Срок сдачи налог на прибыль: Какие сроки сдачи декларации по налогу на прибыль?

Содержание

Сдаем декларацию по налогу на прибыль за месяц и год \ КонсультантПлюс

На март приходятся сроки подачи декларации по налогу на прибыль. Форма отчетности недавно изменилась, хотя и незначительно. Напомним правила заполнения декларации и ее сдачи в инспекцию.

Декларацию по налогу на прибыль организация подает за год и за каждый отчетный период. Отчитаться за 2020 год нужно не позднее 29 марта. Если перечисляете квартальные платежи, то не позднее 28 апреля следует представить декларацию за I квартал, а если ежемесячные — то не позднее 1 марта и 29 марта за январь и февраль соответственно. За опоздание грозит штраф.

Подробности:

  • Кто, когда, куда и по какой форме отчитывается по налогу на прибыль

Начиная с отчетности за 2020 год применяйте обновленную форму декларации. Изменения в основном точечные: для соглашений о защите и поощрении капиталовложений, IT-компаний, резидентов ТОР и т.д.

В целом же состав декларации зависит от того, какие авансовые платежи вы перечисляете.

Подробности:

  • В каком составе подают декларацию
  • Как заполнить декларацию при уплате авансовых платежей исходя из фактической прибыли
  • Как заполнить декларацию при уплате ежемесячных и квартальных авансовых платежей
  • Как заполнить декларацию при уплате ежеквартальных авансовых платежей

Если у вас есть обособленные подразделения, то придется сдать несколько деклараций: по организации в целом и по каждому подразделению или их группе. Последний вариант возможен, если в регионе выбрали ответственное подразделение.

Подробности:

  • Как заполнить и сдать декларацию при наличии обособленных подразделений
  • Как заполнить и сдать декларацию при закрытии обособленного подразделения

В декларации нужно отразить как доходы, так и расходы налогового или отчетного периода. Сложности могут возникнуть с разными операциями, особенно если для организации они нетипичны, т.е. довольно редкие, либо если компания только начинает какой-то проект и, например, получает инвестиционный вычет.

Подробности:

  • Как отразить продажу недвижимости
  • Как отразить продажу основных средств
  • Как отразить полученные дивиденды
  • Как отразить выплаченные дивиденды
  • Как отразить курсовые разницы
  • Как отразить резерв по сомнительным долгам
  • Как отразить уступку права требования
  • Как отразить убытки
  • Как отразить уплаченный торговый сбор
  • Как отразить инвестиционный вычет

Если вы не получили в налоговом или отчетном периоде доходов и не понесли расходы, то нужно подать «нулевую» декларацию. Стоит иметь в виду, что заполнить следует не все листы, а только обязательные.

Подробности:

  • Когда подавать и как заполнить «нулевую» декларацию

Показатели декларации должны соотноситься между собой и, в частности, с показателями отчета о финансовых результатах. Инспекция при приеме отчетности проверяет ее по контрольным соотношениям, поэтому их стоит сверить, чтобы потом не было вопросов. Если все же после подачи декларации вы или проверяющие обнаружили ошибку, нужно ее исправить. Сделать это можно в том числе с помощью уточненной декларации.

Подробности:

  • Взаимоувязка показателей отчета о финансовых результатах и декларации по налогу на прибыль
  • Как проверить декларацию по контрольным соотношениям
  • Как исправить ошибки в декларации
  • Как заполнить и подать уточненную декларацию

Порядок заполнения декларации зависит не только от порядка уплаты авансовых платежей, но и от того, кем именно является налогоплательщик: иностранной компанией, участником КГН или некоммерческой организацией.

Подробности:

  • Как иностранной организации заполнить и сдать декларацию
  • Как заполнить декларацию по КГН
  • Как некоммерческой организации заполнить и подать декларацию

Если у вас прошла реорганизация, то нужно обратить внимание на особенности заполнения и подачи декларации. Их не надо учитывать только тогда, когда реорганизация прошла в форме выделения. В последнем случае обе организации, прежняя и новая, отчитываются каждая за себя.

