогов.

  • Варианты уплаты налогов IRS, планы: Мы предлагаем вам оплатить все ваши федеральные налоги (или столько, сколько вы можете себе позволить) непосредственно на сайте IRS по этой ссылке (либо до, либо после того, как вы подали налоговую декларацию в электронном виде). расширение): платить федеральные налоги непосредственно в IRS.
  • Уплата прямого государственного налога; File State Extension: Нажмите на эту ссылку, чтобы просмотреть список штатов и узнать, как платить налоги штата онлайн. Ваш платеж считается расширением штата в большинстве штатов. Если вы не должны платить налоги или не можете позволить себе платить государственные налоги, просмотрите подробную информацию на связанной странице.

Налоговая подсказка по электронному файлу: Подайте что-нибудь в электронном виде (возврат или продление), даже если вы ничего не можете заплатить
до 15 апреля 2023 года! После этой даты крайний срок 15 октября 2023 г. для подачи декларации.

После того, как вы подали налоговую декларацию за 2022 г. в электронном виде или продлили ее до 15 апреля, к вам не будут применяться штрафы за несвоевременную подачу налоговой декларации, но штрафы за несвоевременную уплату налога могут применяться. Штрафы за несвоевременную подачу налогов в большинстве случаев выше, чем штрафы за несвоевременную уплату налогов. Если у вас есть средства, чтобы заплатить сейчас, сделайте это, так как это уменьшит штрафы за несвоевременную уплату налогов. Вопрос в том, как узнать, сколько вы должны по налогам, не подавая декларацию? Если вы подготовите отчет сейчас, вы получите этот ответ. Вы можете подготовить декларацию, чтобы получить оценку причитающихся налогов, и подать электронную заявку на продление, даже если у вас нет под рукой всей информации для подачи декларации.

  • См. сроки продления налоговой декларации штата. Во многих штатах уплата налогов через Интернет будет служить продлением налога штата, поэтому вам не нужно также подавать форму продления налога штата. Вы не можете eFile государственных налоговых расширений.
  • См. инструкции о том, как подать в электронном виде бесплатное налоговое продление IRS онлайн.
  • Оплачивайте налоги IRS онлайн прямым банковским переводом или кредитной картой. Примечание : Вы можете оплатить онлайн, а затем eFile расширение IRS.

Возможные штрафы за несвоевременную подачу или несвоевременный платеж

Непредставление или подача электронной налоговой декларации или налоговой отсрочки IRS до налогового дня за текущий год может дорого обойтись. Если есть задолженность по налогам, задержка с подачей декларации может привести к начислению штрафов и процентов, которые могут увеличить ваш налоговый счет на 25 и более процентов. Нет штрафа за несвоевременную подачу декларации, по которой предоставляется возмещение, за исключением задержки вашего возмещения. Если вы не подадите документы или документы в электронном виде и/или не заплатите налоги вовремя, вы можете быть подвергнуты штрафным санкциям IRS.

Важно: Единственный способ избежать штрафов за несвоевременную подачу налоговой декларации — подать налоговую декларацию или продление в электронном виде до налогового дня. Штрафы за несвоевременную уплату начисляются после Крайнего срока налогового дня за неуплаченные налоги. Поскольку штрафы за несвоевременную подачу налоговой декларации выше, чем штрафы за несвоевременную уплату, вам следует подать налоговую декларацию или продлить ее, даже если вы не можете позволить себе уплатить налоги вовремя.

Если у вас есть неуплаченные налоги за этот или предыдущий налоговый год, вы можете заплатить налоговые штрафы и проценты.

Будут ли штрафы, если я ожидаю возврата налога, но не подам вовремя? Нет, налоговый штраф не взимается за непредставление налоговой декларации или отсрочку уплаты налога, если вы ожидаете возмещения федерального налога или налога штата. Однако, слишком долго ожидая eFile, вы можете потерять возмещение. Имейте в виду, что ваша налоговая декларация должна быть подана/подана в электронном виде в течение трех лет после первоначальной даты подачи.

Дополнительную информацию о налоговых штрафах, несвоевременной выплате процентов или сборах IRS можно найти здесь.

