2 ндфл 2018 онлайн заполнить: Бланк: 2-НДФЛ 2021-2022 сотруднику

Содержание

Налоговая декларация 3 ндфл за 3 года

02 ноября 2020

02.11

8 минут

8 мин.

36 276

1 209

10

Если вам необходимо заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ за 3 года, вы можете сделать это в интернет-программе на сайте Налогия.

Вам необходимо только ответить на несколько вопросов. В каждой декларации 3-НДФЛ вы указываете свои доходы и расходы того периода, за который оформляете вычет.

Начинать заполнение 3-НДФЛ следует с налогового периода, в котором возникло право на вычет, но не раньше, чем за предыдущие три.

Статьи

Содержание статьи

Налоговый вычет за квартиру за три года

За сколько лет можно получить другие налоговые вычеты

Как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ за несколько лет

Документы на налоговый вычет за 3 года

Способы заполнения и сдачи декларации

Как получить вычет пенсионерам?

Частые вопросы

Заключение эксперта:

Налоговый вычет за квартиру за три года

Имущественный вычет не имеет срока давности, но предоставляется лишь на доходы последних трех периодов.

Право на возврат части средств при покупке жилой недвижимости возникает после того, как:

  • оформили жилье в собственность, если приобрели жилье по договору купли-продажи;

или

  • подписали Акт-приема передачи, если купили жилье по договору долевого участия (ДДУ).

Покупка в новостройке

Покупка на вторичном рынке

Когда получен Акт приема-передачи

Когда право собственности оформлено в Росреестре

Если право на налоговую льготу возникло в 2021, то заявить вычет вы можете по доходам 2021-го в 2022, 2023 или в 2024. В 2025 льготу за 2021 получить не удастся.

В 2022 у вас есть право подать декларацию за 3 года и вернуть налоги за 2021, 2020 и 2019 гг.

Обратите внимание! В 2022 следует правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ на имущественный вычет: начините с самого раннего периода — с 2019. Если доходов 2019-го недостаточно для того, чтобы использовать всю одобренную сумму за 2019, перенесите остаток на следующий период и заполните 3-НДФЛ за 2020. И так далее.

За сколько лет можно получить другие налоговые вычеты

Ограничение в три года касается всех видов налоговых льгот, включая социальные, стандартные, инвестиционные и прочие. И их также можно заявить только на доходы и расходы того периода, в котором возникло право на вычет.

Пример

В 2018 Смирнов оплачивал лечение зубов и обучение ребенка. В 2022 он уже не сможет вернуть налог за 2018, так как с момента возникновения права прошло более 3 лет.

Как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ за несколько лет

Обратите внимание, что декларацию нужно заполнять по той форме, которая действовала в отчетном периоде — в том, за который вы хотите получить вычет.

К декларации за 2019 не забудьте приложить заявление на возврат налога. С 2020 года заявление на предоставление вычета отсутствует в пакете для ИФНС как отдельный документ и уже включено в форму 3-НДФЛ.

Если вы внесете все данные за три года в одну декларацию, вам откажут в вычете. Так делать нельзя. Обратитесь к нашим экспертам: мы проверим ваши документы, заполним все необходимые формы и самостоятельно перешлем в вашу ИФНС. Или отправим вам в формате pdf и xml.

Документы на налоговый вычет за 3 года

В пакет для ИФНС необходимо вложить документы, подтверждающие ваше право на возврат налога.

Если вы обращаетесь за возвратом на обучение, то такими документами будут:

  • договор на обучение,
  • документы, подтверждающие оплату,
  • лицензия образовательной организации и прочее.

Расходы на приобретение квартиры будут подтверждаться:

  • договором купли-продажи,
  • договором на ипотечный кредит,
  • платежными квитанциями, распиской продавца о передаче денег и другими.

Если вы возвращаете налог при оплате за родственника, не забудьте вложить документы, подтверждающие родство.

Перечень необходимых документов

Для оформления налогового вычета при покупке жилья за 2021 год

Скачать

Способы заполнения и сдачи декларации

Подать декларацию 3-НДФЛ за 3 года разрешено следующими способами:

  1. Лично в ИФНС по месту регистрации.
  2. По почте.
  3. Онлайн на сайте www.nalogia.ru, а также через личный кабинет налогоплательщика.

При личном обращении в налоговый орган обязательно возьмите паспорт и оригиналы всех бумаг, что вы передаете инспектору. Вполне возможно, что сотрудник решит проверить совпадение данных.