Подробности:

  • Как заполнить и подать декларацию при реорганизации

Срок сдачи декларации по налогу на прибыль за год по фактической прибыли \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс

  • Главная
  • Правовые ресурсы
  • Подборки материалов
  • Срок сдачи декларации по налогу на прибыль за год по фактической прибыли

Подборка наиболее важных документов по запросу Срок сдачи декларации по налогу на прибыль за год по фактической прибыли (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

  • Декларация по налогу на прибыль:
  • Взаимоувязка показателей отчета о финансовых результатах и декларации по прибыли
  • Внереализационные доходы в декларации по налогу на прибыль
  • Внереализационные расходы в декларации по налогу на прибыль
  • Выручка от реализации прочего имущества
  • Годовая декларация по налогу на прибыль
  • Ещё…

Судебная практика: Срок сдачи декларации по налогу на прибыль за год по фактической прибыли

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 78 «Зачет или возврат сумм излишне уплаченных налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа» НК РФ
(Юридическая компания «TAXOLOGY»)Налоговый орган отказал налогоплательщику в возврате сумм переплаты, указав на пропуск трехлетнего срока для обращения с заявлением о возврате. Налоговый орган указывал, что окончательный финансовый результат и размер налоговой обязанности по налогу на прибыль определяются в налоговой декларации, поэтому трехлетний срок на обращение за возвратом излишне уплаченного налога начинает течь с даты фактической подачи первоначальной налоговой декларации, а не с даты, установленной НК РФ как крайний срок для подачи налоговой декларации. Суд признал отказ правомерным, указав, что именно со дня фактического представления в инспекцию первичной налоговой декларации по налогу на прибыль (в данном случае — с 24.02.2016) налогоплательщик имел возможность достоверно знать о сумме налога, подлежащей уплате в бюджет, заявление о возврате переплаты по налогу на прибыль за 2015 год, поданное 27.03.2019, суд счел поданным за пределами трехлетнего срока.

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 01. 02.2021 N Ф09-8499/20 по делу N А60-432/2020
Требование: О признании недействительным решения налогового органа, обязании осуществить возврат излишне уплаченного налога на прибыль.
Обстоятельства: В возврате налога отказано ввиду истечения установленного срока с даты представления первичной налоговой декларации.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку пропуск указанного срока подтвержден, оснований для его исчисления с даты, установленной законом в качестве конечной даты представления деклараций, не имеется.Суд кассационной инстанции полагает ошибочным вывод судов о том, что при своевременном представлении налогоплательщиком первичной налоговой декларации по налогу на прибыль, в целях исчисления трехгодичного срока обращения в налоговый орган за возвратом излишне уплаченного налога на прибыль, за дату начала течения такого срока следует принимать не день фактического представления первичной налоговой декларации, а дату, установленную в пункте 4 статьи 298 НК РФ в качестве конечной даты для такого представления (28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Срок сдачи декларации по налогу на прибыль за год по фактической прибыли

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль — 2020
(Линейкина С.М.)
(«Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение», 2020, N 5)Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и т.д. до окончания календарного года (п. 2 ст. 285 НК РФ). Поэтому декларацию по налогу на прибыль такие налогоплательщики представляют ежемесячно в сроки, установленные для внесения авансовых платежей (п. 1, 3 ст. 289 НК РФ). Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, осуществляют авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого исчисляется налог (п. 1 ст. 287 НК РФ).

Нормативные акты: Срок сдачи декларации по налогу на прибыль за год по фактической прибыли

Подача обновлений сезона | Департамент по налогам и сборам

Срок подачи налоговых деклараций за 2021 налоговый год

Налоговое управление США объявило о начале приема налоговых деклараций за 2021 налоговый год, начиная с понедельника, 24 января 2022 года. Срок подачи деклараций и налоговых платежей 18 апреля 2022 г.

В соответствии с законодательством Вермонта сезон подачи налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц в Вермонте следует федеральному календарю. Это означает, что налогоплательщики могут подать декларацию о подоходном налоге с населения за 2021 год и уплатить любой причитающийся налог до 18 апреля 2022 года без каких-либо штрафов или процентов. Если налогоплательщик ожидает возмещения, ему по-прежнему рекомендуется убедиться, что у него есть вся необходимая налоговая информация перед подачей заявления, чтобы упростить подачу заявления и получить возмещение как можно скорее. Подача заявки в электронном виде и выбор прямого депозита для возмещения также помогут вам быстро получить возмещение.

Уплата фидуциарного налога, декларация усадьбы и зачет налога на имущество также должны быть поданы 18 апреля.

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим пресс-релизом по этой теме.

