Как сдать декларацию по форме 3-НДФЛ самостоятельно . Сдать ндфл 3
Сдаем декларацию 3-НДФЛ самостоятельно | ОКТАВИАН

22 августа 2017
Сдать декларацию по форме 3-НДФЛ под силу каждому!
Необходимость сдавать декларацию по налогу на доходы физических лиц — сегодня встречается повсеместно. Но не все знают, как это делается правильно. Поэтому, мы постараемся в этой статье осветить данный вопрос максимально подробно.
Стандартный случай.
Декларация по форме 3-НДФЛ – это специальный документ, который необходимо подавать в налоговую инспекцию самостоятельно. Существует два основных случая, при которых это нужно делать.
1. Вы стали обладателем дохода, с которого нужно оплатить НДФЛ. Например, был продан автомобиль или дом, которые принадлежали вам менее 3-5 лет, тогда возникает обязанность по предоставлению налоговой декларации по результатам календарного года, в котором была совершена продажа. Крайний срок – 30 апреля года следующего за годом в котором совершена сделка (перечень исключений налоговая служба опубликовала на своём официальном сайте).
2. Реализация права на вычеты из своего налога. В таком случае часть отправленных денежных средств в госбюджет можно вернуть на свой счёт. Если вы оплачивали в период всего года получение образования – своего или близких родственников – такие обстоятельства дают вам право претендовать на социальный вычет из вашего налога. Приобрели дом – значит, должен быть имущественный вычет.
Профессиональный случай.
Существуют два обстоятельства, когда требуется озаботиться заполнением справки 2-НДФЛ.1. Запрос на декларацию сделал подчинённый. Справка может быть необходима в случаях перевода в другую компанию или для предоставления налоговой организации. 2. Декларация НДФЛ необходима, если организации нужно было удержать с работника налог, но это не получилось сделать. Такое может произойти, если подчинённому выдали вместо денежной зарплаты, например, товарный эквивалент, и финансовых выплат за этот НДФЛ год больше не проводилось. В такой ситуации справку по форме 2-НДФЛ до 1 февраля передают в налоговую инспекцию, а также предоставляют работнику. Затем, сотрудник должен произвести оплату налога самостоятельно.
Особенности возврата финансов.
Могут возникнуть ситуации, когда вы имеете право на вычеты из своего налога, но в силу каких-либо обстоятельств не воспользовались этим правом. Например, впервые месяцы года с вашей заработной платы вычли нерезидентный налог (ставка которого составила порядка 30%). Но по завершению года в ваши расчёты было включено всё время проживания на территории РФ. И так вышло, что их число составило 183 суток или больше (за временной промежуток 1 января до 31 декабря). В данном случае можно требовать перерасчёта по ставке 13%. Для того чтобы сделать возврат финансовых средств, также необходима справка по форме 2-НДФЛ. Отправить её в налоговый орган можно в любой период времени. Но есть некоторые ограничения. Если бездействовать более трёх лет, то обратно получить переплату по налогу вы не сможете. И ничего с этим не поделать, такие ограничения прямо предусмотрены законодательством. Так, в 2016 году можно отправить запрос на возврат финансов за 2013-2015 годы.
Куда обращаться?
Так же, может возникнуть закономерный вопрос: в какое налоговое учреждение обращаться? Здесь всё достаточно просто. Каждый дом закреплён за той или иной налоговой инспекцией. В ту налоговую, которая соответствует вашему адресу проживания, и нужно обращаться. При этом, куда был отправлен ваш налог с вашей заработной платы – не играет роли.
Заполнение декларации 3-НДФЛ.
Форму декларации 3-НДФЛ утверждает ФНС России. В документе необходимо написать только в тех полях, для которых у вас имеются соответствующие данные. Декларации представляют собой толстенные пачки листов, но не нужно пугаться. Заполнять полностью весь бланк практически никогда не нужно. В декларации 3-НДФЛ обязательно должен присутствовать титульный лист и заключительный раздел. Другие страницы – по ситуации. В случаях расходов на получение образования, необходимо заполнять первый раздел, а также страницу Е1. Больше ничего не требуется.
