3 ндфл срок сдачи: Срок сдачи 3-НДФЛ для физических лиц \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс

Сроки сдачи отчетности ИП в 2022 году — Контур.Эльба — СКБ Контур

Сроки сдачи и состав отчетности ИП зависят от системы налогообложения и наличия сотрудников. Ничего сдавать не нужно самозанятым и тем, кто применяет ПСН и не имеет наемных работников. Остальные отчитываются всегда, даже если весь год не было дохода.

Обязательные отчеты на разных режимах


Если последний день сдачи отчета выпадает на выходной или праздник, то сроки сдвигаются на следующий рабочий день. Все даты в статье указаны с учетом таких сдвигов. 


УСН


У ИП на упрощенке отчетность состоит из годовой декларации по УСН. Срок сдачи — 4 мая 2022.


ЕСХН


Плательщики единого сельхозналога должны передать годовую декларацию по ЕСХН до 31 марта 2022.


ОСНО


Для предпринимателей на общей системе обязательны два отчета — годовая декларация 3-НДФЛ и ежеквартальная по НДС.

Декларация 3-НДФЛ за 2021 год сдается до 4 мая 2022 г.


Декларации по НДС нужно предоставить:


  • за 4 квартал 2021 — до 25 января 2022;
  • 1 квартал 2022 — до 25 апреля;
  • 2 квартал 2022 — до 25 июля;
  • 3 квартал 2022 — до 25 октября.

Предприниматели на спецрежимах не платят НДС, но могут это делать, если выставляют счета-фактуры с выделенным НДС, импортируют товары или являются налоговыми агентами по НДС. В этом случае сдаются ежеквартальные декларации по НДС — в те же сроки, что у ИП на ОСНО.


Росстат


Раз в пять лет предприниматели обязаны отчитываться в Росстат. В следующий раз сдавать статистику за 2025 год нужно будет только в 2026. Отчёт обязательный, за его несдачу штрафуют на сумму от 10 000 до 20 000 ₽.


Также с вас могут потребовать статистическую отчетность неожиданно — если попали в выборку Росстата. Поэтому лучше каждый год проверять, включили вас в выборку или нет. Как это сделать мы подробно рассказывали в статье  «Как малый бизнес отчитывается в Росстат».


Нулевая отчетность


Даже если бизнес на паузе и весь год не было оборота, сообщать о своем положении налоговой все равно нужно. Для этого в те же сроки сдаются привычные декларации, но только с нулевыми показателями.


Нулевая отчетность ИП


Отчеты за сотрудников


Работодатели должны сдавать за сотрудников отчеты в налоговую, ПФР и ФСС.


ФНС


Необходимо ежеквартально передавать 6-НДФЛ и расчет по страховым взносам. Сроки следующие:


6-НДФЛ


  • за 2021 год — до 1 марта 2022;
  • 1 квартал 2022 — до 4 мая;
  • за полугодие 2022 — до 1 августа;
  • за 9 месяцев 2022 — до 31 октября.

Справка 2-НДФЛ с 2021 года отдельно не сдается — она входит в состав годового отчета 6-НДФЛ.


РСВ


  • за 2021 год — до 31 января 2022;
  • 1 квартал 2022 — до 4 мая;
  • за полугодие 2022 — до 1 августа;
  • за 9 месяцев 2022 — до 31 октября.

ПФР


В пенсионный фонд нужно передавать сведения о застрахованных лицах — СЗВ-М, информацию о трудовой деятельности — СЗВ-ТД и данные о страховом стаже — СЗВ-СТАЖ. Для каждого документа свои сроки.


СЗВ-М — ежемесячный отчет, срок — до 15 числа следующего месяца. За декабрь 2021 нужно предоставить отчет до 17 января 2022.

СЗВ-ТД сдается, если были кадровые события. При увольнении либо приёме на работу сотрудника срок сдачи — этот или следующий день после издания соответствующего приказа. Если перевели сотрудника на иную должность или приняли заявление о способе ведения трудовой, передайте сведения об этом в ПФР до 15 числа следующего месяца.


