Заполнить декларацию 3 ндфл за 2018 год на сайте налоговой бесплатно: Декларация | ФНС России | 77 город Москва

Содержание

Карта сайта

Размер:

100%

150%

200%

Цвет:
CCC

Изображения

Вкл.Выкл.

Обычная версия сайта

  • Главная

  • О районе

    • Общая информация
    • История
    • Символика
    • Экстренные случаи
    • Телефоны доверия
    • Расписание движения общественного транспорта
    • Инвестиции
    • Социальная сфера
    • Экономика
    • Государственные и муниципальные услуги
    • Фотогалерея
    • Видеогалерея
    • Генеральный план
    • Открытые данные
    • Национальные проекты

  • Администрация

    • Структура администрации района
    • Полномочия, задачи и функции
    • Территориальные органы и представительства
    • Подведомственные организации
    • Защита населения
    • Результаты проверок
    • Статистическая информация
    • Информационные системы
    • Учрежденные СМИ
    • Участие в программах и международное сотрудничество
    • Официальные визиты и рабочие поездки
    • Новости
    • Кадровое обеспечение
    • Приоритеты
    • Антикоррупционная деятельность

  • Документы

    • Нормативно — правовые акты
    • Материалы избирательной комиссии
    • Устав
    • Решения Совета депутатов
    • Постановления
    • Распоряжения
    • Формы обращений
    • Порядок обжалования
    • Градостроительство
    • Поиск документа

  • Закупки

    • Реестр заказов
    • Избранное (0)

  • Обращения

    • Форма обращений
    • Создать обращение
    • Порядок и время приема
    • Установленные формы обращений
    • Порядок обжалования
    • Обзоры обращений
    • Прозрачность
  • Контакты

Авторизация

Как отправить декларацию 3-НДФЛ через свой Личный кабинет… — Администрация Каратузского района

Федеральная налоговая служба напоминает, что срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) по доходам, полученным в 2017 году, истекает 03 мая 2018 года.

У налогоплательщиков-пользователей Интернета есть возможность отправлять декларацию 3-НДФЛ через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (далее ЛК ФЛ) официального сайта ФНС России (www.nalog.ru).  Данный сервис особенно актуален для тех, кто живет не там, где прописан. Достаточно зайти в свой ЛК ФЛ, заполнить декларацию и, заверив ее неквалифицированной подписью (создается в ЛК ФЛ, предоставляется бесплатно и действует в течение года), отправить в налоговый орган.

Для получения первоначального доступа в ЛК ФЛ нужно лично прийти в инспекцию, предъявить паспорт, подписать сформированное инспектором заявление и получить персональный пароль. Процедура займет 5-10 минут.

После входа в ЛК ФЛ и смены пароля необходимо выбрать раздел «Налог на доходы ФЛ» ветку «3-НДФЛ» и нажать ссылку «Заполнить/отправить декларацию онлайн». Появляется анкета. Некоторые данные уже внесены (ФИО, ИНН и т.п.), но пустые поля заполняются вручную. На каждой странице всплывают подсказки, что именно надо ввести в графу и где взять данные. Здесь же можно прикрепить подтверждающие документы. Документы, приложенные к электронной декларации, сканируются в формате PDF, TIFF или JPEG. Изображения лучше сохранять в черно-белом виде с расширением 200 — 300 точек на дюйм, чтобы уверенно читался текст и печати. Общий вес приложений не должен превышать 5 Мб. В случае затруднения сканирования и отправки документов в электронном виде, их можно направить почтовым отправлением или представить лично, указав в сопроводительном письме регистрационный номер декларации, присвоенный налоговым органом и указанный в ЛК ФЛ.