Сдача декларации 3-НДФЛ.
Сдавать заполненный документ можно как по почте или из рук в руки. Также, вместо себя можно отправить доверенное лицо, при этом, должна быть доверенность заверенная нотариально.
Таким образом, в заполнении и сдачи налоговой декларации по форме 3-НДФЛ нет ничего сложно. Нужно лишь последовательно и внимательно делать шаг за шагом, а в случае возникновения вопросов – обращаться к специалистам.
www.oktavian.org
Сколько экземпляров 3-НДФЛ сдавать в налоговую службу
В этой статей пойдет речь о том, как заполнить налоговую декларацию, сколько экземпляров 3-НДФЛ сдавать в налоговую, какими способами это можно сделать и какие установлены сроки подачи для документа подобного рода.
Налоговая декларация, как правило, заполняется лишь теми физическими лицами, которые являются налогоплательщиками. Текст этой статьи поможет быстро и легко разобраться со всеми вопросами, касающимися порядка оформления и подачи декларации на проверку.
Как вносить данные в декларацию
Физическое лицо, желающее возместить излишне выплаченные им налоговые сборы, помимо всей остальной документации должно заполнить декларацию, содержащую информацию отчетного характера о произведенных расходах, а также о заработанной прибыли.
Этот документ должен быть оформлен на определенном бланке, а именно 3-НДФЛ. Данный бланк можно либо свободно скачать в интернете либо обратиться за помощью с просьбой его выдать к налоговому инспектору.
ВНИМАНИЕ! Как правило, бланк декларации заполняется раз в год. Физическое лицо должно заново переоформлять документ и отдавать на проверку каждый год до тех пор, пока не получит в полном объеме всю компенсацию, начисленную ему в качестве налогового вычета.Способы оформления
Налоговая служба позаботилась о налогоплательщиках путем предоставления им возможности выбрать наиболее удобный для них способ оформления декларации. На сегодняшний день их существует два – от руки и на компьютере.
Предлагаем остановиться немного подробнее на каждом из них:
- Ручной метод. Если физическое лицо хочет вносить сведения в документ от руки, то ему необходимо быть предельно аккуратным и не допускать ошибок. Также нужно следить, чтоб все данные были прописаны четко и понятно, а штрих-коды не были повреждены. Вся валюта должна быть указана в рублях, а если в каких-то графах декларации остаются пустые клетки, то в них следует проставить прочерки.
- Программный метод. Также есть такой вариант, как зайти на официальный сайт Федеральной налоговой службы, отыскать на нем декларацию 3-НДФЛ в электронном виде и внести в нее нужные сведения с помощью программного обеспечения. Как известно, для того, чтобы документ имел юридическую силу, на нем должна присутствовать подпись налогоплательщика. При выборе данного программного способа заполнения она также требуется. Подпись можно создать довольно просто на этом же сайте.
Сколько страниц нужно заполнять
После просмотра бланка декларации физических лиц обычно пугает количество его страниц. Однако их все заполнять не нужно. Для начала налогоплательщик должен вписать всю необходимую информацию в несколько первых листов (это данные общего характера и сведения о доходах), а затем заполнить один из листов с буквенным обозначением.
Чтобы определиться с выбором листа, нужно четко понимать, какому типу вычета посвящена декларация. Например, если это налоговая скидка социального или стандартного типа, то нужно использовать лист Е1 или в некоторых случаях лист Е2.
Если же в декларации идет речь о возмещении подоходного налога за имущественный объект, то это лист Д1 (если недвижимость была куплена) и лист Д2 (если жилье было продано).