Часто задаваемые вопросы

Как проверить статус моего возмещения?

Как быстрее всего получить возмещение?
Как лучше всего подать налоговую декларацию и другие документы?
Куда я могу бесплатно подать налоговую декларацию?
Есть ли важные изменения, которые я должен учитывать при уплате налогов за 2021 год?
Как лучше всего удостовериться, что я удерживаю правильную сумму налогов?
Что делает Департамент для предотвращения мошенничества?
Что делать, если меня попросят подтвердить свою личность или получить дополнительную информацию?
Будет ли мой возврат выдан в виде бумажного чека или в электронном виде?


Как проверить статус моего возмещения?

См. Проверка статуса возврата или возмещения


Как быстрее всего получить возмещение?

Департамент постоянно вносит изменения и улучшения в процесс обработки возмещения. Наша цель каждый год состоит в том, чтобы сократить время обработки электронных деклараций. Вы можете сократить время обработки возмещения, подав электронную заявку в феврале или позже после того, как вы получите все формы W-2 и форму 109.9с. Подача слишком рано без надлежащих подтверждающих документов может привести к задержке обработки возврата.

Время обработки можно также сократить, выбрав прямой депозит для возмещения на существующий банковский счет, а также воспользовавшись услугами налогового специалиста или программного обеспечения для подготовки налоговых деклараций, чтобы уменьшить вероятность ошибок. В среднем налогоплательщики, подающие документы в электронном виде, получают возмещение почти на две недели быстрее, чем те, кто подают документы в бумажном виде.

Департамент предлагает советы, которые помогут вам своевременно получить возврат налога:

  • Рассмотрите возможность использования программы для подготовки налоговых деклараций либо платного или бесплатного программного обеспечения для подготовки налоговых деклараций за 2021 год.
  • Прежде чем подавать документы, убедитесь, что у вас есть все ваши формы W-2 и любые формы 1099, а также приложите их копии к декларации, если вы подаете документы в бумажном виде.
  • Используйте правильные налоговые формы текущего года. Не используйте формы предыдущего года.
  • Укажите правильный почтовый адрес.
  • Укажите правильную банковскую информацию, если вы хотите прямой депозит.
  • Дважды проверьте свои записи в формах и математические расчеты (электронная регистрация сводит к минимуму математические ошибки).
  • Убедитесь, что все податели документов подписали декларацию.

Налогоплательщики должны знать, что меры Департамента по борьбе с мошенничеством с подоходным налогом в течение сезона подачи налоговых деклараций 2022 года могут привести к задержкам в получении возмещения.

Наиболее эффективным и безопасным способом подачи налоговых деклараций штата Вермонт по-прежнему является электронная подача, а прямой перевод на существующий банковский счет — самый быстрый способ получить возмещение. Обработка деклараций начинается 24 января. Налогоплательщики, которые подают декларации в электронном виде, как правило, получают возмещение быстрее, чем те, кто подает бумажные декларации. Для тех, кто подает электронные документы, почти 74% возмещений в прошлом году были выданы в течение 30 дней после того, как Департамент получил отчет. Поскольку бумажные документы должны быть отсканированы, бумажные документы, как правило, не получат возмещения до тех пор, пока не пройдет не менее 8-12 недель после того, как их отчеты будут получены Департаментом.


Как лучше всего подать налоговую декларацию и другие документы?

Более 87% всех деклараций, подаваемых в Вермонте, подаются в электронном виде. Электронная подача через поставщика коммерческого программного обеспечения или через вашего налогового агента — это безопасный способ подачи федеральных и вермонтских деклараций. В среднем лица, подающие электронные документы, получают возмещение примерно на две недели быстрее, чем лица, использующие бумажные формы, потому что возвраты, отправленные в электронном виде, поступают в отдел быстрее, с меньшим количеством ошибок и легче обрабатываются.

Департамент продолжает совершенствовать систему, чтобы упростить подачу налоговых деклараций через Интернет для всех налогоплательщиков. Вы можете использовать коммерческое налоговое программное обеспечение или программу подготовки налоговых деклараций для подачи подоходного налога Вермонта в электронном виде, но некоторые документы можно подать бесплатно через myVTax следующим образом:

  • Налоговый кредит на имущество
  • Кредит арендатора
  • Сертификат арендодателя
  • Продление подачи налога на доходы физических лиц (ПРИМЕЧАНИЕ. Продление только продлевает время подачи декларации, но не продлевает время уплаты налогов. Вы должны уплатить все налоги до 18 апреля, чтобы избежать штрафов и процентов за просрочку платежа. .)

