Содержание
Налог на прибыль: платежное поручение (образец 2022)
Все предприятия, работающие на ОСНО, должны начислять и уплачивать налог на прибыль. Чтобы налог поступил в бюджет своевременно, при его перечислении важно правильно оформить платежное поручение. В этом материале мы рассмотрим, как заполняется платежка по налогу на прибыль 2022, образец заполнения приведем в конце статьи.
- Как перечисляется налог на прибыль
- Налог на прибыль: реквизиты для оплаты 2022 года
- Платежка налога на прибыль 2022 – образец заполнения
- Налог на прибыль: платежное поручение – образец 2022 года
Как перечисляется налог на прибыль
Авансовые платежи по налогу на прибыль (ННП) компании уплачивают ежеквартально или ежемесячно в течение налогового периода. Сроки перечислений совпадают со сроками для подачи налоговых деклараций за соответствующий период:
-
ежемесячные платежи – не позднее 28 числа каждого месяца;
-
ежеквартальные перечисления – не позже 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
-
налог по итогам года – не позднее 28 марта года, следующего за отчетным.
Чтобы перечислить ННП, налогоплательщику необходимо подготовить два платежных поручения – в федеральный бюджет и в бюджет субъекта РФ. Ставка налога в общем случае составляет 20%, из которых «федеральная» часть перечисляемого налога в 2017-2024 г.г. равна 3%, а «региональная» — 17%. При наличии у фирмы льгот по ННП региональная ставка может быть ниже (п. 1 ст. 284 НК РФ).
ВНИМАНИЕ! С 01.01.2023 года введен обязательный единый налоговй платеж (ЕНП). С этого периода все налогвый платежи будут перечисляться одной платежкой. Во втором полугодии 2022 года ЕНП можно применять добровольно. Подробности читайте здесь.
Важно помнить, что КБК налога, указываемые в платежках, отличаются для федерального и регионального бюджета. Отдельные коды предусмотрены для пеней и штрафов по ННП. В 2022 году действуют коды, утвержденные приказом Минфина № 85н от 06.06.2019. Подробную информацию об актуальных КБК по налогу на прибыль вы найдете в этой статье.
Налог на прибыль: реквизиты для оплаты 2022 года
Узнать платежные реквизиты своей ИФНС, по которым следует перечислять налог, можно непосредственно в инспекции, обратившись туда лично. Более простой и быстрый способ – посетить онлайн-сервис «Адрес и платежные реквизиты вашей инспекции» на официальном сайте ФНС.
На странице сервиса потребуется указать адрес компании, или сразу выбрать номер ИФНС. В результате система выдаст всю информацию о требуемой инспекции, включая платежные банковские реквизиты для перечисления налогов.
Как заполнить платежное поручение на уплату пеней по налогу на прибыль, подробно рассказали эксперты «КонсультантПлюс». Если у вас нет доступа к системе КонсультантПлюс, получите пробный демодоступ и бесплатно переходите в Готовое решение.
Платежка налога на прибыль 2022 – образец заполнения
Порядок заполнения платежных поручений определен приказом Минфина № 107н от 12.11.2013. Единый для всех бланк платежки утвержден положением Центробанка № 762-П от 29.06.2021. Форма поручения с указанием номеров полей приведена в приложении № 3.
Рассмотрим порядок заполнения полей платежного поручения по налогу на прибыль:
-
Поля «3» и «4» — указывается порядковый номер и дата платежки.
-
Поле «101» — статус плательщика. Для организаций, перечисляющих ННП за себя, указывается «01», при перечислении ННП налоговым агентом – «02».
-
В поля «6» и «7» прописью и цифрами вносится сумма перечисления.
-
ИНН, КПП и наименование плательщика указывают в полях «60», «102» и «8». Банковские реквизиты (банк, расчетный счет, БИК, коррсчет) – в полях «9» — «12» платежки.
-
Реквизиты получателя – налоговой инспекции вносят в поля «13» — «17», «61» и «103». Особенно важно не допускать ошибок при заполнении номера счета и наименования банка получателя – при неточностях в них налог считается неуплаченным, т.е. налогоплательщику придется перечислять его в бюджет заново. При ошибках в других реквизитах достаточно уточнения платежа, при этом деньги все равно поступят в бюджет (пп. 4 п. 4, п. 7 ст. 45 НК РФ).
-
В поле «101» нужно указать актуальный КБК, соответствующий платежу.