Заполнив декларацию, можно вывести ее на просмотр и еще раз проверить, после чего сформировать электронный пакет и отправить в инспекцию (автоматически выбирается инспекция по месту жительства, указанному в паспорте, но на всякий случай следует проверить). Перед отправкой декларация заверяется неквалифицированной цифровой подписью. Для получения данной подписи нужно нажать кнопку в разделе «Профиль» (в верхнем правом углу экрана под ФИО и ИНН), выбрать «Получение сертификата ключа проверки электронной подписи» и подождать, когда система пришлет подтверждающий сертификат. После чего в разделе «Документы налогоплательщика» в ветке «Электронный документооборот» можно отслеживать движение декларации: «криптоконтейнер принят к обработке», «документы получены» и т.п. Важно дождаться квитанции о приеме: открыв ее, вы прочитаете, что 3-НДФЛ принята налоговым органом к работе и зарегистрирована под определенным номером. Если направляется декларация для получения социальных (обучение или лечение) или имущественных (приобретение жилья) вычетов, то в разделе «Налог на доходы ФЛ» в ветке «3-НДФЛ» после получения статуса проверки декларации «Завершена» можно направить заявление на возврат налога, указав реквизиты счета для перечисления денег, и подписав его вышеуказанной неквалифицированной цифровой подписью. Обращаем внимание, что при направлении заявления на возврат налога до окончания проверки, придет отказ по причине не завершения проверки и отсутствия подтвержденных сумм к возврату.

Таким образом, во-первых, можно сэкономить время на посещение налоговой инспекции и, во-вторых, можно заниматься составлением и отправкой отчета, не подстраиваясь под время суток и дни недели.

По вопросам заполнения и отправки налоговых деклараций через ЛК ФЛ, а также по иным вопросам налогообложения можно обратиться на справочный телефон ФНС России 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).

 

Калькуляторы удержанного налога | Австралийское налоговое управление

Если вы являетесь работодателем или другим налогоплательщиком, наши калькуляторы удержанного налога помогут вам рассчитать налог, который необходимо удержать из платежей, которые вы делаете сотрудникам и другим работникам.

На этой странице

  • Перед использованием этих калькуляторов
  • Выберите правильный калькулятор
  • Как использовать калькулятор удержанного налога для физических лиц
  • Термины, которые мы используем

Перед использованием этих калькуляторов

Результаты вычислений основаны на информации, предоставленной вами во время расчета.

Наши калькуляторы удержанного налога применимы к платежам, произведенным в 2022–2023 финансовом году.

Информацию о других изменениях за 2022–2023 финансовый год см. в таблицах налогов.

Если вы нанимаете отдыхающих, применяются другие налоговые таблицы. Для получения дополнительной информации см. таблицу налогов для работающих отдыхающих.

Выберите правильный калькулятор

Существует 3 калькулятора удержания, которые вы можете использовать в зависимости от вашей ситуации.

Калькулятор удержанного налога с физических лиц

Калькулятор удержанного налога с физических лиц предназначен для выплат наемным работникам и другим работникам, в том числе работающим в отпуске. Использование займет от 2 до 10 минут.

Калькулятор удержанного налога для физических лиц

Приложение ATO Калькулятор удержанного налога

Приложение ATO включает упрощенную версию калькулятора удержанного налога для использования работодателями и работниками. Использование займет от 1 до 2 минут.

Он охватывает большинство сценариев, но вам потребуется использовать полную версию, описанную выше, если вы не являетесь резидентом Австралии для целей налогообложения, работаете в отпуске или требуете налоговых зачетов или корректировок сборов Medicare.

Приложение ATO Калькулятор удержанного налога (упрощенная версия)

Калькулятор добровольного соглашения

Калькулятор добровольного соглашения предназначен для работников, таких как субподрядчики, с которыми заключено добровольное соглашение. Использование этого калькулятора займет от 1 до 2 минут.

Калькулятор добровольного договора

Для использования этих калькуляторов вам потребуется информация, которую ваши сотрудники или другие работники предоставляют в своих:

  • Декларация о номере налоговой декларации
  • Декларация об удержании
  • Декларация об изменении налога Medicare

Чтобы получить оценку вашей брутто-зарплаты на основе вашей чистой зарплаты за определенный платежный период, см. Оценщик брутто-зарплаты.

Что делает калькулятор удержанного налога с физических лиц

Калькулятор налога, удерживаемого с физических лиц, поможет вам рассчитать налог, который необходимо удержать из платежей, которые вы производите работникам и другим работникам, и учитывает:

  • Ставки подоходного налога
  • Медикэр сбор
  • Взносы в кредит на обучение и обучение
  • Статус работника  
    • Резидент
    • Нерезидент
    • Устройство для рабочего отпуска
  • Регистрация работодателей отдыхающих
  • Не облагаемый налогом порог
  • Права на налоговый зачет.