Как подать 3-НДФЛ в налоговую инспекцию
Во-первых, физические лица должны знать, что относить декларацию нужно в конкретный налоговый орган, расположенный в том же месте, в котором зарегистрирован налогоплательщик.
Если у претендента на налоговый вычет, недавно завершившего этап оформления документа, нет времени лично прийти в налоговую инспекцию и сдать его, не стоит отчаиваться, поскольку существует еще несколько способов.
Первый из них – это пересылка документа почтой, второй – отправка через интернет на один из работающих электронных адресов нужной налогоплательщику налоговой инспекции, третий – это оформление декларации прямо на сайте Федеральной налоговой службы.
Сколько экземпляров 3-НДФЛ сдавать в налоговую службу
Как известно, в налоговый орган принимают только оригинал декларации. Претенденту на возмещение подоходного налога достаточно сдать всего лишь один экземпляр данного документа.
Однако если физическое лицо по каким-то причинам не уверено, что декларация пройдет проверку, а некоторые данные, указанные в ней, снова пересчитывать или находить не хочется, рекомендуем сделать два экземпляра – оригинал (отправить в налоговый орган) и копию (оставить у себя).
Также копия может понадобиться и для других целей, например, для работодателя. В редких случаях декларация может потеряться или быть поврежденной, и тогда налогоплательщик сможет избежать траты времени на оформление бланка, просто сдав копию документа.
Как заверить копию декларации
Для того чтобы копия была признана верной, физическое лицо должно попросить налогового инспектора на ней проставить подпись. Как правило, это делается в момент подачи всего пакета документации на вычет НДФЛ.
Налоговый агент сразу же проверяет, что информация, присутствующая в оригинале, соответствует данным, указанным в копии декларации, и после этого ставит свою подпись.
ВАЖНО! Однако если налогоплательщик считает, что лучше сделать два экземпляра, то он должен учитывать, что подавать декларацию нужно только лишь при помощи одного способа – прийти лично и отдать документ.Сроки подачи декларации
Следует не забывать о том, что спешить или затягивать со сроками сдачи декларации 3-НДФЛ на проверку не стоит, поскольку в подобных ситуациях она не будет рассмотрена, даже если правильно оформлена. Рекомендуем всем налогоплательщикам, столкнувшимся с вопросом отправки на проверку документа подобного рода, учитывать следующие сроки подачи:
- Не раньше какого числа отправлять 3-НДФЛ? Ни для кого не секрет, что в декларации должны присутствовать сведения за полный налоговый период. В связи с этим на сегодняшний день действует определенное правило – сдавать документ нужно лишь в следующем году, наступившем после окончания налогового периода, за который физическое лицо изъявило желание вернуть подоходный налог.
- Каковы крайние сроки подачи 3-НДФЛ? В данном вопросе имеет значение только один фактор, а именно вид налоговой скидки, на которую претендует налогоплательщик. На большинство из них установлен трехгодичный лимит. То есть налогоплательщик может возместить НДФЛ, только если со дня оплаты определенного вида расхода истекло менее трех лет. Это касается вычетов за медицинские расходы, налоговых скидок за затраты на обучение, возмещения НДФЛ за пожертвования, а также некоторых других. Однако есть и вычеты, на предоставление которых не влияют сроки, – это налоговые скидки имущественного рода.
grazhdaninu.com
Пакет документов для сдачи декларации 3-НДФЛ
Какой пакет документов надо сдать вместе с налоговой декларацией 3-НДФЛ?
Для получения налогового вычета нужно не только подать декларацию 3-НДФЛ, но и собрать комплект документов. Список этих документов отличается в зависимости от вычета, который вы хотите получить. Мы подробно рассказали какие документы требуются в разных случаях.
Какие документы нужны при возврате налога за покупку квартиры (или другого жилья)?