  • Куда я могу бесплатно подать налоговую декларацию?

    В прошлом году около 200 000 налогоплательщиков Вермонта имели право подавать свои федеральные подоходные налоги и налоги штата через Free File, но более 12 000, или шесть процентов, использовали эту бесплатную онлайн-службу подачи документов. Налогоплательщики с низкими и средними доходами, а также пожилые налогоплательщики также могут воспользоваться бесплатной налоговой помощью в рамках программ помощи добровольцев IRS по подоходному налогу и налогового консультирования для пожилых людей, программы налоговой помощи Фонда AARP и партнерства MyFreeTaxes. Чтобы узнать больше об этих бесплатных программах и узнать, соответствуете ли вы требованиям, см. раздел Бесплатная подача документов и Бесплатная помощь в подготовке налоговых деклараций.


    Есть ли важные изменения, которые я должен учитывать при уплате налогов за 2021 год?

    Кредит для нового арендатора

    Арендаторы, подающие заявку на получение кредита для арендатора (ранее называвшегося Rebate Renter) в этом предстоящем сезоне, претерпят некоторые изменения, которые вступили в силу в 2021 налоговом году. Важно отметить, что большинству арендаторов больше не нужно будет получать сертификат арендодателя от своего арендодателя файл. Дополнительные ключевые изменения в программе позволяют арендатору претендовать на аренду минимум 6 месяцев в году вместо всех 12 месяцев, а арендаторам, проживающим в общих домохозяйствах, больше не нужно делиться своей личной финансовой информацией с соседями по комнате, поскольку арендаторы подают заявки на кредит индивидуально. .

    Арендодатели, имеющие одну или несколько (ранее две или более) арендуемых квартир, должны представить в Департамент Сертификаты арендодателя до 31 января 2022 г., но им больше не нужно отправлять Сертификаты своим арендаторам. Всем арендодателям настоятельно рекомендуется подавать сертификаты арендодателя в электронном виде на mytax.vermont.gov, а те, у кого пять или более арендаторов, должны подавать документы в электронном виде.

    Персональное освобождение

    Персональное освобождение штата Вермонт составляет 4350 долларов США на 2021 налоговый год.

    Стандартный вычет

    Стандартный вычет штата Вермонт увеличивается в среднем на 150 долларов США. В 2021 налоговом году он составляет 12 700 долларов США для лиц, состоящих в браке/зарегистрированных гражданах США, подающих совместную декларацию или соответствующих требованиям вдов (вдовцов), 6 350 долларов США для незамужних или состоящих/замужних граждан, подающих раздельную декларацию, 9 500 долларов США для главы Для домохозяйств и еще 1050 для лиц в возрасте 65 лет и старше и/или слепых.

    Налоговые льготы на детей и платежи в связи с экономическими последствиями (федеральные стимулирующие чеки/платежи)

    Налоговые льготы на детей, авансовые налоговые льготы на детей и выплаты в связи с экономическими последствиями, направляемые налогоплательщикам федеральным правительством, не облагаются налогом и не включаются в доход семьи.

    Пособие по безработице

    Пособие по безработице, расширенное пособие, пособие по безработице в связи с пандемией, экстренное пособие по безработице в связи с пандемией и выплаты в опасных условиях для передовых сотрудников Вермонта являются налогооблагаемым доходом.

    Удаленная работа

    Если вы являетесь нерезидентом, но временно живете и работаете в Вермонте, вы обязаны платить подоходный налог штата Вермонт с дохода, полученного во время проживания и выполнения работы в Вермонте, независимо от место расположения.

    Семейный доход

    Семейный доход включает все доходы, облагаемые и не облагаемые налогом, всех, кто проживал с вами в любое время в течение налогового года, включая членов семьи и лиц, не связанных родственными отношениями. Если физическое лицо проживало с вами менее 12 месяцев, укажите доход этого лица только за то время, пока оно проживало с вами.

    Доход домохозяйства не включает выплаты экономического стимула.