Не можете заплатить налоги? Изучите варианты, которые помогут вам облегчить налоговое бремя прямо сейчас. Вы также можете подать заявление на продление срока уплаты налога в связи с чрезмерными трудностями, заполнив форму 1127.

Как подать налоговую декларацию штата

Требования к подаче налоговой декларации штата варьируются от штата к штату. В основном они касаются сроков подачи налоговых отсрочек, правил уплаты налогов или определенных форм налоговых отсрочек, которые необходимо заполнять (или не заполнять в некоторых случаях в некоторых штатах). Однако, как правило, большинство штатов соблюдают крайний срок подачи продления федеральной налоговой декларации. Узнайте, как подать заявление о продлении налога штата для определенного штата.

Начните с бесплатной налоговой декларации штата и налоговой декларации штата за 2022 год
У вас уже есть учетная запись eFile.com? Войти | Инструкции

Важные вопросы о расширении и возврате:

  • Ожидаете ли вы возврата налога? У вас есть три года с исходной даты платежа за любой данный налоговый год, чтобы потребовать возмещения путем подачи налоговой декларации — для декларации за 2022 год это будет 15 апреля 2026 года. После этой даты вы больше не сможете требовать возмещения 2022 Возврат налога. Не становитесь статистикой невостребованного налогового возврата IRS!
  • Найдите крайние сроки подачи налоговых деклараций по другим налоговым годам. Знаете ли вы, что американские налогоплательщики ежегодно не требуют возврата налогов в среднем на сумму более 1 миллиарда долларов США? Не участвуйте в этой статистике: подайте налоговую декларацию за 2022 год в электронном виде прямо сейчас и получите возврат налога. Это ваши с трудом заработанные деньги. Имейте в виду, что если вы должны уплатить налоги, вы должны подать форму или (возврат или продление) до 15 апреля 2023 года, чтобы избежать или свести к минимуму штрафы за несвоевременную подачу декларации.
  • Вы ожидаете задолженность по налогам? В этом случае вы можете столкнуться с двумя штрафами IRS.
    • 1. Штрафы за несвоевременную подачу налоговой декларации. Вы можете немедленно уменьшить потенциальные штрафы за несвоевременную подачу налоговой декларации, подав электронную декларацию IRS и соответствующую налоговую декларацию штата до 15 апреля 2023 г., даже если вы не можете позволить себе платить налоги. Вы можете подать электронную заявку на возврат или продление и заплатить столько, сколько вы можете себе позволить. Тем не менее, eFile что-нибудь к 15 апреля, даже если вы не можете ничего платить! Это избавит вас от штрафов за несвоевременную подачу документов.
    • 2. Штрафы за несвоевременную уплату налогов. Когда вы подаете налоговую декларацию в электронном виде, платите столько, сколько можете себе позволить. Вот несколько вариантов оплаты налогов для вас.
  • Penalty Estimator : Оцените потенциальные штрафы IRS за несвоевременную подачу документов или несвоевременный платеж плюс штрафы штата.

Знаете ли вы, что большинство налогоплательщиков могут вернуть eFile a Free Federal Edition на eFile.com? Осмельтесь сравнить eFile.com с H&R Block ® и TurboTax ® .

Почему или почему бы не подать электронную заявку на продление?

Эти соображения актуальны только до налогового дня, 15 апреля 2023 г., для 2022 налогового года:

Расширение?

Рассмотрение расширения

Зачем отправлять расширение в электронном виде?

Подавайте налоговую декларацию в электронной форме только в том случае, если у вас нет всей информации, необходимой для подготовки налоговой декларации.

Почему бы не отправить расширение в электронном виде?

Если у вас нет средств для уплаты налогов, но у вас есть все документы для подачи декларации, это не повод для продления электронной подачи. В этом случае вы можете оформить продление в электронной форме, так как это устранит штраф за пропущенный срок подачи, но не устранит штраф за несвоевременную уплату налога.

Если у вас есть все необходимое — документы, формы — для подачи налоговой декларации, то подготовка и подача налоговой декларации в электронном виде до дня уплаты налогов, даже если вы не можете уплатить все или некоторые налоги, сэкономит ваше время.