Если вы получаете имущественный вычет, то вам необходимо подтвердить ваш доход, право на получение вычета и факт оплаты квартиры. Важно помнить о том, что вернуть налог за покупку квартиры можно тогда, когда у вас уже возникло право на возврат этого налога. При покупке квартиры в новостройке, такое право возникает при получения акта приемки-передачи жилья. Если квартира куплена на вторичном рынке, то дата возникновения права на вычет указана в выписке из ЕГРН. Полный список документов для возврата налога при покупке жилья
Какие документы нужны при возврате налога за лечение?
При получении данного вычета тоже понадобится подтвердить ваш доход. Как правило, таким подтверждением является справка 2-НДФЛ. Получить ее можно на работе в бухгалтерии. Полный список документов для возврата налога за лечение.
Какие документы нужны при возврате налога за обучение?
Если вы планируете получить вычет за обучение, то здесь, помимо стандартных документов вам понадобится копия лицензии образовательного учреждения. Однако, если реквизиты лицензии присутствуют в вашем договоре с учебным заведением, то приносить копию лецензии не требуется. Полный список документов для возврата налога на обучение
Какие документы нужны при возврате налога за страховые и пенсионные взносы?
У таких социальных вычетов как по страховым и пенсионным взносам существует свой пакет документов и правила получения данного вычета.Полный список документов для возврата налога на социальные вычеты по страховым взносам
Какие документы нужны при возврате налога за благотворительность?
Если вы сделали пожертвование, то и в этом случае вы можете вернуть часть налогов себе. Полный список документов для возврата налога на благотворительность
Какие документы нужны для стандартного детского вычета?
Для того чтобы оформить получение стандартного детского вычета существуют свои правила и нужно собрать пакет документов. Подробнее о получении вычета на ребенка
Какие документы нужны при возврате налога за продажу жилья?
При продаже недвижимости и уплате налога, можно получить налоговый вычет за продажу жилья.Подробнее о возврате налога при продаже недвижимости
ndflka.ru
В какую инспекцию подается декларация 3-НДФЛ?
В какую инспекцию подается декларация 3-НДФЛ, зависит от места жительства налогоплательщика. При этом под местом жительства понимается постоянная регистрация на территории Российской Федерации, о чем есть отметка в паспорте. И только в исключительных случаях с целью понять, в какую налоговую подается декларация 3-НДФЛ, местом жительства может считаться временная регистрация по месту пребывания.
В какую налоговую подавать декларацию 3-НДФЛ
Где можно узнать, куда сдавать декларацию 3-НДФЛ
Что делать, если нет возможности сдать декларацию 3-НДФЛ по месту жительства
Итоги
В какую налоговую подавать декларацию 3-НДФЛ
В п. 2 ст. 229 НК РФ прописано, что те физлица, которые сдают декларацию 3-НДФЛ в случае, когда делать это не обязаны (например, для получения вычета), могут сдавать отчет о доходах по месту жительства.
Почитайте общую информацию о налоговых декларациях в публикации «Ст. 80 НК РФ (2015–2016): вопросы и ответы».
П. 2 ст. 11 НК РФ раскрывает понятие места жительства. Но при этом поясняется, что в случае отсутствия у физлица регистрации по месту жительства на территории России по просьбе этого физлица местом жительства может быть назначено место пребывания.
Для целей данного пункта Налогового кодекса под местом жительства понимается тот адрес, по которому зарегистрирован налогоплательщик (что подтверждается записью в паспорте). Такое разъяснение налоговый орган дал в своем письме от 02.06.2006 № ГИ-6-04/566@. В этом письме ФНС также поясняет, что при отсутствии у физлица регистрации по месту жительства, предусмотренной законом от 25.06.1993 № 5242-1, налогоплательщик может подать декларацию по месту пребывания. Но поступить таким образом могут только те, на кого возложена обязанность отчитываться о доходах. Право на получение имущественных или соцвычетов у таких лиц отсутствует. Из такой формулировки можно сделать вывод, что те, кто подает отчет 3-НДФЛ, но не относится к физлицам, которые это делать обязаны, не имеют права отправлять декларацию по месту пребывания.