-
Код территориальной принадлежности по ОКТМО вносят в поле «105». Его можно определить при помощи сервиса на сайте ФНС «Узнай ОКТМО».
-
Поле «106» включает аббревиатуру, соответствующую основанию платежа: уплата текущего налога, аванса – «ТП», оплата задолженности – «ЗД» и т.д.
-
В поле «107» указывается соответствующий налоговый период в виде восьми знаков, разделенных точками, из которых первые два обозначают периодичность уплаты («ГД» — годовой, «КВ» — квартальный, «МС» — месячный платеж), следующие два знака обозначают номер месяца или квартала (для годовых платежей указывают «00»), последние четыре – год, за который перечисляется платеж. При уплате по требованию ИФНС в данном поле отражается срок, указанный налоговиками в документе.
-
Номер документа (поле «108») при добровольном или текущем платеже обозначается как «0», при уплате по требованию ставится его номер. Дата документа вносится в поле «109», при этом датой для текущего платежа будет день подписания соответствующей налоговой декларации.
-
«Назначение платежа» (поле «24») включает обязательную краткую информацию о платеже: какой налог перечисляется, за какой период, в какой бюджет.
-
«Вид операции» в поле «18» — 01. «Очередность платежа» в поле «21» — 5.
-
В поле «22» вносится код – идентификатор УИН, если он указан в требовании налоговиков, по которому производится уплата. В иных случаях ставится «0».
Налог на прибыль: платежное поручение – образец 2022 года
Скачать образец платежного поручения по налогу на прибыль в федеральный бюджет
Скачать образец платежного поручения по налогу на прибыль в региональный бюджет
Специализация: все виды систем налогообложения, бухотчетность, МСФО
Эксперт в сфере права, бухучета, финансов и налогообложения. Общий стаж профессиональной деятельности с 2007 года. За это время успешно работала на должностях налогового консультанта, заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера, финансового директора. Автор множества публикаций по практическому применению бухгалтерского, налогового и трудового законодательства для различных профессиональных электронных СМИ. С отличием окончила факультет управления и психологии Кубанского государственного университета и Адыгейский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
Посмотрите другие статьи и образцы документов раздела:
Налог на прибыль
Сроки уплаты налогов и сдачи отчётности за 2022 год
С 1 января 2023 года налогоплательщики будут рассчитываться с бюджетом с помощью единого налогового платежа (ЕНП). Новый порядок распространяется также на платежи за периоды 2022 года. Поменяются не только сроки уплаты налогов, но и сроки сдачи отчётности.
Сроки уплаты налогов за периоды 2022 года в 2023 году
НДФЛ по отпускным, больничным и выданной 30 декабря зарплате обычно уплачивается 31 декабря, но в 2022 году это выходной. Поэтому срок уплаты переносится на первый рабочий день 2023 года.
Дата | Налог (взносы) |
---|---|
09.01.2023 | НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022, выданной 30 декабря 2022, декабрьских отпускных и больничных |
16.01.2023 | Взносы на травматизм за декабрь 2022 |
20.01.2023 | «Косвенный» НДС за 4 квартал 2022 |
30.01.2023 | НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022, выданной в январе (перенос с 28 января) |
30.01.2023 | Страховые взносы за декабрь 2022 (перенос с 28 января) |
30.01.2023 | 1/3 НДС за 4 квартал 2022 (перенос с 28 января) |
28. 02.2023 | 1/3 НДС за 4 квартал 2022 |
28.02.2023 | Налог на имущество за 2022 год |
28.02.2023 | Транспортный налог за 2022 год |
28.02.2023 | Земельный налог за 2022 год |
28.03.2023 | 1/3 НДС за 4 квартал 2022 |
28.03.2023 | Налог на прибыль за 2022 год |
28.03.2023 | Налог по УСН за 2022 год для организаций |
28.03.2023 | ЕСХН за 2022 год |
28.04.2023 | Налог по УСН за 2022 год для ИП |
Исключение для переноса сроков уплаты составляет НДС, который уплачивается при импорте товаров из ЕАЭС. Его тоже будут уплачивать в виде ЕНП, но срок уплаты не изменится — 20 число месяца, следующего за месяцем принятия импортированных товаров на учёт.
Сроки сдачи отчётности за периоды 2022 года в 2023 году
Крайний срок сдачи отчётности тоже будет единым — 25 число. Исключение составит отчёт 4-ФСС за 2022 год — сдать его нужно будет по старым правилам:
- по форме, утверждённой приказом ФСС от 14 марта 2022 года № 80;
- в срок не позднее 20 января 2023 на бумаге или не позднее 25 января 2023 в электронном виде.