Подходит ли вам налоговая отсрочка?

Прежде чем подавать заявление на продление налога в электронном виде, примите во внимание следующие распространенные заблуждения и правду о продлении налога:

Миф о расширении

Правда о расширении

«Подача налоговой отсрочки откладывает крайний срок уплаты налога и мои налоговые платежи без штрафов IRS».

Продление налога только отсрочивает ваше время для подачи декларации, но не ваше время для уплаты налогов! Кроме того, вы можете столкнуться с штрафными санкциями за несвоевременную подачу декларации за каждый месяц отсутствия подачи декларации.

«Подача налоговой отсрочки устраняет любые штрафы за несвоевременную уплату налогов.»

Даже если вы подадите заявление на продление вовремя, вам все равно придется столкнуться с штрафами IRS за несвоевременную уплату налогов.

Что такое налоговое расширение IRS?

Продление налога дает вам дополнительные 6 месяцев для подачи налоговой декларации, что делает ваш новый крайний срок 15 октября. Сейчас не является продлением срока для оплаты налогового счета. Электронный файл  или подайте форму   IRS 4868 до 15 апреля 2023 г. за 2022 налоговый год здесь, на eFile.com, бесплатно. Подготовить и отправить в электронном виде расширение для федерального налога на eFile.com несложно, поскольку мы создадим для вас форму 4868. См. Штрафы за непредставление и неуплату налогов с помощью Оценщика штрафов IRS.

Важно: Если в вашей учетной записи eFile.com есть принятое IRS налоговое продление на 2022 год, вы можете использовать промо-код 9.0003 ext40efile , чтобы сэкономить 40 % при заполнении и подаче электронной налоговой декларации за 2022 г. — IRS и штаты —
до  15 октября 2023 г.

Если у вас недостаточно налоговой информации или всей вашей налоговой документации, чтобы начать и подать электронную налоговую декларацию до налогового дня, вы должны подать электронную заявку на расширение IRS к этой дате. Однако вам нужно будет выяснить, какую сумму вы ожидаете заплатить по налогам, и оплатить не менее 90% вашего остатка до 15 апреля 2023 года, чтобы избежать штрафов и процентов IRS. Вы можете оценить свои налоговые обязательства (или возврат налога) с помощью нашего бесплатного калькулятора возврата налога за 2022 год.

Что нужно сделать перед подготовкой и подачей налоговой декларации

Прежде чем подавать заявление, узнайте о своей налоговой ситуации и используйте этот бесплатный налоговый калькулятор и образовательные инструменты, чтобы узнать, относится ли кто-либо к вашим иждивенцам, можете ли вы претендовать на зачет за заработанный доход или налоговый зачет на ребенка, или можете ли вы подать заявление как Глава семьи!

3 Главные советы по продлению налогов

  1. ПОДАВАЙТЕ налоговую декларацию в электронном виде, даже если у вас нет всей информации, необходимой для подготовки налоговой декларации.
  2. НЕ ПОДАВАЙТЕ налоговую декларацию в электронной форме, если у вас есть все необходимое для уплаты налогов; Подготовка и электронная подача налоговой декларации сэкономит вам время и деньги.
  3. Продление налога не отсрочит крайний срок уплаты налога IRS без штрафа за просрочку платежа. Продление отменит ТОЛЬКО штраф IRS за несвоевременную подачу налоговой декларации (который обычно выше, чем штраф за несвоевременную уплату налога) до 15 октября 2023 г. Штраф за несвоевременную уплату налога начнется в налоговый день, 15 апреля 2023 г. Если вы не подадите вернуться к крайнему сроку в октябре, штраф за позднюю подачу начнется, поскольку он был отложен из-за продления. Штрафы за несвоевременную уплату налогов начинаются в налоговый день и накапливаются до тех пор, пока не будут уплачены причитающиеся налоги. Таким образом, вы должны что-то подать (продление или возврат), даже если вы не можете ничего платить!