Подтвердили свою позицию налоговики и в письме от 30.01.2015 № ЕД-3-15/290@, где еще раз было отмечено, что при наличии у налогоплательщика регистрации по месту жительства подать декларацию с заявлением о предоставлении соцвычета по месту пребывания нельзя.
О том, расходы на приобретение каких медицинских препаратов можно учесть для получения социального вычета, читайте в материале «Перечень лекарственных средств для налогового вычета — 2017».
Где можно узнать, куда сдавать декларацию 3-НДФЛ
На сайте налоговой легко определить ту инспекцию, куда подается декларация 3-НДФЛ. Для этого следует на странице «Определение реквизитов ИФНС, органа государственной регистрации ЮЛ и/или ИП, обслуживающих данный адрес» правильно ввести свой адрес, выбирая значения из справочника. Предварительно нужно выбрать пункт «Физическое лицо / индивидуальный предприниматель». В результате будет показано наименование инспекции и ее код.
Но, заполнив эти данные, можно узнать не только то, куда подавать декларацию 3-НДФЛ, но и какой код ОКТМО указать в отчете. Ознакомившись с этими данными и нажав на кнопку далее, налогоплательщик попадет на страницу, где будет указана вся необходимая информация о его территориальной налоговой инспекции:
- адрес;
- часы приема;
- контактный телефон;
- платежные реквизиты для оплаты налогов.
Налоговики сделали сервис еще более удобным, поместив кнопку для оплаты налогов прямо под платежными реквизитами. Нажав ее, налогоплательщику останется только выбрать из справочника тот платеж, который он планирует осуществить, и в результате он сможет либо распечатать квитанцию, либо отправить платеж онлайн.
В интернете есть еще несколько ресурсов, где можно получить информацию о том, куда подается декларация 3-НДФЛ и к какой налоговой инспекции приписан адрес налогоплательщика. Например, можно воспользоваться сайтом госуслуг, на котором получится не только узнать наименование и адрес, но и записаться в свою налоговую инспекцию для сдачи отчета, и даже подать отчет онлайн, пройдя соответствующую процедуру идентификации.
Что делать, если нет возможности сдать декларацию 3-НДФЛ по месту жительства
Если, изучив всю информацию о том, куда сдавать налоговую декларацию 3-НДФЛ, физлицо понимает, что подать документы лично не может, т. к. от своего места регистрации находится довольно далеко, то можно отправить декларацию со всеми прилагаемыми документами по почте, через интернет или через представителя на основании доверенности.
Согласно п. 4 ст. 80 НК РФ, налоговую декларацию можно отправить по почте с обязательной описью вложения. В этом случае датой отправки считается штамп почтового отделения на бланке описи.
О том, как правильно сопроводить отправку отчетности по почте, читайте в материале «Как правильно составить опись документов — образец».
В интернете отправка возможна через личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой инспекции, а также через сайт госуслуг. Для этого необходимо пройти процедуру подтверждения личности, сделать это можно в одном из удостоверяющих центров, расположенных по всей России, или через Почту России.
Если налогоплательщик выберет подачу декларации через своего представителя, то необходимо оформить нотариальную или приравненную к нотариальной доверенность. Данная норма прописана в п. 3 ст. 29 НК РФ. Это также можно сделать удаленно, после чего переслать документ своему доверенному лицу любым доступным способом.
Итоги
Узнать, в какую налоговую сдавать декларацию 3-НДФЛ, проще всего на сайте налоговой инспекции. В случае если налогоплательщик не имеет возможности добраться в тот город, в котором он зарегистрирован, законодатели предусмотрели возможность сдать отчет по почте, через интернет или через доверенное лицо.
nalog-nalog.ru
Как правильно сдавать форму 3-НДФЛ?