    Освобождение от пособий по социальному обеспечению

    Пособия по социальному обеспечению освобождаются от подоходного налога в зависимости от вашего статуса подачи документов и скорректированного валового дохода. Используйте Рабочий лист освобождения от социального обеспечения, чтобы определить, имеете ли вы право на полное или частичное освобождение.

    Для подачи используйте Приложение IN-112, Вермонтские налоговые корректировки и зачеты.


    Как лучше всего удостовериться, что я удерживаю правильную сумму налогов?

    Департамент рекомендует просматривать федеральные и государственные формы W-4 в начале года или при изменении вашего статуса (брак, развод, количество иждивенцев и т. д.). Все сотрудники Вермонта должны заполнить форму W-4VT, чтобы убедиться, что из каждой зарплаты удерживается правильная сумма налога Вермонта. Заполнение только федеральной формы W-4 может привести к удержанию неправильной суммы налога штата Вермонт.


    Что делает Департамент для предотвращения мошенничества?

    Поскольку мошенники усердно работают над изобретением новых способов кражи личных данных и денег, Департамент продолжает сталкиваться с попытками мошенничества с возвратом налогов. Департамент налогов Вермонта работает с IRS, другими департаментами государственных доходов, а также компаниями и торговыми ассоциациями в сфере налоговых и финансовых услуг для разработки и внедрения новых процедур, помогающих защитить деньги налогоплательщиков.

    Предоставление ложной информации W-2 — излюбленная тактика мошенников. В связи с этим Департамент продолжает усилия по проверке информации об удержании заработной платы с помощью документов и платежей работодателей. Департамент подчеркнул, что 1 февраля работодатели должны подать информацию W-2. Предоставление этой информации в электронном виде в Департамент к установленному сроку предотвращает частые причины задержки возмещения. Узнайте больше о краже личных данных и мошенничестве.


    Что делать, если меня попросят подтвердить свою личность или получить дополнительную информацию?

    После подачи декларации вы можете получить письмо от Департамента с запросом на дополнительную идентификацию. Пожалуйста, ответьте как можно скорее, чтобы избежать задержки возврата средств. Вы можете предоставить дополнительную информацию, включая запрошенные документы, онлайн через myVTax, выберите Ответить на корреспонденцию . Если мы попросим вас подтвердить, что декларация, полученная Департаментом, действительно является вашей декларацией, вы также можете ответить через myVTax select 9.0153 Вернуть подтверждение подачи .

    Изображение


    Будет ли мой возврат выдан бумажным чеком или электронным способом?

    Ранее Департамент мог выдать вам бумажный чек, даже если вы выбрали получение возмещения путем прямого депозита или предоплаченной дебетовой карты. Эта защита помогла Департаменту избежать отправки ваших денег на счет или дебетовую карту, которые контролируются преступником.

    Хотя Департамент удовлетворяет запросы налогоплательщиков о возврате средств в электронном виде, могут возникнуть ситуации, когда мы решим, что безопаснее выдать бумажный чек. В некоторых случаях мы можем отправить письмо с запросом на подтверждение личности налогоплательщика вместо того, чтобы автоматически изменить ваш запрос на бумажный чек. В письме предлагается перейти на myVTax, выбрать Верните подтверждение подачи,  и введите код подтверждения, указанный в письме. Это подтверждает ваш запрос и позволяет нам продолжить обработку вашего возврата.

    Когда нужно платить налоги? 2023 Сроки подачи и продления

    Когда наступает «налоговый день»?

    Хотя период с января по апрель называется «налоговым сезоном», большой «налоговый день» обычно приходится на 15 апреля. Если он выпадает на праздник или выходные, он переносится на следующий рабочий день.

    Потому что 15 апреля выпадает на субботу, а 17 апреля отмечается День Освобождения, налоговый день в этом году 18 апреля 2023 . Это когда отдельные налогоплательщики, индивидуальные предприниматели и корпорации C должны подать свои налоги.

    Обратите внимание: если вы используете финансовый год, отличный от календарного, крайний срок подачи налоговой декларации будет другим и зависит от вашего юридического лица и даты окончания финансового года.

    Каков крайний срок уплаты налогов?

    Даже если вы успешно подадите заявку на продление, сроки оплаты не меняются. Штраф за просрочку платежа составляет 0,5% от налогов, причитающихся каждый месяц, по сравнению с 5% за несвоевременную подачу. Независимо от того, можете ли вы платить налоги для малого бизнеса, всегда окупается своевременная подача документов.