Если отправляете по почте, то из оригиналов прилагаете только декларацию 3-НДФЛ и справки:

  • 2-НДФЛ,
  • об уплаченных процентах по ипотечному кредиту,
  • об оплате медицинских услуг и т.п.

Остальные документы — договоры, лицензии, платежки — прилагаются в копиях. Заверять копии у нотариуса не требуется. Подпишите каждую страницу, напишите “копия верна” и поставьте текущую дату.

По почте налоговая декларация 3-НДФЛ направляется письмом с описью вложения. Распечатайте и подпишите опись в двух экземплярах. Один экземпляр остается у вас, чтобы подтвердить факт и дату отправки, второй вкладывается в пакет для ИФНС.

Можно оформить отправку пакета с уведомлением о вручении получателю. Так вы будете уверены, что все необходимые бумаги вовремя получены налоговым органом.

Отправить документы по почте можно как лично, так и поручить другому лицу. Доверенность для этого не требуется. Но подписать декларацию, копии и опись вложения вы должны лично.

Важно! Налоговый орган вправе затребовать у вас оригиналы документов для проверки и подтверждения их подлинности. Будьте готовы предоставить все необходимые документы.

Как получить вычет пенсионерам?

Налоговое законодательство позволяет пенсионерам переносить остаток имущественного вычета не только на последующие периоды, но и на три предыдущих (п. 10 ст. 220 НК РФ).

Если в течение последних трех лет пенсионер работал и платил налог на доходы, он имеет право заявить эти доходы к вычету вне зависимости от даты оформления жилья в собственность.

Если пенсионер уже давно не работает, то перенести и получить имущественный вычет при покупке квартиры он сможет только при наличии других источников доходов, облагаемых подоходным налогом.

Такими источниками в 2022 являются заработная плата, доходы, полученные по договорам ГПХ, от сдачи имущества в аренду или его продажи (кроме ценных бумаг), от оказания различных услуг, а также страховые выплаты по пенсионному обеспечению.

Если право на вычет у пенсионера наступило в 2021, то в 2022 он может вернуть налог за 2021 и еще за три налоговых периода — 2020, 2019, 2018. Эти периоды предшествуют тому, в котором образовался переносимый остаток. Главное, чтобы в то время у пенсионера были налогооблагаемые доходы и он уплачивал с них подоходный.

Частые вопросы

В 2020 я стал пенсионером, а в 2021 купил квартиру. Какие вычеты я могу получить в 2022?

+

В 2022 вы можете подать декларацию 3-НДФЛ за 3 года: 2020, 2019 и 2018. В 2021 вы уже были на пенсии, поэтому за 2021 вычет вам не положен. За 2020 вы получите возврат за те месяцы, когда работали и еще не стали пенсионером, а 2019 и 2018 будут учтены в полностью.

В 2021 я вышел на пенсию и купил жилье. Как мне получить вычет, если я уже не работаю?

+

В 2022 вы имеете право получить налоговый вычет за несколько лет: 2021, 2020, 2019 и 2018. Все это время вы работали, поэтому можете вернуть налоги. В расчете за 2021 будут учтены месяцы до выхода на пенсию.

Я купил квартиру в 2016. Могу ли в 2022 сделать возврат налогов за все это время?

+

Несмотря на то, что имущественный вычет не имеет срока давности, и у вас есть право заявить вычет по истечении любого времени, фактический возврат будет осуществлен в пределах последних трех лет. То есть в 2022 вы вернете средства за 2021, 2020 и 2019. Если налогов, уплаченных в эти периоды, не хватит, чтобы получить весь вычет, в 2023 вы подадите декларацию за 2022. И так далее, пока не исчерпаете весь вычет.

Я сменил несколько работ, а теперь хочу вернуть налог за покупку жилья. За какой год должна быть справка 2-НДФЛ, чтобы подать 3-НДФЛ за 3 года?

+

Если вы собираетесь получить налоговый вычет за квартиру за предыдущие три года, вам нужно подготовить три пакета документов — за каждый период отдельно. И каждая справка 2-НДФЛ должна быть за соответствующий период. Запросите справки во всех организациях или скачайте в Личном кабинете на сайте ФНС.

Заключение эксперта:

Теперь вы знаете, что получить налоговый вычет можно за последние три года. При этом имущественный вычет не имеет срока давности и недополученный остаток переносится на последующие периоды. Остальные налоговые льготы предоставляются только за те годы, когда были понесены расходы, а для возврата налога применяется налоговая база конкретного периода.