Форма 3-НДФЛ – это налоговый отчет, который подается в таких случаях:
- получение доходов, налог с которых должен уплатить сам налогоплательщик;
- подача заявление на получение налоговых вычетов.
Следует признать, что чаще всего эту форму подают именно во втором случае. Человеку, не искушенному в бюрократических тонкостях порой сложно правильно заполнить и подать 3-НДФЛ. Однако если хорошо подготовиться, то шансы на сдачу формы с первого раза заметно возрастут.
Куда сдается 3-НДФЛ?
Декларация 3-НДФЛ подается в управление Федеральной Налоговой Службы по месту регистрации. Причем, согласно письму ФНС РФ № ЕД-3-15/290 от 30.01.2015, если гражданин фактически проживает по одному адресу (и имеет свидетельство о местопребывании там), а зарегистрирован по другому, то подавать декларацию необходимо именно по месту регистрации. В то же время если у налогоплательщика постоянной регистрации нет, а есть только временная, то подавать форму он должен в ФНС по месту временной прописки.
Сроки подачи формы
В случае подачи 3-НДФЛ по факту получения дополнительных доходов гражданин обязан сдать декларацию до 30 апреля года, следующего за отчетным. Важно помнить, что если крайний срок сдачи приходится на выходной, то он переносится на первый следующий за выходными рабочий день. Это правило прописано в пункте первом статьи 229 Налогового Кодекса России.
Если Вы подаете форму с целью получить налоговые вычеты, то времени у вас больше. В частности, вы можете подать отчет в любое время до конца года, следующего за отчетным. Норма, позволяющая это делать, содержится в пункте втором статьи 229 НК РФ.
Формат подачи декларации
Декларацию 3-НДФЛ можно подать в электронном виде или на бумажном носителе. Бумажные отчеты принимают отделы по работе с налогоплательщиками отделений ФНС. Подавать декларацию имею право:
- сам налогоплательщик по предъявлению паспорта;
- законные представители налогоплательщика (родители или опекуны несовершеннолетних детей и т.д.) со своими паспортами и документами того, за кого отчитываются;
- другие представители налогоплательщика по предъявлению своего паспорта и нотариально заверенной доверенности на представление интересов.
Кроме того, декларацию можно отправить почтой письмом с уведомлением и описью вложения. Этот вариант удобен для тех, кто находится очень далеко от своей ФНС или не успевает подать отчет. Дело в том, что при подаче формы почтой, днем сдачи отчета считается дата отправки письма. Потому, если вы пришли подавать отчет в последний день и по какой-то причине не успели этого сделать, то можно пойти на почту и отправить его письмом.
Помимо бумажного варианта вы можете сдать декларацию в электронном виде. Существует две возможности это сделать:
- с помощью уполномоченного оператора связи;
- из личного кабинета налогоплательщика на портале ФНС.
Для подачи отчетности через оператора необходимо заключать с ним договор обслуживания и регулярно оплачивать его услуги. А вот через личный кабинет можно отправить форму бесплатно. Перед тем, как сдавать отчет вам необходимо будет подать в ФНС специальное уведомление о том, что вы собираетесь использовать личный кабинет. Это можно сделать либо в самом кабинете, либо передав уведомление в ФНС в бумажном виде.
Несколько секретов правильной подачи формы 3-НДФЛ
Если вы сдаете декларацию на бумаге, то подготовьте сразу два ее экземпляра. На втором сотрудники ФНС должны будут проставить входящий номер документа и дату его приема. Если по каким-то причинам они не делают этого сами, вам следует настоятельно попросить их об этом. Второй экземпляр станет доказательством того, что вы действительно подавали форму своевременно. Кроме того, декларация пригодится вам при подаче отчета в следующем году для расчета очередного вычета.