Когда подавать электронную налоговую декларацию

Вы должны подать электронную заявку на продление федерального налога на 2022 налоговый год до 15 апреля 2023 года, в тот же день, когда истекает срок подачи электронной налоговой декларации за 2022 год. Если вы подаете налоговую отсрочку, вашим новым крайним сроком подачи электронной налоговой декларации за 2022 год будет 15 октября 2023 года. По истечении этого срока, если вы уже подготовили свою налоговую декларацию на eFile.com, вы все еще можете получить доступ к своей налоговой декларации, распечатайте его и отправьте по почте в IRS для подачи, но вы больше не сможете подготовить онлайн или подать в электронном виде декларацию за текущий налоговый год.

Налоговая подсказка: Если у вас есть задолженность по налогам, но вы пропустили крайний срок для подачи электронной заявки на продление, вам следует подать электронную налоговую декларацию сейчас , чтобы избежать дополнительных штрафов, сборов и процентов.

После Налогового дня 2022 года вы больше не сможете подавать налоговую отсрочку в электронном виде. Вы по-прежнему сможете подготовить и подать электронную налоговую декларацию после истечения крайнего срока. Перед подачей электронного файла узнайте сумму налога, которую вы должны. Как только ваша налоговая декларация будет принята IRS, вы можете внести изменения в эту декларацию, заполнив налоговую поправку и загрузив форму 1040X. Крайнего срока для внесения поправок в налоговую декларацию нет, но есть ограничение в 3 года на возврат налога. Если вы подаете налоговую отсрочку в электронном виде, новым крайним сроком подачи электронной налоговой декларации за 2022 год будет 15 октября 2023 года.

Налоговая подсказка: Электронная подача налоговой декларации занимает почти столько же времени, сколько требуется для начала и электронной подачи налоговой декларации, так что вы также можете подготовить налоговую декларацию, указав информацию, которая у вас есть, и подать ее в электронном виде вовремя. Даже если у вас нет всей налоговой информации к налоговому дню, вы можете внести поправки в свою налоговую декларацию в любое время, и у вас есть до 3 лет после первоначального срока подачи, чтобы подать заявку на возврат налога.

  • Продление налога должно быть произведено до налогового дня за текущий налоговый год. После этой даты IRS больше не будет принимать запросы на продление на этот налоговый год или задолженность по налогам. Например, после 15 апреля 2023 года вы больше не можете подавать или подавать в электронном виде расширение для своей налоговой декларации за 2022 год. См. сроки продления государственной налоговой декларации.
  • Если вы не подавали налоговую декларацию за предыдущий год, мы рекомендуем вам подать ее как можно скорее и заплатить как можно больше.

Могу ли я подать заявление на продление и не платить налоги?

Даже если у вас нет денег для уплаты причитающихся налогов, вы должны подать налоговую отсрочку или налоговую декларацию в электронном виде. Потенциальные сборы и штрафы IRS за то, что вы ничего не подали в электронном виде, скорее всего, будут больше, чем сборы и штрафы за несвоевременную уплату налогов. Поэтому платите столько или меньше, сколько можете, но делайте электронный файл что-то . IRS, скорее всего, добавит штрафы и/или проценты к просроченным платежам. Узнайте о вариантах уплаты налогов.

Узнайте, сколько вы должны по налогам

Вариант 1: Рассчитайте свои налоги с помощью бесплатного калькулятора возврата налогов за 2022 год от eFile.com.

Вариант 2: Начать подачу налоговой декларации на eFile.com. Прежде чем подавать налоговую декларацию в электронном виде, вы будете знать, должны ли вы платить налоги, на основании всей введенной вами налоговой информации.

Вы должны подать налоговую декларацию к установленному сроку, независимо от того, может ли быть произведен полный платеж вместе с декларацией. В зависимости от ваших обстоятельств вы можете претендовать на план выплат IRS.

Обращайтесь в eFile.com с любыми вопросами о продлении налога.