Дата | Налог, взносы |
---|---|
20.01.2023 | 4-ФСС за 2022 год на бумаге |
20.01.2023 | Декларация по косвенным налогам за 4 квартал 2022 |
25.01.2023 | 4-ФСС за 2022 год в электронном виде |
25.01.2023 | Расчет по страховым взносам за 2022 год |
25.01.2023 | Декларация по НДС за 4 квартал 2022 |
27.02.2023 | 6-НДФЛ за 2022 год (перенос с 25 февраля) |
27.03.2023 | Декларация по налогу на прибыль за 2022 год (перенос с 25 марта) |
27. 03.2023 | Декларация по УСН за 2022 год для организаций (перенос с 25 марта) |
27.03.2023 | Декларация по ЕСХН за 2022 год (перенос с 25 марта) |
27.03.2023 | Декларация по налогу на имущество за 2022 год (перенос с 25 марта) |
25.04.2023 | Декларация по УСН за 2022 год для ИП |
Для сдачи отчётности рекомендуем сервис «Астрал.Отчёт 5.0». Он позволяет сдавать отчёты с любого ПК и из любой точки мира при наличии интернета. В новой версии сервиса обновлён календарь бухгалтера на 2023 год — с ним вы не пропустите сроки сдачи отчётности.
Уплата подоходного налога
Уплата подоходного налога
Платежи, оценка и продление Справочная страница
Отчетность Периоды Индивидуальные
Используйте раскрывающийся список, чтобы выбрать год подачи налоговой декларации. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы уже подали декларацию за этот период, НЕ подавайте вторую декларацию за тот же период. Если вам нужно внести исправления в ранее поданную декларацию, вы можете подать исправленную декларацию в электронном виде или загрузить Форма CT-1040X , Измененная декларация о подоходном налоге, заполните ее и отправьте по почте по адресу, указанному в форме.
Оригинал Возврат в файле
Согласно нашим данным, вы подали декларацию за этот период. Если вы хотите изменить эту декларацию, выберите «да» в желтом поле. Вы можете просмотреть ранее поданную декларацию, выбрав эту опцию в главном меню.
Возврат Варианты
Вы можете выбрать либо прямой перевод возмещения на ваш сберегательный или расчетный счет, либо получение чека на возврат по почте. Сделайте выбор вашего варианта на этой странице.
Статус возврата
Объяснение условий статуса возврата:
ОБРАБОТАНО: Ваш возврат обработан и выдан. Если вы запросили прямой депозит, проверьте выписку по своему банковскому счету или обратитесь в свой банк.
НЕДОСТАВКА: Ваш возврат был обработан DRS, но не был доставлен из-за проблемы с вашим почтовым адресом в наших записях. Пожалуйста, обращайтесь в Центр обслуживания клиентов с 8:30 до 16:30 с понедельника по пятницу. Если вы можете войти в TSC, вы также можете отправить нам электронное письмо.
ИЗМЕНЕНО: Сумма вашего возмещения была изменена по одной из следующих причин: была исправлена математическая ошибка или она была применена к существующему налоговому счету. Вскоре вы получите письменное уведомление с объяснением причины изменения.
НА ПРОВЕРКЕ: Ваша декларация в настоящее время рассматривается. Если ваша декларация была отправлена в электронном виде, через Интернет или по телефону более десяти дней назад или вы отправили ее по почте более десяти недель назад, свяжитесь с DRS по телефону 860-29. 7-5962.
Оплата счетов
Выберите налоговый год
В раскрывающемся списке выберите год, за который вы производите платеж. Вы можете использовать TSC только для совершения электронных платежей в течение тех лет, которые указаны в раскрывающемся списке.
Платежи по счетам
Платежи по счетам инициируются через автоматизированный процесс дебетования клиринговой палаты (ACH). DRS электронно дебетует ваш банковский счет на сумму, которую вы разрешаете для уплаты налога. DRS также называет это прямым платежом. Перед использованием прямого платежа уточните в своем финансовом учреждении, разрешено ли автоматическое снятие средств, и убедитесь, что у вас есть правильный номер маршрута и счета.
Оплата счетов Подтверждение
Чтобы исправить введенную информацию, выберите «назад» в нижней части экрана. Это приведет вас к экрану ввода, где вы сможете отредактировать информацию об оплате счета перед ее отправкой.