СЗВ-СТАЖ — ежегодный отчет. Крайний срок подачи за 2021 — 1 марта 2022.


ФСС 


4-ФСС — ежеквартальный отчет по страховым взносам за сотрудников. Отчет в бумажном виде сдается до 20 числа. В электронном варианте сведения можно передать позже — до 25 числа. С учетом выходных в 2021 году сроки такие:


  • за 2021 год — до 25 января 2022;
  • за 1 квартал 2022 — 25 апреля;
  • за полугодие 2022 — 25 июля;
  • за 9 месяцев 2022 — 25 октября.

Если опоздали с отчетами


Теперь о грустном. За несдачу или несвоевременную сдачу отчетов ИП накажут рублем либо заблокируют счет.


Сумма штрафа часто зависит от тяжести нарушения. Так, за несдачу декларации придется заплатить 5% налога по декларации за каждый месяц просрочки, но не меньше 1000 ₽ и не больше 30%. Если же налог уже уплачен и вы это сделали вовремя, то штраф в этом случае — 1000 ₽.


По другим отчетам суммы следующие:

6-НДФЛ — 500 ₽ за ошибки, 1000 ₽ – за каждый месяц опоздания.

РСВ — наказание такое же, как и за несдачу декларации.

Отчеты в ПФР за сотрудников — 500 ₽ за каждое застрахованное лицо, в отношении которого не были переданы сведения, либо переданы, но с ошибками.

4-ФСС — от 5 до 30% от суммы взносов за 3 месяца, но не менее 1000 ₽.


Если вам выписали штраф, то попробуйте уменьшить его сумму. В течение месяца с момента получения направьте в налоговую или фонд ходатайство в свободной форме — желательно вместе с квитанцией об уплате налога или взноса. Объясните, почему не сдали бумаги вовремя. Причины могут быть разные — болезнь, тяжелое материальное положение, форс-мажор. Если есть подтверждающие документы, то приложите их тоже (например, справку о прохождении стационарного лечения). При наличии существенной причины штраф могут отменить или уменьшить его размер в два раза.

Декларирование доходов граждан в 2020 году – разъяснения УФНС по Москве

Вебинар о декларировании доходов граждан в 2020 году с представителями УФНС России по г. Москве состоялся 19 июня. Компания Такском организовала техническую поддержку онлайн-трансляции. На мероприятии рассмотрены вопросы уплаты НДФЛ, порядок получения налоговых вычетов, заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, а также рассказано об электронных сервисах ФНС для граждан. В вебинаре участвовало более 500 человек.

С вступительным словом выступила заместитель руководителя УФНС России по г. Москве Юлия Шилова.

«Самым востребованным сервисом УФНС является личный кабинет налогоплательщика для физлиц. На сегодняшний день в Москве им пользуется свыше 2,5 млн человек. Рекомендуем всем участникам вебинара, кто ещё не пользуется ЛК, зарегистрироваться в нём», – сообщила Юлия. 

Несмотря на то, что самый популярный способ сдать отчётность по 3-НДФЛ – это ЛК физлица, эксперт также обратила внимание на удобство использования многофункциональных центров (МФЦ), которых в Москве на данный момент начитывается уже 133. Они также принимают данный вид отчётности. 

Далее Юлия передала слово Светлане Хромовой, начальнику отдела налогообложения доходов физических лиц. Спикер назвала тех граждан, кто обязан подать налоговую декларацию согласно статьям 227 и 228 НК РФ:

— физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
— нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой;
— лица, получившие доход от продажи имущества, от сдачи имущества в аренду, налоговые резиденты, получившие доход от источников за пределами РФ, лица, получившие выигрыш в лотерею и от участия в азартных играх.  