Продление налога для граждан США, иностранцев-резидентов, проживающих за границей

Если вы являетесь резидентом США или иностранцем-резидентом, проживающим за пределами США и Пуэрто-Рико в день налогообложения, и ваше основное место деятельности находится за пределами Соединенных Штатов, крайний срок подачи налоговой декларации IRS за 2022 год или налоговых продлений обычно наступает 15 июня, 2023 год; проверьте здесь сроки подачи государственной налоговой декларации. Однако вам нужно будет подать декларацию на бумаге и приложить заявление, объясняющее, почему вы имеете право на продление. Вы можете подготовить декларацию за 2021 год на eFile.com, а затем загрузить, распечатать, подписать и отправить по почте.

Если вам нужно больше времени для подачи налоговой декларации за 2022 г. после 15 июня по номеру 15 октября 2023 г. , вы можете подготовить и отправить электронную форму с расширением 4868 на сайте eFile.com до 15 апреля 2023 г. После истечения крайнего срока в октябре вы необходимо подготовить и подать форму на бумаге, поскольку IRS перестанет принимать декларации за 2022 год, поданные в электронном виде, после этой даты. Убедитесь, что вы подписали форму и отметили галочкой поле, указывающее, что вы были за пределами страны в налоговый день, прежде чем отправить ее по почте в IRS. Имейте в виду, что любые причитающиеся налоги, штрафы и проценты будут применяться после 18 апреля.

Автоматическое продление налога для военных

Если вы являетесь военнослужащим, дислоцированным за пределами Соединенных Штатов (и Пуэрто-Рико) на момент крайнего срока уплаты налогов ( 15 апреля 2023 г.  для декларации за 2022 налоговый год ), то вы автоматически получите 2 -месячное продление срока подачи налоговой декларации. Это автоматическое продление – это , а не  продление срока уплаты любого налога, причитающегося к установленной дате подачи декларации. Таким образом, проценты начисляются на любые налоги, причитающиеся с 15 апреля 2023 года до даты уплаты налогов. Вы можете получить дополнительное продление до 15 октября 2023 г., заполнив форму 4868.

Если вы являетесь военнослужащим Вооруженных сил США, находящимся на действительной военной службе в официально обозначенной зоне боевых действий (или операции на случай непредвиденных обстоятельств) по телефону 15 апреля 2023 г. , вы получите автоматическое продление срока подачи документов и времени оплаты . Продление будет на 180 дней плюс количество дней, которое у вас осталось для подачи документов, когда вы поступили на службу в зону боевых действий. Узнайте больше о продлении сроков для военных

Инструкции по отклонению налогового продления

Если вы подали налоговую декларацию за 2022 год в электронном виде на сайте eFile.com, но Налоговое управление США отклонило ее, мы рекомендуем вам просто приступить к заполнению налоговой декларации за 2022 год. Воспользуйтесь нашим бесплатным калькулятором возврата налогов за 2022 год, чтобы оценить свои налоги до того, как вы на самом деле отправите ИТ-файл в eFile. Штрафа за несвоевременную подачу налоговой декларации нет, если вы получаете возврат налога. Если вы должны заплатить налоги, вам следует подать налоговую декларацию в электронном виде сейчас, чтобы избежать худших штрафов, даже если вы не можете заплатить налоги прямо сейчас.

Подсказка: Внесите налоговый платеж как можно скорее.

  • Поскольку ваше продление было отклонено, установленный вами налоговый платеж не прошел. Вы должны как можно скорее произвести платеж, чтобы избежать штрафов IRS.
    • Вы можете отправить платеж с налоговой отсрочкой; инструкции находятся в форме.
    • Вы можете совершить онлайн-платеж непосредственно со своего банковского счета или с помощью кредитной или дебетовой карты. Узнайте, как совершать онлайн-платежи.

Не стесняйтесь обращаться к нам, так как Taxpert ® может помочь вам с расширением и ответить на связанные вопросы.

TurboTax ® является зарегистрированным товарным знаком Intuit, Inc.
.
H&R Block ® является зарегистрированным товарным знаком HRB Innovations, Inc.

Добровольная помощь по подоходному налогу — Потребители и бизнес

Зачем платить за подачу налоговой декларации, если вы можете подать ее БЕСПЛАТНО?
Используя VITA, вы можете сохранить заработанные деньги.