Публикуем только проверенную информацию

Автор статьи

Ирина Ерёмина

Главный специалист по налогообложению

стаж:
20 лет

консультаций:
3456

Специалист по разработке и сопровождению it- продуктов, связанных с расчетом налогов, налоговое консультирование по налогообложению операций с ценными бумагами, анализ сложных кейсов инвесторов, корпоративное обучение сотрудников

Поделиться:

175

2-НДФЛ — заполнение онлайн в 2021 году

19 января 2021

Юсупова Анна Владимировна

0

Добавить в избранное
В избранное

Поделиться

2-НДФЛ – онлайн-заполнение за 2020 год облегчает налоговым агентам условия сдачи обязательной отчетности. А кроме того, для ряда лиц электронная форма сдачи отчета является обязательной. Расскажем об этом подробнее далее.

  • Важные изменения по отчету 2-НДФЛ в 2021 году
  • Общий порядок заполнения и подачи формы 2-НДФЛ за 2020 год
  • Справка 2-НДФЛ: как ее заполнить онлайн
  • Какая программа может использоваться для заполнения 2-НДФЛ
  • Как отправить 2-НДФЛ через оператора
  • Форматный контроль ФНС
  • Как получить онлайн-справку 2-НДФЛ физлицу

Важные изменения по отчету 2-НДФЛ в 2021 году

На основании приказа ФНС РФ от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ справка о доходах физического лица станет в 2021 году приложением расчета сумм налога на доходы физических лиц по форме 6-НДФЛ. Сдавать впервые сведения о доходах физического лица в составе приложения к отчету, нужно начиная с отчетности за 2021 год. За 2020 год справки по форме 2-НДФЛ нужно сдавать по старой форме (приказ ФНС от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@).

Общий порядок заполнения и подачи формы 2-НДФЛ за 2020 год

Согласно абз.  7 п. 2 ст. 230 НК РФ налоговые агенты должны подавать справки по форме 2-НДФЛ в электронном формате. Исключение составляют те, кто подает данные о доходах 10 человек и менее — им сохранили право отчитываться по желанию на бумажных носителях (до 2020 года порог численности составлял 25 человек).

Формат передачи декларации в электронной форме утверждается федеральным органом исполнительной власти по надзору и контролю в области налогов по согласованию с Минфином (п. 7 ст. 80 НК РФ).

В соответствии с п. 4 ст. 80 НК РФ, можно передавать 2-НДФЛ онлайн:

  • через личный кабинет налогоплательщика;
  • телекоммуникационные средства связи.

День предоставления обязательной формы отчетности — это дата отправки справки 2-НДФЛ онлайн. Принятыми считаются те отчеты, которые прошли форматный контроль (п. 11 Порядка, утвержденного приказом ФНС от 16.09.2011 № ММВ-7–3/576@, далее по тексту — Порядок). Согласно п. 7 Порядка отчет принимается сотрудником налоговой, уполномоченным принимать данный отчет. В одном файле с данными не может содержаться более 3000 документов (п. 8 Порядка).

Справка 2-НДФЛ: как ее заполнить онлайн

Чтобы справку 2-НДФЛ заполнить онлайн, воспользуйтесь:

  • Специальным программным обеспечением, например одной из разновидностей системы «Налогоплательщик», СБИС, 1С: Бухгалтерия и другими.
  • Одним из бесплатных сервисов в интернете. Этот способ не очень удобен, поскольку не все сервисы предлагают возможность конвертации заполненного отчета в электронный формат для отправки в ИФНС.

Самый удобный и простой способ заполнить 2-НДФЛ за 2020 год онлайн бесплатно — использовать встроенные модули в любой применяемой налогоплательщиками программе для ведения бухучета. В современных версиях программного обеспечения есть возможность наложить на документ усиленную ЭЦП и непосредственно отправить в налоговую.

Если использовать сервисы, предлагающие по справке 2-НДФЛ 2020 года только заполнение онлайн, то они не очень удобны для формирования электронных документов. На таких площадках легко заполнить и распечатать отчет в бумажном варианте, поскольку документ сформируется в формате pdf или xls. Следовательно, подписать отчет электронной подписью и отправить в ИФНС при помощи таких сервисов не получится.