Из-за ограничительных мер, введённых для противодействия распространению коронавирусной инфекции, были перенесены сроки сдачи налоговых деклараций. Крайняя дата представления декларации за 2019 год – 30.07.2020. При этом срок уплаты налога остался прежним – не позднее 15.07.2020. 

«Для лиц, которые претендуют на налоговые вычеты, срок предоставления декларации не ограничивается 30 июля. Он ограничивается 3 годами с момента совершения расходов, по которым предоставляются соответствующие вычеты», – предупредила Светлана Хромова.

Для ИП, занятых в наиболее пострадавших от COVID-19 отраслях и внесенных на 1.03.2020 в реестр субъектов малого и среднего бизнеса, срок уплаты НДФЛ перенесен на 3 месяца, то есть до 15.10.2020 (Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409).

Право на налоговые вычеты имеют налогоплательщики, получающие доходы, облагаемые по налоговой ставке 13 %. Для получения налогового вычета налогоплательщику необходимо предоставить документы, подтверждающие право на получение вычета. Смысл предоставления налогового вычета – в возврате излишне уплаченной суммы налога.
Налогоплательщики могут претендовать на такие виды вычетов, как социальный, имущественный, стандартный, профессиональный, инвестиционный. Спикер подробно рассказала о самых распространённых из них. 

Социальные налоговые вычеты на образование. Предоставляются, когда налогоплательщик производил расходы на своё обучение и на обучение своих детей в возрасте до 24 лет. Обязательно наличие у образовательной организации лицензии на ведение деятельности, в том числе и у иностранных организаций. К налоговой декларации надо приложить в виде договор на обучение и платёжные документы, подтверждающие расходы. При обучении ребёнка – копию свидетельства о рождении.  

Социальный налоговый вычет в связи с расходами на лечение. Сюда входит как собственное лечение, так и членов семьи: родителей, супругов, детей в возрасте до 18 лет. Лечение должно проходить в лечебных учреждениях РФ при наличии у них лицензии. В Постановлении Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 201 есть перечень медицинских услуг, суммы оплаты которых за счёт средств налогоплательщика учитываются при определении социального налогового вычета. 

Социальные вычеты производятся также в связи с расходами на добровольное пенсионное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное страхование жизни, в связи с расходами на оплату дополнительных взносов на накопительную пенсию и в связи с расходами на прохождение независимой оценки своей квалификации. Во всех этих случаях нужны подтверждающие расходы платёжные документы.

Имущественные налоговые вычеты. Предоставляются в двух случаях:

— При получении доходов от продажи имущества. Необходимость подачи налоговой декларации и уплата налога зависит от срока нахождения имущества в собственности. Если срок менее минимального предельного срока нахождения в собственности, налоговую декларацию подавать не надо, как и уплачивать налог. Этот срок для объектов недвижимости составляет 5 лет. Однако он может быть сокращён до 3 лет в случаях, указанных в пункте 3 статьи 217.1 НК РФ. 

— При получении доходов от приобретения имущества. За вычетом можно обратиться, когда у налогоплательщика имеются документы, свидетельствующие о праве собственности на приобретённое недвижимое имущество. В случае приобретения земельного участка – право на вычет возникнет после того, как будет построен жилой дом. К декларации также прилагаются договор купли-продажи и иные документы, относящиеся к сделке. Также право на вычет возникает, если налогоплательщики получили целевые кредиты, которые были израсходованы на приобретения объектов недвижимого имущества. В размер вычета включается сумма уплаченных процентов по таким кредитам.

Третьим спикером УФНС стал заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками Александр Каширин. Он рассказал о самых востребованных для граждан сервисах ФНС.

Все сервисы находятся на единственном официальном сайте ФНС. Они разделены на блоки: личные кабинеты для физлиц и для самозанятых, сервисы для регистрации бизнеса, сведения об ИНН, уплата налогов и пошлин, сведения из реестров и налоговые калькуляторы.  