После проверки вашей информации выберите «Далее» в нижней части экрана, чтобы продолжить.
Напрямую Платеж
Чтобы инициировать платеж, выберите «Проверка» или «Сбережения», а затем введите маршрутный номер и номер счета. Если вы не уверены в маршрутизации и номерах счетов, обратитесь в свой банк.
Оплата счетов Подтверждение
Обязательно сохраните этот номер подтверждения. Номер подтверждения потребуется для отмены любых платежей по счетам, запланированных в будущем. Аннулирование должно быть сделано за 2 рабочих дня до запланированной даты платежа. Этот номер будет отображаться на вашей распечатанной копии платежа по счету. Используйте кнопку «Печать» в нижней части страницы, чтобы распечатать копию для ваших записей.
Выберите год
В раскрывающемся списке выберите год, за который вы производите предполагаемый платеж подоходного налога.
Форма CT-1040ES или Форма CT-1041ES
Вы должны уплатить расчетный подоходный налог штата Коннектикут, если ваш подоходный налог штата Коннектикут (после налоговых льгот) за вычетом удержанного подоходного налога штата Коннектикут составляет 1000 долларов США или более, и вы ожидаете, что ваш налог штата Коннектикут удержанный подоходный налог должен быть меньше требуемого годового платежа. Для получения дополнительной информации о том, как рассчитать платежи, нажмите на ссылку Инструкции по подаче документов. Используйте эту страницу, чтобы запланировать один или несколько платежей. Введите дату и сумму платежа предполагаемых платежей по подоходному налогу ниже.
Форма CT-1040ES или Форма CT-1041ES Подтверждение
После проверки информации нажмите «Далее», чтобы продолжить.
Чтобы исправить введенную информацию, выберите «назад» внизу экрана. Это приведет вас к экрану ввода, где вы сможете отредактировать расчетный платеж перед его отправкой.
Форма CT-1040ES или Форма CT-1041ES Подтверждение Обязательно сохраните этот номер подтверждения. Номер подтверждения потребуется для отмены любых расчетных платежей, запланированных в будущем. Аннулирование должно быть сделано за 2 рабочих дня до запланированной даты платежа. Этот номер будет отображаться на вашей распечатанной копии расчетного платежа. Используйте кнопку «Печать» в нижней части страницы, чтобы распечатать копию для ваших записей.
Информация о налогоплательщике
- Если ваша информация отображается на этой странице, но она неверна, введите правильную информацию.
- Если на этой странице информация о налогоплательщике не отображается, необходимо заполнить все поля.
Статус подачи: Если ваш статус подачи изменился по сравнению со статусом, который вы использовали в последней налоговой декларации штата Коннектикут, вы не сможете использовать TSC для подачи своей декларации. Единственными изменениями статуса подачи, разрешенными в TSC, являются изменения в пределах одной и той же категории. Например, если в прошлом году вы подали заявку как «Холостяк» или «Женаты, подающие отдельно», а в этом году вы подаете заявку как «Глава семьи», вы можете использовать TSC, потому что эти статусы подачи относятся к категории подачи одной заявки. Однако, если в прошлом году вы подали документы как одинокие или женатые, а в этом году подаете документы совместно, вы не сможете использовать TSC. Статусы подачи, которые вы можете выбрать, будут в раскрывающемся списке Статус подачи на этой странице. Если вы используете статус подачи, который не отображается в раскрывающемся списке, вы не можете подать декларацию в TSC. Если вы не можете подать заявку в TSC, посетите нашу страницу «Параметры подачи» для получения дополнительной информации.
Форма CT-1040EXT или Форма CT-1041EXT
Используйте эту форму, чтобы запросить продление на пять с половиной месяцев для файла . Нет необходимости указывать причину запроса на продление Коннектикута, если вы уже подали запрос на продление в Налоговую службу. Если вы не подавали федеральный запрос на продление, вы можете подать заявление на продление на пять с половиной месяцев для подачи декларации Коннектикута при условии, что у вас есть веская причина для вашего запроса.
Строка 2 Налог на использование для физических лиц. Если вы совершали покупки в Интернете или за пределами штата и не платили налог с продаж, вы можете платить налог на использование CT. См. IP 2019(3) , Вопросы и ответы по налогу на индивидуальное пользование в Коннектикуте.