Какая программа может использоваться для заполнения 2-НДФЛ

Рассмотрим на примерах, какая лучше подойдет для заполнения 2-НДФЛ программа:

  1. Чтобы заполнить 2-НДФЛ онлайн за 2020 год в программе «1С: Предприятие», создайте отчет для отправки в ИФНС. Для этого зайдите во вкладку «Зарплата и кадры». Проверьте, чтобы «подтянулись» правильно название и коды предприятия, подписи уполномоченных лиц. Нажмите кнопку «Заполнить», чтобы произошло автозаполнение данных из базы, которую вы ведете, в отчет. Проверьте отображенные в табличной части документа данные и в случае необходимости внесите корректировки вручную или отредактируйте через карточку сотрудника. После сверки всех данных запишите сформированный отчет.
  2. В программном комплексе «Бухсофт-онлайн» выберите модуль по составлению отчетности, доступный во вкладке «Фонды». По каждому сотруднику в разделе «Анкета» проверьте отображенные данные. Перейдя по вкладке «Справки», внесите необходимые сведения и сохраните. Сформируйте отчет.
  3. В программе «Контур.Бухгалтерия» начните формировать отчет, перейдя по пути Отчетность/ФНС/2-НДФЛ. Проверьте внесенные в отчет данные, при необходимости внесите дополнения и создайте отчет.

Кроме этого, разработчики программного комплекса «Бухсофт» предлагают 2-НДФЛ заполнить онлайн, а также проверить отчетность. Для этого используйте программное обеспечение «CheckXML + 2-НДФЛ». Это офлайн-программа с возможностью обновления до последней версии, в которой учтены все изменения в нормативных актах и порядке приема электронных документов налоговой.

Как отправить 2-НДФЛ через оператора

Чтобы сдать 2-НДФЛ в электронной форме, используйте телекоммуникационные средства связи (ТКС). Для этого выберите оператора, обеспечивающего электронный документооборот (п. 21 Порядка). Это возможно осуществить, если налоговый агент согласно п.  24:

  • обеспечен легальными средствами наложения криптографической защиты информации, совместимыми с теми, что использует налоговая;
  • может сформировать отчет в электронной форме и обеспечить его шифрование и дешифрацию полученной от регулятора информации;
  • сформировать УКЭП при отправке документа и проверить приходящую из налоговой в ответ информацию.

Как уже упоминалось выше, нормативными актами предусмотрено, что в одном файле может быть сгруппировано не более 3000 сведений о физлицах-налогоплательщиках. Если их больше, то формируются еще аналогичные файлы, при этом в каждом должна быть идентичная информация о предприятии с одинаковыми реквизитами.

Форматный контроль ФНС

После того как отчет будет отправлен в налоговую по ТКС, в ответ (не позднее следующего дня) придет извещение о получении файла (п. 27 Порядка). В течение десяти рабочих дней, согласно п. 29 Порядка, придут файлы с реестром сведений и протоколы о приемке данных. Поданными надлежащим образом могут считаться лишь те сведения, которые налоговая внесла в реестр, то есть те, которые прошли форматный контроль (п.  30 Порядка).

Если отчет не прошел контроль, то его надо пересдать. При этом если часть справок из файла налоговая приняла, то пересдать необходимо лишь те сведения, которые требуют корректировки. Это означает, что налоговому агенту потребуется направить в налоговую новый файл с уточненными сведениями, а не весь файл повторно (п. 5 Порядка и письмо ФНС от 05.09.2013 № БС-4-11/16088).

Если налоговому агенту требуется аннулировать направленную ранее в налоговую справку с ошибочными сведениями, то следует подать аналогичный документ с заполненными данными Ф. И. О. и кодом физлица-налогоплательщика — 99 (сведения о начислениях налога и выплатах доходов не указываются). Когда справка будет аннулирована, подайте новую форму с внесенными правильными сведениями (письмо ФНС от 10.06.2016 № БС-4-11/10398).

Как получить онлайн-справку 2-НДФЛ физлицу

Функционал личного кабинета физлица-налогоплательщика расширен — теперь у него есть возможность в онлайн-доступе получить электронный вариант справки. Подписанный УКЭП документ загружается в одном из форматов: pdf или xml. Для этого необходимо нажать кнопку «Выгрузить с е-подписью».

Электронная справка загрузится в выбранную налогоплательщиком папку на его компьютере в форме zip-архива. Загруженную в кабинете электронную справку можно разослать таким адресатам, как банковские учреждения. Эта возможность доступна в обновленной версии кабинета.

Электронная цифровая подпись налоговой встроена в структуру документа, сформированного в формате pdf. А если выгружать файл xml, то подпись будет содержаться в файле с расширением p7s. Принимающая электронный документ сторона может самостоятельно проверить подлинность наложенной налоговой ЭЦП.