Назначить встречу для подготовки к уплате налогов

ОБНОВЛЕНИЕ COVID-19: некоторые пункты VITA могут быть закрыты .

Если вам нужна личная помощь, позвоните в ближайший офис VITA, чтобы подтвердить встречу. В противном случае воспользуйтесь этими бесплатными сайтами (см. ниже), предлагающими пошаговые инструкции, самостоятельно подготовьте налоговую декларацию, чтобы вы могли безопасно подавать налоги дома и запрашивать любые кредиты, на которые вы имеете право.

MYFREETAXES.ORG

Что такое VITA?

Программа добровольной налоговой помощи (VITA) предлагает бесплатную налоговую помощь лицам, которые подают простые декларации и обычно зарабатывают не более 60 000 долларов в год. Программа также доступна для лиц с ограниченными возможностями и налогоплательщиков с ограниченным знанием английского языка, которым требуется помощь в подготовке собственных налоговых деклараций. Добровольцы, сертифицированные IRS, предоставляют бесплатную подготовку декларации по основному подоходному налогу с электронной подачей квалифицированным лицам по всему округу Лос-Анджелес. Эта программа спонсируется Налоговой службой (IRS)

НАЙТИ МЕСТА В ОКРУГЕ ЛОС-АНДЖЕЛЕС

ПОСМОТРЕТЬ МЕСТА 2023 CalEITC4ME

Как записаться на прием в VITA?

Посетите веб-сайт FreeTaxPrep LA, чтобы найти сайт VITA округа Лос-Анджелес и записаться на прием через Интернет.

Записаться на прием

Как узнать, имею ли я право на участие в программе VITA?

Программа добровольной помощи по подоходному налогу (VITA) предлагает бесплатную подготовку/помощь по подоходному налогу налогоплательщикам, чей валовой доход составляет 60 000 долларов США в год или меньше.

Заполните свои собственные налоги бесплатно

Программа IRS «Free File» предлагает бесплатное программное обеспечение для подготовки налоговых деклараций, если вы зарабатываете 73 000 долларов в год или меньше. Если вы зарабатываете 73 000 долларов или более, вы можете получить бесплатные заполняемые формы, которые помогут вам с налоговой декларацией.

Бесплатный файл IRS

MyFreeTaxes.org

Если ваша семья зарабатывает менее 57 000 долларов, вы можете бесплатно подать как федеральную декларацию, так и декларацию штата, используя MyFreeTaxes.org. United Way сделала его доступным для более чем 100 миллионов налогоплательщиков США в рамках нашей борьбы за финансовую стабильность каждого человека в каждом сообществе.

MyFreeTaxes.org

Зачем мне использовать VITA?

ЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ

Используя VITA, вы сэкономите сотни долларов без ущерба для качества.

МЕНЬШЕ ОШИБОК

По мнению экспертов из Prosperity Now (бывшая Корпорация развития предпринимательства), программа VITA имеет уровень точности налоговых деклараций 94% и гораздо более низкий уровень ошибок, чем многие службы самостоятельной и платной налоговой подготовки.

ЭТО ПРОСТО

Это так же просто, как записаться на прием! Наши сотрудники ответят на ваши вопросы и проведут вас через весь процесс.

НАЛОГОВЫЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ

Наши налоговые специалисты, сертифицированные IRS, проверят, имеете ли вы право претендовать на возмещаемые налоговые льготы, подобные приведенным ниже.

Вы можете претендовать на эти налоговые льготы!

Налоговые льготы на заработанный доход (EITC)

Вы можете претендовать на возмещаемые налоговые льготы по федеральному и/или государственному подоходному налогу. Эти возвратные налоговые льготы возвращают деньги работающим лицам и семьям с низким умеренным доходом. Право на получение и суммы возврата налогов зависят от вашего дохода, размера домохозяйства, статуса регистрации и места жительства. Многие люди, которые имеют право на кредиты и имеют право на до $ 6,935 не могут просто подать налоговую декларацию, потому что их доход ниже требуемого порога. По данным CalEITC4me, каждый год Калифорния оставляет на столе 2 миллиарда долларов невостребованных денег EITC.