Последнее изменение: 01 июля 2022 г. QC 16944

Как внести поправки в налоговую декларацию

Если вы допустили ошибку или ошибку, вам нужно знать, как внести поправки в налоговую декларацию. К счастью, можно внести изменения даже после того, как вы отправите самооценку.

Вот руководство HMRC по ошибкам и ошибкам, которое должны знать самозанятые.

Получите бесплатное руководство по внесению изменений в налоговую декларацию

Загрузите бесплатное подробное руководство по внесению изменений в налоговую декларацию после подачи. Получите мгновенный доступ к экспертным подсказкам и советам одним нажатием нескольких кнопок.

Ваш адрес электронной почты будет использоваться Simply Business, чтобы держать вас в курсе последних новостей, предложений и советов. Вы можете отказаться от подписки на эти электронные письма в любое время. Политика конфиденциальности Просто Бизнес.

Могу ли я внести изменения в свою налоговую декларацию?

Возможно, вы ввели неверные цифры, или ошибка HMRC означает, что вы переплатили или недоплатили налог.

Ошибки и недочеты разочаровывают, но есть и хорошие новости: да — вы можете внести поправки в свою налоговую декларацию после подачи.

Вам нужно будет подождать 72 часа после подачи, прежде чем вносить изменения, плюс есть крайний срок для внесения изменений.

Однако этот крайний срок довольно щедрый, поэтому, если вы своевременно заметите изменения, которые хотите внести, все будет в порядке.

Ваша измененная налоговая декларация приведет к исправленному счету, в котором будет указано, должны ли вы уплатить налог или должны получить возмещение.

Как внести поправки в налоговую декларацию: шаг за шагом

Способ внесения поправок в налоговую декларацию зависит от того, подавали ли вы ее онлайн или в бумажном виде.

Однако сейчас большинство людей отправляют сообщения в цифровом виде. Таким образом, если вы подали онлайн, вы можете внести поправку в налоговую декларацию, выполнив следующие действия:

  1. Войдите в свою учетную запись, используя идентификатор пользователя и пароль портала правительства

  2. учетная запись» (пропустите этот шаг, если вы не видите эту опцию)

  3. Выберите «Больше подробностей самооценки»

  4. Выберите «at a a glance»

  5. Выберите «Параметры налоговой декларации»

  6. Выберите налоговый год для возврата. Внесите исправления в декларацию и подайте ее снова.

Если вы подали декларацию на бумаге, вам потребуется загрузить новую налоговую декларацию и отправить HMRC страницы, которые необходимо исправить.

Напишите «поправка» на каждой исправленной странице и убедитесь, что вы указали как свое имя, так и свой уникальный идентификационный номер налогоплательщика (вы можете найти свой UTR в предыдущей корреспонденции от HMRC). Отправьте его в HMRC по адресу, указанному в документах для самооценки.

Если вы использовали стороннее программное обеспечение для подачи декларации, вам следует обратиться к поставщику программного обеспечения за помощью в том, что делать. Если вы не можете внести изменения с помощью выбранного вами программного обеспечения, обратитесь напрямую в HMRC.

Как давно вы можете внести поправки в налоговую декларацию?

Внесение поправок в налоговую декларацию, безусловно, возможно, но есть ограничение по времени. Если вы заметили ошибку в своей налоговой декларации, вам необходимо внести какие-либо изменения в течение 12 месяцев после обычного срока самооценки 31 января . Например:

  • для 2020-21 налогового года, вам необходимо внести любые изменения до 31 января 2023 года

  • для 2021-22 налогового года, вам необходимо внести любые изменения до 31 января 2024 года

Если вы пропустите крайний срок, вы все равно сможете внести изменения, но вам придется написать в HMRC.

Можно требовать возврата налога до через четыре года после окончания соответствующего налогового года . Вам нужно будет написать в HMRC о том, что вы подаете заявку на компенсацию переплаты. Подробнее об этом ниже.