Кроме того, на портале «Госуслуги» налогоплательщик может получать актуальную информацию о суммах начислений и уплаты НДФЛ со своего дохода. Это можно сделать, не выгружая справку 2-НДФЛ с наложенной на нее ЭЦП налоговой.

***

В 2021 году существенно упростились условия заполнения, отправки и получения справок по форме 2-НДФЛ за 2020 год в онлайн-режиме. Существует множество сервисов и программ, при помощи которых можно очень удобно сформировать и сдать отчет. Такому прогрессу способствовало создание благоприятных условий для сдачи отчетов в электронном формате — внесение соответствующих изменений в действующие нормативные акты.

 

Источники:

  • Налоговый кодекс РФ

Добавить в избранное
В избранное

Поделиться

Предыдущий материал

Следующий материал

Часто задаваемые вопросы о форме 1099-G и форме 1099-INT

Примечание. Эти вопросы предназначены для того, чтобы помочь вам подготовить декларацию по индивидуальному подоходному налогу, если вы получили форму 1099-G, потому что о возмещении налога штата или местного Служба внутренних доходов (IRS) или форма 1099-INT была сообщена в IRS о процентах, выплаченных по возврату налога штата или местного налога.

Форма 1099-G
  • Что такое форма 1099-G и почему я получил ее от Департамента доходов?
  • Что мне делать с полученной формой 1099-G?
  • Почему сумма в моей форме 1099-G отличается от суммы возмещения, которую я получил?
  • Как рассчитывалась сумма в моей форме 1099-G?
  • Я не получил возмещение. Почему я получаю форму 1099-G?
  • Почему я не получаю форму 1099-G каждый год?
  • В какую строку налоговой декларации мне вводить информацию из моей формы 1099-G?
  • Я получил форму 1099-G не из штата Северная Каролина. Облагается ли это налогом для NC?
  • Почему в моей форме 1099-G не удерживается?
  • После подачи декларации я получил форму 1099-G. Что я делаю?
  • Когда отправляется форма-1099-G по почте?
  • Я потерял форму-1099-G. Что я должен делать?
  • Я проверил свои записи и определил, что сумма, указанная в моей форме 1099-G, неверна. Что я должен делать?
Форма 1099-INT
  • Почему я получил форму 1099-INT от налогового управления?
  • Что мне делать с полученной формой 1099-INT?
  • Что делать, если я получил проценты по возмещению от Департамента, но не получил форму 1099-INT?
  • В какой строке моей налоговой декларации я должен указать возврат процентов, полученных от Департамента?
  • Почему я не получаю форму 1099-INT каждый год?
  • Я получил форму 1099-INT из штата, отличного от Северной Северной Каролины. Облагается ли это налогом для NC?
  • Почему в моей форме 1099-INT нет удержания?
  • После подачи декларации я получил форму 1099-INT. Что я делаю?
  • Когда формы 1099-INT рассылаются по почте?
  • Я потерял форму 1099-INT. Что я должен делать?
  • Я проверил свои записи и определил, что сумма, указанная в моей форме 1099-INT, неверна. Что я должен делать?

 

Форма 1099-G

Что такое форма 1099-G и почему я получил ее от Департамента доходов?

Форма 1099-G представляет собой отчет о доходах, полученных вами от Департамента доходов в течение календарного года. Служба внутренних доходов (IRS) требует, чтобы государственные учреждения отчитывались перед IRS об определенных платежах, сделанных в течение года, поскольку эти платежи считаются валовым доходом получателя. Департамент должен сообщать о любых суммах возмещения или переплаты, выданных в течение года лицам, заявившим о постатейных вычетах в своей декларации по федеральному подоходному налогу.

Что мне делать с полученной формой 1099-G?

Форму 1099-G следует использовать для расчета вашего федерального скорректированного валового дохода. В декларации штата («Форма D-400») сумма возмещения налогов штата и местных налогов, указанная в федеральной декларации, должна быть указана в соответствующей строке формы D-400, Приложение S (строка 16 для 2021 налогового года).

Почему сумма в моей форме 1099-G отличается от суммы возмещения, которую я получил?