Спикер остановился на аспектах использования личного кабинета налогоплательщика. Доступ к сервису осуществляется одним из трёх способов:

— С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Для получения регистрационной карты необходимо лично обратиться в любую налоговую инспекцию. Налогоплательщики Москвы могут подать заявление на получение регистрационной карты в МФЦ «Мои документы».

— С помощью квалифицированной электронной подписи. Сертификат ключа квалифицированной электронной подписи необходимо получить в Удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России. Одним из таких является УЦ Такском, предоставляющийлинейки электронных подписей для физлиц для различных целей, в том числе для получения госуслуг, подачи документов в суд, регистрации сделок с недвижимостью, подачи документов в приемную комиссию  вуза, ссуза, регистрации ИП/ООО и других.

— С помощью учётной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Для направления деклараций и заявлений из ЛК необходимо получить неквалифицированную электронную подпись. Такая подпись выдаётся бесплатно удостоверяющим центром ФНС России и действует только в ЛК. При направлении запроса необходимо выбрать вариант хранения электронной подписи (в защищённой системе ФНС / на рабочей станции налогоплательщика / регистрация уже имеющейся КЭП) и задать пароль для доступа к сертификату. Пароль потребуется в дальнейшем при направлении документов в налоговые органы.

В разделе «Жизненные ситуации» представлены три группы ситуаций по декларированию доходов: заявить о доходе, подать декларацию 3-НФДЛ и подать заявление на налоговые вычеты.

Результаты отправки декларации можно посмотреть в разделе «Сообщения». Декларация должна быть отправлена, получена и зарегистрирована налоговым органом. Там же можно следить за состоянием камеральной проверки.

Эксперт осветил и другие сервисы ФНС: «Онлайн-запись на приём в инспекцию», «Обратиться в ФНС России», «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции», «Уплата налогов и пошлин физических лиц» и «Сведения об ИНН физического лица».

В завершении мероприятия представители УНФС ответили на вопросы налогоплательщиков. 

отчетность сдача отчетности

Отправить

Запинить

Твитнуть

Поделиться

Электронный файл до 18 апреля 2022 г.

Список сроков подачи электронной налоговой декларации за налоговый сезон 2023 г. Ниже приведены налоговые дни для налоговых деклараций или ITR за 2022 налоговый год (1 января – 31 декабря 2022 г.). Найдите формы, сроки и калькуляторы за предыдущий или предыдущий налоговый год, а также налоговые сроки для просроченных налогов. Не будь мудрым и глупым с налогами! Сделайте ИТ менее облагаемым налогом на eFile.com.

Налоговая подсказка eFile.com: Большинство налогоплательщиков не знают об этом факте, что обычно штрафы за непредставление возврат вовремя выше, чем неуплата налогов вовремя: подайте что-нибудь, даже если вы ничего не можете заплатить! Не пропустите крайний срок подачи налоговых деклараций или налоговых продлений, если вы должны уплатить налоги, даже если вы не можете уплатить их вовремя, поскольку штрафы за несвоевременную подачу налоговой декларации , как правило, значительно выше, чем штрафы за неуплату налогов . вовремя . Таким образом, подавайте электронные документы вовремя и платите столько, сколько можете себе позволить. Используйте инструмент PENALTYucator, чтобы узнать, какими могут быть ваши потенциальные налоговые санкции. Если надо выбирать, то лучше вовремя подать, чем вовремя заплатить! См. полный список всех крайних сроков уплаты налогов в публикации IRS 509..

Начните налоги за 2022 год и встаньте в очередь на возврат налога прямо сейчас: определите дату возврата налога.

Более 63 миллиона самостоятельно подготовленных деклараций за 2021 год были поданы в электронном виде за первые 5 месяцев налогового сезона 2022 года 1) . Узнайте, почему eFile.com стал таким популярным и почему налогоплательщики выбирают и доверяют eFile.com в качестве своей личной онлайн-подготовки налогов и службы электронного досье: мы снова делаем налоги простыми! Налоговая фракция гарантирована. Отважьтесь сравнить с TurboTax ® или H&R Block ®   и не облагаться налогом TurboTaxed или TurboCharged.