Форма CT-1040EXT или Форма CT-1041EXT Validation
Чтобы исправить введенную информацию, выберите «назад» в нижней части экрана. Это приведет вас к экрану ввода, где вы сможете отредактировать информацию об оплате счета перед ее отправкой.
После проверки вашей информации выберите «Далее» в нижней части экрана, чтобы продолжить.
Добро пожаловать в Форест-Парк, штат Огайо
Город Форест-Парк предлагает налогоплательщикам множество удобных способов уплаты муниципального подоходного налога. Налогоплательщики могут производить платежи — онлайн, по почте, в нашем почтовом ящике или лично.
**ОБНОВЛЕНИЕ**: Процентная ставка города Форест-Парк с 1 января 2022 года составляет 5% в год на весь неуплаченный подоходный налог, неуплаченный расчетный налог и неуплаченный подоходный налог.
Прошлые годовые процентные ставки:
- 2021 — 5%
- 2020 — 7%
- 2019 — 7%
- 2018 — 6%
- 2017 — 6%
- 2016 — 5%
В настоящее время налогоплательщикам рекомендуется использовать 1 из 2 ссылок ниже для форм оплаты без личного присутствия, чтобы ограничить распространение COVID-19.
***Онлайн-оплата подоходного налога Forest Park ***
Город Форест Парк предлагает это « Forest Park Online Income Tax Paymen t” ссылка исключительно для вашего удобства. Когда вы щелкнете по этой ссылке, вы покинете наш веб-сайт и будете перенаправлены на портал прямых экспресс-платежей Fifth Third Bank Biller, который является безопасным веб-сайтом, на котором можно обработать либо электронный чек, либо платеж по кредитной карте для подачи заявления на ваш муниципальный счет подоходного налога в Город Форест Парк.
После того, как вы окажетесь на портале прямых экспресс-платежей Biller, вам потребуется ввести «идентификатор резидента». Ваш «ID резидента» представляет собой комбинацию информации, которая поможет городским властям определить, где применить ваш платеж. Идентификатор резидента состоит из ваших фамилия , первый инициал вашего имени и последние четыре цифры вашего номера социального страхования . Например: у Джона Донелли есть номер социального страхования 111-22-3456. Идентификатор резидента Джона будет следующим: Donelly (фамилия) + J (первоначальная буква имени) + 3456 (последние 4 цифры SSN) = DonellyJ3456
Пожалуйста, НЕ включать отчества, но DO включать суффиксы, такие как Junior, Senior и любые римские цифры, которые являются частью вашего имени. Обратите внимание, что максимальная длина поля составляет 30 символов.
Онлайн-платежи, сделанные по этой платежной ссылке, облагаются фиксированной комиссией за обработку в размере 2,95 доллара США.
***eFile My Income Tax Return***
Город Форест-Парк предлагает ссылку «EFile My Income Tax Return» исключительно для вашего удобства. Щелкнув по этой ссылке, вы покинете наш веб-сайт и будете перенаправлены на безопасный веб-сайт Муниципального подоходного налога, на котором можно подать и оплатить налоговую декларацию города.
Эти веб-сайты не находятся под контролем города Форест-Парк, но они являются утвержденными поставщиками города для подачи деклараций о подоходном налоге и для обработки транзакций ACH или кредитных карт для города. Город не делает никаких заявлений и не гарантирует точность информации, содержащейся на связанных веб-сайтах. Мы рекомендуем вам всегда проверять информацию, полученную и введенную на связанных веб-сайтах, перед обработкой транзакции.
Также имейте в виду, что политика безопасности и конфиденциальности на связанных веб-сайтах может отличаться от политики города, поэтому внимательно ознакомьтесь с политикой конфиденциальности и безопасности третьих лиц. Переходя на сторонний сайт, вы соглашаетесь соблюдать политику и условия использования этого сайта. Если вы не хотите переходить на сторонний сайт, нажмите «Закрыть» или используйте кнопку «Назад» в веб-браузере, чтобы вернуться на сайт City of Forest Park.
Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу продуктов и услуг, предлагаемых на связанных веб-сайтах, обратитесь напрямую к стороннему поставщику.
Платежи по-прежнему будут приниматься лично в нашем офисе в порядке живой очереди. Помощь налогоплательщикам предоставляется с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:00. Мы принимаем наличные, чеки и все основные кредитные карты. Существует комиссия за обработку кредитной карты в размере 3 долларов США или 2,65% от суммы платежа, в зависимости от того, что больше.