Что делать, если я пропустил крайний срок внесения изменений в налоговую декларацию?

Как сказано выше, если вы хотите изменить свою самооценку, но пропустили соответствующий срок, вам необходимо написать в HMRC.

При письме в HMRC обязательно укажите следующую информацию:

  • налоговый год, за который вы хотите внести исправления

  • причина, по которой вы считаете, что уплатили неверную сумму налога

  • сумма, которую, по вашему мнению, вы либо переплатили, либо недоплатили

Если вы подаете заявление на возврат налога, вам необходимо указать, что вы требуете «списания суммы переплаты», и указать:

  • налоговый год, за который, по вашему мнению, вы переплатили

  • предполагаемую сумму вы переплатили

  • почему вы считаете, что произошла переплата

  • что вы не пытались потребовать этот возврат до

  • подписанное заявление о том, что предоставленная вами информация является насколько вам известно»

Возможно, вам потребуется предоставить документальное подтверждение вычета налога, поэтому обязательно подготовьте его.

Если ваше заявление будет удовлетворено, вы получите возмещение на свой банковский счет в течение четырех недель.

Ошибки HMRC и ошибки, возникшие не по вашей вине

Конечно, HMRC тоже может совершать ошибки, будь то проблемы с компьютером или человеческий фактор. Это делает важным проверить ваши налоговые расчеты.

Также важно вести точный налоговый учет, чтобы вы могли доказать, что ошибка не на вашей стороне.

Если, например, HMRC проводит расследование в отношении вас на предмет недоплаты налогов, но вы уверены, что заплатили правильно, в качестве доказательства потребуются ваши налоговые декларации, квитанции, счета-фактуры и банковские выписки.

Вы можете попросить налоговую инспекцию аннулировать уплаченный вами налог, если они задержали запрос информации или они не действовали на основании имеющейся у них информации .

Что означает «разумная осмотрительность» при внесении изменений в налоговую декларацию?

Вам не придется платить штраф, если вы предприняли «разумные меры» для правильного заполнения налоговой декларации. Однако HMRC может наложить штраф, если вы занизили налог или представили ложные сведения о своих налоговых обязательствах из-за вашей небрежности.

Gov.uk объясняет, как рассчитываются штрафы:

  • , если штраф возникает из-за отсутствия разумной осмотрительности, штраф будет составлять от 0 до 30 процентов от суммы дополнительного налога, подлежащего уплате

  • , если ошибка преднамеренная, штраф составит от 20 до 70 процентов дополнительного налога, подлежащего уплате

  • если ошибка преднамеренная и скрытая, штраф составит от 30 до 100 процентов дополнительного налога, подлежащего уплате

Убедитесь, вы ведете бухгалтерский учет для своего бизнеса или нанимаете бухгалтера, если вы ни в чем не уверены.

Что делать, если мне нужно заплатить больше налогов?

Внесение изменений в налоговую декларацию после подачи может означать, что вы недоплатили налог. Если вы внесли изменения в Интернете, вы сможете увидеть новую сумму налога, которую вы должны заплатить, в своем налоговом счете самостоятельной оценки в течение трех дней.

Вы также увидите крайний срок уплаты оставшейся суммы налога. Помните, что вам могут начислить проценты.

Ваш новый налоговый счет может также повлиять на любые платежи по счету, которые вам необходимо оплатить.

Важно сообщать HMRC об изменениях ваших личных данных для самооценки, как только они изменятся.

Если вы не сделали этого и вам необходимо изменить адрес для налоговой декларации после ее подачи, убедитесь, что вы внесли все исправления в соответствии с описанной выше процедурой (в течение года после крайнего срока подачи).

Вы можете обновить свой адрес онлайн, если вы создали личный налоговый счет.

Подробнее:

  • Могут ли задержки в HMRC повлиять на налогоплательщиков в январе?

  • Самооценка и налоговый ресурс

  • Руководство для самозанятых по налоговым декларациям для самозанятых

  • Что такое HMRC Time to Pay? Оплачивайте свой налоговый счет в рассрочку

  • Какой тип страхования бизнеса мне нужен?

У вас остались вопросы об изменении вашей налоговой декларации? Дайте нам знать об этом в комментариях.