Найдите важные даты, которые нужно учитывать при подготовке налогов за 2022 год. Приведенная ниже таблица организована по дате окончания срока, теме (тип возврата, дата получения ваших форм, продление и т. д.) и краткому описанию с полезными ссылками.

Подготовка налоговой декларации

31 января 2023 г.

Форма W-2 для дохода от заработной платы, дохода 1099 и форм и документов, связанных с налоговыми вычетами.

К этой дате у вас должны быть все документы. Не готовьте и не заполняйте электронный файл до этого, так как это может привести к налоговой поправке, если вы пропустите формы в своей декларации. Используйте этот рабочий лист подготовки к налогам. Если вы не получили форму, вам следует обратиться к эмитенту (работодателю и т. д.).

Текущая работа, 2023 г.

2023 г. Расчетная дата налогового возмещения Налогового управления США — DATEucator Tool.

Оцените дату, когда вы можете получить возмещение федерального налога за 2022 год от IRS после того, как вы подали или подали принятую декларацию федерального налога за 2022 год в электронном виде.

Сроки возврата, продления, изменения, налоговой оценки

18 апреля 2023 г.
Крайний срок подачи налоговой декларации за 2022 год!

День возврата подоходного налога IRS за 2023 год для декларации о подоходном налоге за 2022 год! Если вы должны, электронный файл, даже если вы не можете заплатить!
18 апреля – это не опечатка; крайний срок был изменен с 15 апреля на 18 апреля в 2023 году из-за того, что налоговый день приходится на выходные.

Если у вас есть вопросы в последнюю минуту, мы рекомендуем вам не ждать, чтобы подать заявку. Кроме того, вы не поставите под угрозу срок уплаты налогов, если вы должны уплатить налоги. В большинстве случаев штрафы за несвоевременную подачу декларации выше, чем штрафы за несвоевременную уплату налогов. eFileIT сейчас!

18 апреля 2023 года Плюс

Декларация штата за 2022 год плюс Декларация о подоходном налоге IRS. Найдите точные сроки штата по штатам.

eFileIT сейчас! Декларация штата, за исключением Калифорнии, может быть подана по электронной почте только вместе с федеральной декларацией в соответствии с правилами IRS/штата, а не политикой eFile. com. Подготовьте несколько деклараций штата с помощью eFile.com и отправьте их по электронной почте вместе с федеральной декларацией. См. инструкции о том, как подготовить и отправить по почте ТОЛЬКО одну или несколько деклараций штата.

18 апреля 2023 г. Плюс

Подготовьте ТОЛЬКО Декларацию о подоходном налоге штата за 2022 год без декларации IRS.

В соответствии с правилами IRS/штата вы не можете просто подать электронную декларацию штата только в любом месте, кроме декларации CA. Однако вы можете подготовить отчет о состоянии только на eFile.com и загрузить, распечатать, подписать и отправить формы состояния по почте в соответствующие штаты.

18 апреля 2023 г.

Расширение налоговой декларации Налогового управления США за 2022 г.

Подготовьте и отправьте файл бесплатно на eFile.com; щелкните связанную страницу, чтобы узнать, необходимо ли вам расширение! Продление налога следует использовать только в том случае, если вам нужно больше времени для подготовки к подаче заявления, а не времени для оплаты.

18 апреля 2023 г. Plus

Продление подоходного налога штата за 2022 г.

Многие штаты автоматически продлевают срок уплаты налога, если вы не должны платить налоги. Если вы должны платить налоги, во многих случаях вы можете оплатить налоги штата онлайн. Этот платеж будет служить продлением.

18 апреля 2023 г.