Собираясь подавать декларацию на бумажном носителе, возьмите с собой ручку, которой заполнялась форма, так вы сможете безболезненно дописать недостающую информацию и быстро подать отчет повторно. Также стоит взять с собой калькулятор, на случай если придется что-то пересчитывать и несколько чистых бланков формы. Это позволит вам по месту заменить один или несколько листов отчета, в которых инспектор найдет ошибки. Кроме того, отправляясь в налоговую инспекцию, не забудьте взять паспорт, поскольку без него даже правильно заполненную форму у вас однозначно не примут.
Причиной отказа в приеме декларации могут быть ошибки в расчетах, реквизитах или суммах, указанных в ней, отсутствие подписи налогоплательщика, подача отчета не в тот налоговый орган и т.д. Однако если вам отказывают из-за ошибки в коде ОКТМО, отсутствия штрихкода на бланке или заполнения формы вручную, то вы имеете полное право обратиться к руководству отделения ФНС с претензией. Отказ в приеме формы по этим причинам по закону является неправомерным.
Если вы подаете форму 3-НДФЛ впервые, то вполне возможно, что сдать ее с первого раза не получится. Однако если вы потратите некоторое время на подготовку, то процесс сдачи окажется совсем не таким сложным, как может показаться на первый взгляд.
www.dengiest.ru
Как сдать 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика
Для сдачи декларации 3-НДФЛ в налоговую инспекцию нередко нужно стоять в длинных очередях, а это означает – тратить драгоценное время. Благодаря техническому прогрессу теперь возможно сдать документ через личный кабинет налогоплательщика.
Сейчас совершенно не обязательно стоять в длинных очередях. Данную процедуру можно проделать через личный кабинет налогоплательщика на сервере налоговой службы. Всё что для этого нужно – документы и домашний компьютер.
Подключение личного кабинета
Создание личного кабинета – недоступная операция для самостоятельной реализации. То есть самостоятельно зарегистрироваться там, как, например, в социальной сети, не получится.
Зарегистрировать человека могут только в налоговой службе по предъявленным гражданином паспорту и ИНН. После ввода всех данных будут выданы логин и пароль, который нужно в течение месяца сменить на новый – уже самостоятельно. Сделать это можно в соответствующем разделе сайта.
Вход в Личный Кабинет Налогоплательщика
Выданные логин и пароль используются для входа на сайт www.nalog.ru.
Это интересно! Кроме подачи документов через сайт Федеральной налоговой службы, оформление можно осуществить через официальный портал Госуслуг.Там в разделе Физические лица нужно найти вкладку “Войти в личный кабинет”. В появившемся окне вводятся данные, и осуществляется вход. После этого лучше сразу сменить пароль по предложению системы, чтобы не запутаться с этим в дальнейшем. Далее открывается страница личного кабинета, где содержится вся информация об имуществе, задолженностях и налогах.
Цифровая подпись
Чтобы совершить подачу документации на осуществление налогового вычета, нужно создать электронную подпись. Чтобы это сделать, нужно “Сформировать запрос” в подразделе “Получение сертификата ключа проверки электронной подписи”, который находится во вкладке “Профиль”.
Необходимо ввести запрошенные данные и пароль, указанный налоговым инспектором или уже действующий собственный (главное, не перепутать). После этого подтверждается отправка запроса нажатием “Подтвердить данные и направить запрос на получение сертификата”. Обработка данных занимает от пяти минут до суток, это зависит от загруженности сервера.
Совет! Пользуйтесь официальными сайтами в позднее ночное и раннее утреннее время. В связи с загруженностью сервисов зачастую данные пропадают, налоговые декларации и документы в таком случае приходится оформлять заново. Если вы не хотите делать работу дважды, старайтесь не пользоваться сервисом в “часы пика”.Загрузка или создание декларации 3-НДФЛ?
Чтобы создать декларацию, нужно найти вкладку “3-НДФЛ” в разделе “Налог на доходы физического лица”. В предложенных действиях нужно выбрать “Заполнить или отправить декларацию”.