    Если вы отправляете декларацию обычной почтой, IRS считает, что ваша декларация «вовремя», если она правильно адресована, имеет достаточную стоимость почтовых расходов и доставлена ​​по почте до окончания срока подачи документов. В противном случае вы можете подать налоговую декларацию в электронном виде до полуночи в день крайнего срока подачи налоговых деклараций.

    Если вы работаете не по найму, ваш бизнес, вероятно, платит налоги четырьмя суммами в течение года, а не за один день. Это так называемые расчетные налоговые платежи, и вы можете рассматривать их как предоплату вашего подоходного налога и налогов на самозанятость (Medicare и социальное обеспечение). Сроки уплаты этих платежей за 2023 год — 18 апреля, 15 июня, 15 сентября и 15 января (2024 года).

    Мы предоставим вам специальную команду бухгалтеров и группу по налогам, которые будут круглогодично консультировать вас по налогам и регистрировать ваши налоги. С этими командами у вас будет сеанс налогового планирования, чтобы лучше подготовиться к следующему году. Мы избавим вас от головной боли — бухгалтерии и налогов — навсегда.

    Когда должны быть продлены налоги на 2023 год?

    Вы имеете право подать заявление на продление до налогового дня. Для физических лиц это означает, что вы по-прежнему можете подать заявку на продление срока уплаты налога 18 апреля 2023 г. То же самое касается предприятий: корпорации S и партнерства могут получить продление 15 марта, и это последний день для корпорации C, чтобы подать заявку на продление срока действия налоговой декларации. продление 18 апреля.

    Крайние сроки уплаты налогов в 2023 году

    Ниже приведен подробный список всех крайних сроков уплаты налогов в 2022 году. Но вы также можете ознакомиться с нашими специальными руководствами по крайним срокам уплаты налогов для ООО и крайним срокам уплаты налога на корпорации S.

    16 января 2023 г.

    Расчетные квартальные платежи

    Попрощайтесь с 2022 годом. Четвертый (и последний) расчетный квартальный налоговый платеж за предыдущий налоговый год должен быть произведен сегодня.

    Примечание: Физические лица, вы не обязаны подавать этот платеж, подлежащий уплате 16 января 2023 г. , при условии, что вы подадите налоговую декларацию за 2022 г. до 31 января 2023 г. и уплатите оставшуюся часть задолженности вместе с декларацией (см. Форму 1040). -ES для подробностей).

    Формы:

    • Форма 1040-ES, Расчетный налог для физических лиц

    Предлагаемые ресурсы:

    • Как рассчитать и уплатить предполагаемые налоги (бесплатный калькулятор)
    • Что такое форма IRS 1040-ES? (Руководство по расчетному подоходному налогу)
    • Когда должны быть уплачены расчетные налоговые платежи

    31 января 2023 г.

    Крайний срок подачи формы W-2

    Если у вас есть сотрудники, вам необходимо заполнить две копии формы W-2 на каждого из них.

    Одна форма W-2 должна быть представлена ​​в IRS. Другой должен быть отправлен сотруднику. Крайний срок для обоих – 31 января 2023 года.

    Формы:

    • Форма W-2, Отчет о заработной плате и налогах

    Предлагаемые ресурсы:

    • W-2 и W-4: что это такое и когда их использовать

    Форма 1099-NEC Срок подачи копий A и B

    Если вы работаете с независимыми подрядчиками, вы должны подать форму 1099-NEC до 31 января 2023 г.

    Копия Форма должна быть подана в IRS к этой дате. Копия B также должна быть предоставлена ​​подрядчику в этот же день.

    Формы:

    • Форма 1099-NEC, Компенсация неработающим

    Предлагаемые ресурсы:

    • 1099-NEC: все, что вам нужно знать о сообщении о вознаграждениях, не являющихся сотрудниками
    • 1099-NEC против 1099-MISC: различия, сроки и инструкции

    Форма 1099-MISC Крайний срок подачи копии B

    Независимо от того, подаете ли вы документы в электронном или бумажном виде, копия B формы 1099-MISC должна быть отправлена ​​получателю платежа до 31 января 2023 года. -Разное, Прочие доходы

    Предлагаемые ресурсы:

    • Что такое форма 1099 и как ее заполнить?
    • Форма 1099 Требования к регистрации и отчетности

    28 февраля 2023 г.