Вы должны подать/отправить по почте до этой даты Налоговую декларацию за 2019 год, чтобы получить возврат налога за 2019 год. Поскольку вы больше не можете подавать налоговую декларацию за 2019 год в электронном виде, найдите здесь все налоговые формы за 2019 год, калькуляторы и соответствующие налоговые формы штата. После этой даты срок действия вашего возмещения истечет навсегда. Претензия и не тратьте свой возврат!

Если вы должны заплатить налоги за 2019 год, крайний срок подачи не применяется, и могут применяться штрафы за несвоевременную подачу и несвоевременную уплату налогов. Крайний срок подачи заявки на возмещение налоговой декларации за 2020 год – 15 апреля 2024 года, а для возврата налоговой декларации за 2021 год – 15 апреля 2025 года.

В течение налогового дня взносы могут быть сделаны в индивидуальное пенсионное соглашение или IRA за предыдущий год. Если вы планируете вычесть свои взносы IRA из декларации за 2022 год, внесите свои взносы за 2022 год к этой дате, чтобы вы могли их вычесть. В противном случае они пойдут на ваши максимальные взносы на 2023 год.

18 апреля 2023 г.

Первый платеж по расчетному подоходному налогу за 2023 г. год. Сделайте четыре предполагаемых налоговых платежа в течение года, чтобы сбалансировать свои налоги.

Выполняется

Поправка к налоговой службе IRS
Поправка(и) к налоговой службе штата

Вы можете подготовить поправку IRS к 2022 налоговому году на сайте eFile.com, а затем распечатать, подписать и отправить формы бесплатно. Возможность отправить поправку в электронном виде доступна за небольшую плату. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о подаче поправки в электронном виде. Поправки к государственному налогу следуют аналогичной процедуре, но не используют форму IRS 1040-X — у них есть собственная форма поправок, хотя у некоторых вообще нет формы, и их можно просто указать в обычной форме подоходного налога. Смотрите налоговую информацию и детали по штатам.

Видео без стресса

15 июня 2023 г.

Граждане США и иностранцы-резиденты США, которые работают и живут за границей (за пределами США и Пуэрто-Рико), могут подать электронную декларацию или налоговые декларации и уплатить налоги до 15 июня 2023 г. Если применимо, для налоговых деклараций штата за неполный год эта дата может не применяться к налоговым декларациям штата.

Оплатить налоги IRS онлайн до 15 июня 2023 г. – варианты оплаты.

Квартал I: 18 апреля 2023 г.

Q. 1 — Форма 1040-ES для расчетных налоговых платежей за 2023 налоговый год

Оплатить онлайн до 18 апреля 2023 г. — варианты оплаты. Форма 1040-ЕС не нужна.

II квартал: 15 июля 2023 г.

Q. 2 — Форма 1040-ES для расчетных налоговых платежей за 2023 налоговый год

Оплатить онлайн до 15 июля 2023 г. — варианты оплаты. Форма 1040-ЕС не нужна.

III квартал: 15 сентября 2023 г.

Вопрос 3 — Форма 1040-ЕС для расчетных налоговых платежей за 2023 налоговый год

Оплатить онлайн до 15 сентября 2023 г. — варианты оплаты. Форма 1040-ЕС не нужна.

Квартал IV: 15 января 2024 г.

Q.4 — Форма 1040-ES для расчетных налоговых платежей за 2023 налоговый год

Оплатить онлайн до 15 января 2024 г. — варианты оплаты. Форма 1040-ЕС не нужна.

16 октября 2023 г.

Налоговое управление США и штат Сезон подачи электронных документов и крайний срок продления — с даты открытия Налогового управления США до даты октября декларации за текущий налоговый год могут быть поданы в электронном виде. После 16 октября 2023 г. вы больше не можете подавать налоговую декларацию за 2022 г. в электронном виде.