Далее предстоит выбор: заполнение новой декларации или загрузка готовой. Последнее действие совершается путём использования программы «Декларация».
Это интересно! При нажатии “Заполнить новую декларацию” нужно будет ввести все данные, которые запросила система. Сложности не возникнут, если исполнять все требования системы и заполнять всё правильно с первого раза.Если же выбором станет загрузка готовой декларации, то нужно нажать кнопку “Направить сформированную декларацию” и указать в окошке год, за который будет осуществляться вычет (при использовании налогового вычета), или год, за который оформляется отчет.
Далее нужно загрузить декларацию, нажав на “Обзор”.
Следующее действие – формировка файла. Для этого загружаются все нужные для данной операции документы, под ними ставится недавно созданная электронная подпись. После повторной проверки всего загруженного можно нажать “ОК”.
Это всё, что требуется от налогоплательщика, чтобы получить уплаченные по налогообложению деньги обратно или сдать отчетность за налоговый период. Это совсем не трудно. После нажатия последней кнопки все документы отправляются в налоговую службу.
Там все введённые данные и загруженные документы обрабатываются налоговым инспектором. Если ваш запрос и состояние документов будут удовлетворять выдаче налогового вычета, то средства поступят на указанный налогоплательщиком счёт (за процессом можно будет следить напрямую через сайт). Если вы должны были уплатить налог, то после уведомления о завершении камеральной проверки вы сможете сделать это.
Это интересно! Напомним, что подоходный налог индивидуальные предприниматели и лица, которые должны его уплатить с прибыли сами, обязаны предоставить в банк (и налоговую) до 15 июля года включительно. Декларация должна быть подана до 30 апреля. Налог уплачивается только после одобрения декларации по форме 3-НДФЛ.На этом действия налогоплательщика закончились. Все документы отправлены, проводится их камеральная проверка. После неё на указанный счёт поступит выплата средств произведённого вычета или одобрение декларации.
Для слежки за проверкой заявки можно воспользоваться личным кабинетом. Там будет указан её статус.
Более подробно о сдаче 3-НДФЛ через ЛК можно узнать из видеоролика:
Камеральная проверка декларации 3-НДФЛ
Камеральная проверка — это процедура проверки всех документов на подлинность и соответствие действительности.
Можно выделить следующие этапы проведение проверки:
- Идет перепроверка действительности поданной бумажной волокиты плательщиком.
- Идет соответствие по законодательным срокам и сроком подачи бумаг.
- Осуществляется проверка бумаг на предмет соответствия нормативам.
- Производится перерасчет всех операций.
- Выявляется достоверное использование налоговых льгот.
- Определяется действительность ставок по налогам.
- Проверяется наличие контроля над вычислительной налогооблагаемой базой. Одним из нормативных требований является указание контактного номера телефона для осуществления переговоров при возникновении вопросов.
Причины отказа
Чаще всего подобный прецедент может проявить себя вследствие нахождения недостоверностей, отсутствия какой-либо из бумаг и так далее. Претенденту необходимо в короткие сроки предоставить доп. заявление о возражении в ту же самую налоговую инспекцию (согласно пункту 100 статьи 6 Налогового кодекса Российской Федерации).
Данное заявление подается, если есть несогласие с результатами проверки и нахождение опечаток либо неточностей.
Подача заявления – это решение добровольное, однако имеет место перечень прецедентов, согласно которому данное возражение может быть подано.
Во время подачи заявления рекомендуется прикладывать первичную бумажную волокиту и другие подобные бумаги, доказывающие достоверность оспаривания решения. Иначе высшие инстанции могут стать не на вашу сторону.
Мы выяснили, что сдать 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика в настоящем возможно. Для начала следует посетить инспекцию с номером ИНН и документом, удостоверяющим личность. По заявлению гражданину обязаны выдать логин и пароль для регистрации на сайте. Дальше все оформление ляжет на плечи налогоплательщика.
grazhdaninu.com