    Крайний срок подачи бумаги по форме 1099-MISC

    Для некоторых 1099 потребуется форма 1099-MISC.

    Этот срок подходит только для бумажных документов. Если вы подаете документы в электронном виде или пропустите крайний срок подачи бумажных документов, вы можете подать документы 31 марта 2023 года.

    Вы должны доставить Копию А в IRS. Копия B отправлена ​​получателю и должна быть отправлена ​​31 января 2023 года.

    Предлагаемые ресурсы:

    • Что такое форма 1099 и как ее заполнить?
    • Форма 1099 Требования к регистрации и отчетности

    15 марта 2023 г.

    Причитающиеся налоговые декларации корпораций и товариществ S

    Владельцы бизнеса, подающие налоги для корпораций или товариществ S, имеют меньше времени для уплаты налогов. 15 марта — крайний срок подачи налоговой декларации корпорации S (форма 1120-S) или декларации о партнерстве (форма 1065). Если вы являетесь корпорацией S, ознакомьтесь с нашим полным руководством по налогам и срокам для корпорации S.

    Обратите внимание, что корпорации S и Товарищества не платят налоги со своего дохода. Этот налог уплачивается с индивидуальных доходов акционеров или партнеров соответственно.

    15 марта также является крайним сроком для подачи заявления на продление налоговых деклараций S corp и партнерства.

    Формы:

    • Форма 1120S, Декларация о подоходном налоге для корпорации S
    • Форма 1065, Возврат доходов от партнерства в США

    Предлагаемые ресурсы:

    • S Подача налоговой декларации: льготы, сроки и инструкции
    • Как заполнить форму 1120s — налоговая декларация корпорации S
    • Как облагаются налогом партнерства? Путеводитель
    • Как заполнить форму 1065: обзор и инструкции
    • Налоговая форма приложения K-1: что это такое и когда ее заполнять

    31 марта 2023 г.

    Форма 1099-MISC Копия Крайний срок подачи

    Для некоторых 1099 требуется форма 1099-MISC. Это включает в себя выплаты физическому лицу или ООО в размере не менее 600 долларов США в течение года в виде арендной платы, юридических расчетов, а также призов или выигрышей.

    Этот срок подходит только для электронной подачи.

    Вы должны доставить Копию А в IRS, а Копию Б — получателю.

    Формы:

    • Форма 1099-Разное, Прочие доходы

    Предлагаемые ресурсы:

    • Что такое форма 1099 и как ее заполнить?
    • Форма 1099 Требования к регистрации и отчетности

    18 апреля 2023 г.

    Предполагаемые квартальные платежи

    Итак, начнем. Если ваш бизнес платит налоги ежеквартально, первый предполагаемый квартальный налоговый платеж за 2023 год должен быть уплачен сегодня.

    Формы:

    • Форма 1040-ES, расчетный налог для физических лиц (платежный чек 1)

    Предлагаемые ресурсы:

    • Как рассчитать и уплатить предполагаемые налоги (бесплатный калькулятор)
    • Что такое форма IRS 1040-ES? (Руководство по расчетному подоходному налогу)
    • Когда должны быть уплачены расчетные налоговые платежи?

    Индивидуальные налоговые декларации

    Это крайний срок подачи индивидуальных налоговых деклараций (форма 1040). Если ваш доход за налоговый год ниже 66 000 долларов США, вы можете бесплатно подать электронную заявку с помощью IRS Free File. Если ваш доход был выше этого, вы можете использовать бесплатные заполняемые формы IRS.

    Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, подающим Приложение C к своим личным налоговым декларациям, к вам также применяется крайний срок 18 апреля 2023 года.

    18 апреля также является крайним сроком подачи заявления на продление срока подачи вашей индивидуальной налоговой декларации.

    Подлежащие уплате налоговые декларации категории C

    Сегодня крайний срок подачи налоговых деклараций категории C (форма 1120).

    18 апреля также является крайним сроком подачи заявления на продление срока подачи корпоративной налоговой декларации.

    Формы:

    • Форма 1120, Декларация о подоходном налоге с корпорации США
    • Форма 7004, Заявление об автоматическом продлении срока

    Предлагаемые ресурсы:

    • Налоги для индивидуальных предпринимателей: обзор и пошаговое руководство
    • Как заполнить форму Schedule C 1040
    • Налоговая форма 1120 — что это такое и как ее заполнить
    • Что такое форма 7004 и как ее заполнять

    Налоговые декларации штата

    Каждый штат устанавливает свои собственные налоговые сроки. Чтобы найти список текущих крайних сроков уплаты государственной пошлины, нажмите здесь.