Если вы подали электронную декларацию на продление или не подали налоговую декларацию до 18 апреля 2023 г. или позднее, вы можете подать налоговую декларацию в электронном виде до 16 октября 2023 г. , чтобы избежать штрафов за несвоевременную подачу налоговой декларации. Могут применяться штрафы за просрочку платежа. Проверьте статус возврата налога по вашей федеральной налоговой декларации и/или налоговой декларации штата после того, как вы подали электронную или подали принятую налоговую декларацию. Статус возврата налога IRS для налоговых деклараций за 2022 год: где мой федеральный возврат? Или, где мой государственный возврат?

ShareIT
IT = подоходный налог

18 апреля 2023 г.

Иностранные банковские и финансовые счета — форма FBAR 114

Если вы лично и/или совместно владеете одним или несколькими отчетными иностранными финансовыми счетами и вам необходимо подать отчет FBAR — FinCEN From 114 — за данный налоговый год: подготовьте и eFile FBAR Form 114.

Немедленно, Текущая

Текущие и прошлые налоговые формы штата

См. список избранных налоговых форм штата для соответствующего штата (штатов). Вы можете отправить налоговую декларацию штата за 2022 год вместе с федеральной декларацией в электронном виде; в отношении задолженностей по налогам см. страницу с формами, которые необходимо заполнить, подписать, распечатать и отправить по почте.

Немедленно, постоянно

Формы подоходного налога IRS для задолженностей по налогам

Просмотрите список налоговых форм за предыдущий год, которые вы можете заполнить, подписать и загрузить через eFile.com. Они больше не могут быть зарегистрированы в электронной форме!

Дополнительные сведения о сроках подачи налоговых деклараций, расчетах налогов и т. д.: сроки подачи налоговых деклараций по подоходному налогу.

Вы не можете подавать электронные налоговые декларации по федеральному налогу или налогу штата за налоговый год 2021 и ранее. Тем не менее, eFile.com обеспечивает легкий доступ ко всем соответствующим формам федерального подоходного налога и соответствующим налоговым калькуляторам. Имейте в виду, что эти налоговые калькуляторы бесплатны и предназначены для того, чтобы дать вам точную оценку вашего возврата налога или налоговых обязательств за данный налоговый год. Формы налоговых деклараций штата за предыдущий год находятся на соответствующих страницах государственных налогов на сайте efile.com.

Если вы ожидаете задолженность по налогам за один или несколько предыдущих налоговых лет, и вы не подали и не уплатили причитающиеся налоги, вы, скорее всего, будете подвергнуты штрафам за несвоевременную подачу декларации и несвоевременную уплату. eFile.com рекомендует как можно скорее предпринять следующие шаги:

Если вы ожидаете возмещения налога за один или несколько предыдущих налоговых лет, и вы не подали налоговую декларацию IRS или налоговую декларацию штата, вы, скорее всего, не будете при условии несвоевременной подачи и, конечно же, не штрафов за просрочку платежа. Однако у вас есть только три года после отчетного налогового года, чтобы потребовать возмещения налога. По прошествии трех лет срок возврата налога, к сожалению, истечет, и вы больше не сможете требовать возврата своих с трудом заработанных денег от IRS. Например, после 15 апреля 2026 года вы больше не сможете требовать возмещения налога IRS за 2022 год. Большинство штатов следуют этим или аналогичным правилам и датам истечения срока возврата налога.

Подайте свои федеральные налоговые декларации и налоговые декларации штата за 2022 год онлайн на eFile.com в сроки, указанные в таблице выше. Это гарантирует, что вы сможете подать документы в электронном виде, быстрее получить возмещение, а также уменьшит или устранит любые налоговые штрафы.

TurboTax ® является зарегистрированным товарным знаком Intuit, Inc.
.
H&R Block ® является зарегистрированным товарным знаком HRB Innovations, Inc.

Сроки: личные | FTB.ca.gov

Мы должны получить вашу налоговую декларацию и все деньги, которые вы должны, к установленному сроку. Обычно вы платите штраф, если опоздаете.