Чтобы узнать больше о федеральном EITC, щелкните ниже, чтобы посетить веб-сайт IRS.

Налоговый зачет за заработанный доход IRS

Расширенный налоговый зачет за заработанный доход штата Калифорния

Налоговый зачет за заработанный доход штата Калифорния известен как CalEITC. CalEITC — это налоговая льгота с возвратом денежных средств, которая возвращает деньги в карманы работающих семей и отдельных лиц в Калифорнии. Больше калифорнийцев, чем когда-либо прежде, имеют право претендовать на этот кредит на сумму до 3417 долларов. Возрастные требования CalEITC теперь расширены и включают всех работников в возрасте 18 лет и старше, включая пожилых людей старше 65 лет (ранее возрастной диапазон составлял 25–65 лет). Налоговые декларанты должны зарабатывать менее 30 000 долларов США, чтобы иметь право на участие. Владельцы ITIN впервые имеют право на участие в программе CalEITC.

Для получения дополнительной информации о CalEITC посетите веб-сайт Free Tax Prep.

Веб-сайт бесплатной налоговой подготовки

Налоговый кредит на детей

Этот кредит может снизить ваш налог на сумму до 3 600 долларов США за ребенка, отвечающего требованиям, в зависимости от вашего дохода.

Для получения дополнительной информации и определения того, имеете ли вы право на участие в программе, посетите веб-сайт IRS, указанный ниже.

Налоговый кредит IRS на детей

Налоговый кредит на детей младшего возраста

YCTC — это новый кредит, который может означать до 1083 долларов США в качестве дополнительного возмещения для родителей, у которых есть хотя бы один ребенок младше 6 лет.

Посмотрите, соответствуете ли вы требованиям.

Налоговый кредит для детей младшего возраста

Налоговый кредит для приемных детей

Новый Налоговый кредит для приемных детей штата Калифорния (FYTC) — это возмещаемый налоговый кредит, доступный в Калифорнии для лиц, находившихся в приемных семьях в возрасте 13 лет и старше и помещенных в приемные семьи в Калифорнии. система ухода. Лица должны быть в возрасте от 18 до 25 лет на конец налогового года и соответствовать требованиям проверки приемной семьи.

Максимальный кредит на 2022 налоговый год составляет 1 083 доллара США на человека, отвечающего требованиям (максимум 2 166 долларов США, если и основной налогоплательщик, и супруг/супруга/лицо, имеющее право на участие в программе, соответствуют требованиям).

Что делать, если у меня нет номера социального страхования или индивидуального идентификационного номера налогоплательщика?

Все налогоплательщики без номера социального страхования должны иметь действующий ИНН для подачи налоговой декларации. Нажмите кнопку справа, чтобы узнать больше о том, как подать заявку.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ITIN

Сколько времени займет получение моего возмещения?

Обработка бумажных чеков, отправленных IRS по почте, может занять несколько недель.

Прямой перевод на текущий или сберегательный счет — это самый быстрый и простой способ получить возмещение. Таким образом, ваши деньги также остаются в безопасности на вашем счете, пока они вам не понадобятся. Просто не забудьте принести свой счет и маршрутный номер на встречу с налоговой. Вы можете перевести всю сумму или ее часть на расчетный или сберегательный счет.

У вас нет расчетного счета? Мы можем помочь!

Bank On Los Angeles County — это программа, возглавляемая Центром финансового расширения прав и возможностей (CFE) округа Лос-Анджелес, направленная на обеспечение жителей округа Лос-Анджелес безопасными и доступными финансовыми продуктами. Чтобы узнать больше о преимуществах текущего счета, нажмите ниже.

Преимущества расчетных счетов

Вы можете потребовать налоговый кредит только в том случае, если подадите налоговую декларацию. Мы можем помочь вам подать заявку БЕСПЛАТНО!

Обратите внимание: сумма налоговых льгот заявителя должна быть больше, чем сумма подоходного налога, который они должны уплатить, чтобы получить возврат денежных средств (выплачиваемый заявителю).