    15 июня 2023 г.

    Предполагаемые квартальные платежи

    Второй расчетный квартальный налоговый платеж за 2023 год должен быть уплачен сегодня.

    Формы:

    • Форма 1040-ES, расчетный налог для физических лиц (платежный чек 2)

    Предлагаемые ресурсы:

    • Как рассчитать и уплатить предполагаемые налоги (бесплатный калькулятор)
    • Что такое форма IRS 1040-ES? (Руководство по расчетному подоходному налогу)
    • Когда должны быть уплачены расчетные налоговые платежи?

    15 сентября 2023 г.

    Предполагаемые ежеквартальные платежи

    Третий расчетный квартальный налоговый платеж за 2023 год должен быть уплачен сегодня.

    Если вы являетесь корпорацией или товариществом категории S и успешно подали заявку на продление, ваша налоговая декларация должна быть подана.

    Формы:

    • Форма 1040-ES, расчетный налог для физических лиц (платежный чек 3)
    • Форма 1120S, Декларация о подоходном налоге для корпорации S
    • Форма 1065, Возврат доходов от партнерства в США

    Предлагаемые ресурсы:

    • Как рассчитать и уплатить предполагаемые налоги (бесплатный калькулятор)
    • Что такое форма IRS 1040-ES? (Руководство по расчетному подоходному налогу)
    • Когда должны быть уплачены расчетные налоговые платежи?
    • Как заполнить форму 1120s — налоговая декларация корпорации S
    • Как заполнить форму 1065: обзор и инструкции

    16 октября 2023 г.

    Если вы являетесь корпорацией категории C и подали заявку на продление, ваша декларация о подоходном налоге должна быть подана.

    Это также новый срок для индивидуальных предпринимателей, которые успешно получили налоговую отсрочку.

    Формы:

    • Форма 1120, Декларация о подоходном налоге с корпорации США

    Предлагаемые ресурсы:

    • Налоговая форма 1120 — что это такое, как ее заполнить

    1 ноября 2023 г.

    Начните вносить налоговые изменения

    Налоговые изменения в конце года могут помочь развитию вашего бизнеса и снизить налогооблагаемый доход за календарный год. Если вы еще этого не сделали, сейчас самое время спланировать и принять меры.

    31 декабря 2023 г.

    Крайний срок налоговых перемещений

    Сегодня последний день, когда можно внести любые налоговые изменения за 2023 налоговый год.

    Создайте соло 401 (k)

    Если вы работаете не по найму, сегодня крайний срок для создания соло 401 (k).

    Когда я могу начать подавать налоги за 2023 год?

    Как правило, IRS начинает принимать налоговые декларации примерно с середины до конца января. Если вы собираетесь нанять специалиста по налогам, лучше начать как можно раньше. По мере того, как мы приближаемся к срокам, спрос на их услуги растет, и у них становится меньше возможностей для привлечения новых клиентов.

    Когда я получу возврат налога?

    Большинство налоговых декларантов получат возмещение в течение 21 календарного дня после того, как налоговая декларация будет получена IRS.

    Это не обещание IRS или что-то в этом роде. Но в целом вы можете рассчитывать на возврат налога через 3-4 недели после подачи декларации. Вы можете проверить свой статус возврата IRS за пять минут, используя инструмент IRS Where’s My Refund .

    Несвоевременная уплата налогов

    По прошествии срока уплаты налогов вам придется заплатить штраф за просрочку платежа. Это составляет дополнительные 0,5% от неуплаченных налогов каждый месяц, пока вы не оплатите свой первоначальный налоговый счет (максимум до 25% от общей суммы вашего налогового счета).

    Штраф за несвоевременную подачу составляет 5% от суммы неуплаченных налогов каждый месяц. Это означает, что даже если вы не можете позволить себе текущие налоговые обязательства, своевременная подача документов все равно сэкономит вам деньги на штрафах.

    Хотя лучше подать налоговую декларацию и уплатить ее как можно скорее, чтобы свести к минимуму штрафы, мы составили руководство, объясняющее, что произойдет, если вы не подадите налоговую декларацию.