Калифорния предоставляет вам автоматическое продление срока подачи налоговой декларации штата. Форма не требуется. Вы должны подать заявку до 17 октября 2022 года . Ваш платеж должен быть произведен до 18 апреля 2022 года.

Подоходный налог с населения

Вы должны подать и оплатить до 18 апреля 2022 года . Отправьте нам платеж, если вы не готовы подать налоговую декларацию.

Подайте онлайн

Бесплатно подайте налоговую декларацию штата с помощью CalFile или ознакомьтесь с другими нашими вариантами подачи онлайн.

Файл по почте

Используйте одну из следующих форм при подаче:

  • Форма 540:
    • Форма
    • Буклет
  • Форма 540 2ЭЗ:
    • Форма
    • Буклет
  • Форма 540НР:
    • Форма
    • Буклет

Расширение к файлу

Отправьте нам платеж, если вы не готовы подавать декларацию.

Оплатите до 18 апреля 2022 г., чтобы избежать штрафов и процентов.

Мы даем вам автоматическое расширение файла вашего возврата. Приложение не требуется. Крайний срок оплаты 18 апреля 2022 года .

Оплатите расширение бесплатно с помощью Web Pay. При совершении веб-платежа выберите «расширение». Или посетите наши другие способы оплаты.

При оплате продления по почте используйте Платежный чек на автоматическое продление для физических лиц (форма ФТБ 3519).

Расчетный налог

Расчетный налог уплачивается один раз в квартал.

Чтобы заплатить расчетный налог, перейдите к вариантам оплаты.

В 2022 году при оплате по почте используйте расчетный налог для физических лиц (форма 540-ES).

  • Крайний срок оплаты за 1 квартал: 18 апреля 2022 г.
  • Срок оплаты за 2 квартал: 15 июня 2022 г.
  • Крайний срок оплаты за 3 квартал: 15 сентября 2022 г.
  • Крайний срок оплаты за 4 квартал: 17 января 2023 г.

Посетите Инструкции по форме 540-ES, чтобы узнать проценты к оплате и дополнительную информацию.

Если вы подаете декларацию о недвижимости или доверительном управлении, вы должны подать декларацию и оплатить одним из следующих способов:

  • Календарный год: 18 апреля 2022 г.
  • Финансовый год: 15-й день 4-го месяца после окончания налогового года

Если вы подаете декларацию о банкротстве, вы должны подать декларацию и оплатить одним из следующих способов:

  • Календарный год: 18 апреля 2022 г.
  • Финансовый год: В течение финансового года периода получения дохода , но этот период не может превышать 12 месяцев

Распределение расчетных налоговых платежей

Доверительный фонд или имущество умершего (за последний год) может распределить (распределить) расчетные налоговые платежи среди бенефициаров.

Чтобы распределить расчетные налоговые платежи между бенефициарами, траст или имущество умершего должны подать форму 541-T до 65-го дня после закрытия текущего налогового года .

Если траст подает документы по календарному году, он должен подать форму 541-T до 7 марта 2022 г. .

За пределами США

Если вы проживаете или путешествуете за пределами США на 18 апреля 2022 г., подайте и уплатите налоги до 15 июня 2022 г. .

Если вам нужно больше времени для подачи файла, мы предоставим вам автоматическое продление. Крайний срок 15 декабря 2022 г. . Приложение не требуется.

Если вы должны уплатить налоги, проценты будут начисляться с первоначальной даты выплаты. Чтобы избежать штрафов и процентов, вы должны заплатить до 15 июня 2022 г.

Напишите За пределами США 18 апреля 2022 г. в верхней части налоговой декларации красными чернилами.

Фермеры или рыбаки

Если вы фермер или рыбак и не менее 2/3 вашего валового дохода в 2020 и 2021 годах приходится на сельское хозяйство или рыболовство, вы можете:

  • Уплатите весь расчетный налог до 18 января 2022 г.