Сумма возмещения, указанная в вашей форме 1099-G, может отличаться от суммы возмещения, полученной вами по любой из следующих причин:

  • Вы сообщили о налоге на потребительское использование на вашем D-400

  • Вы сделали взнос в Фонд дикой природы штата Северная Каролина, не связанной с охотой и находящейся под угрозой исчезновения, в Благотворительный фонд образования штата Северная Каролина или в Программу борьбы с раком груди и шейки матки штата Северная Каролина

  • Вы решили применить часть переплаты к расчетному налогу на следующий год

  • Часть вашей переплаты была зачтена за предыдущий налоговый год или у внешнего агентства есть требование против вашего возмещения

  • Вы получили проценты, о которых сообщается отдельно в форме 1099-INT

Как рассчитывалась сумма в моей форме 1099-G?

Как правило, в форме 1099-G указывается сумма возмещения, полученного вами за предыдущий налоговый год. В большинстве случаев это сумма ваших удержаний в штате Северная Каролина и/или других предыдущих платежей (т. е. расчетных налогов) за вычетом причитающегося налога в штате Северная Каролина.

См. «Почему сумма в моей форме 1099-G отличается от суммы возмещения, которую я получил?» выше.

Я не получил возмещение. Почему я получаю форму 1099-G?

Хотя вы не получили возмещение, у вас была переплата налогов, которая была применена к одному или нескольким из следующих пунктов:

  • Потребительский налог

  • Взнос в Фонд дикой природы штата Северная Каролина, не связанной с охотой и дикой природой, находящейся под угрозой исчезновения, в Благотворительный фонд образования штата Северная Каролина или в Программу борьбы с раком груди и шейки матки штата Северная Каролина

  • Часть вашей переплаты была включена в расчетный налог на следующий год

  • Ответственность за другой налоговый год или внешнее агентство, у которого есть претензии в отношении вашего возмещения

Почему я не получаю форму 1099-G каждый год?

Вы не получите форму 1099-G от Департамента в следующих случаях:

В какой строке налоговой декларации я должен ввести информацию из моей формы 1099-G?

Информация в вашей форме 1099-G сначала вводится в вашу федеральную налоговую декларацию и используется для расчета вашего федерального скорректированного валового дохода. В декларации штата сумма возмещения налогов штата и местных налогов, указанная в федеральной декларации, должна быть указана в соответствующей строке формы D-400, Приложение S (строка 18 для налогового года 2020).

Я получил форму 1099-G из штата, отличного от Северной Северной Каролины. Облагается ли это налогом для NC?

Если в полученной вами форме 1099-G отражен возврат налога штата или местного налога, о котором было сообщено в IRS, и доход включен в федеральный скорректированный валовой доход, доход подлежит вычету (не облагается налогом) в декларации по индивидуальному подоходному налогу штата Северная Каролина, даже если возмещение было выдано другим государством.

См. «В какой строке налоговой декларации я должен ввести информацию из моей формы 1099-G» выше.

Почему в моей форме 109 не удерживается9-Г?

Форма 1099-G, выданная Департаментом, не включает удержания, поскольку в форме сообщается о переплате налогов. Налог с переплаты не удерживался.

После подачи декларации я получил форму 1099-G. Что я делаю?

Если вы получили форму 1099-G после подачи налоговой декларации, вам следует подать измененную федеральную налоговую декларацию и налоговую декларацию штата.

Когда форма-1099-G отправляется по почте?

Налоговое управление требует от Департамента выдачи форм 109.9-Г не позднее 31 января каждого года. Точная дата отправки меняется каждый год.

Я потерял форму-1099-G. Что я должен делать?

Чтобы запросить дубликат формы 1099-G, обратитесь в Департамент по телефону 1-877-252-3052. Подождите две недели, чтобы получить форму.

Я проверил свои записи и определил, что сумма, указанная в моей форме 1099-G, неверна. Что я должен делать?

Чтобы запросить исправленную форму 1099-G, обратитесь в Департамент по телефону 1-877-252-3052. Подождите две недели, чтобы получить форму.

 

Форма 1099-INT

Почему я получил форму 1099-INT от налогового управления?

Служба внутренних доходов (IRS) требует от Департамента выдачи формы 1099-INT налогоплательщикам, которые получили проценты в размере 600 долларов США или более на возмещения, выплаченные в течение налогового года. Хотя IRS не требует от Департамента выдачи формы 1099-INT налогоплательщикам, получающим проценты на возмещение менее 600 долларов, все проценты, полученные на возмещения, облагаются налогом и должны быть включены в федеральный скорректированный валовой доход.

Что мне делать с полученной формой 1099-INT?

Используйте форму 1099-INT для расчета вашего федерального скорректированного валового дохода.

Что делать, если я получил проценты по возмещению от Департамента, но не получил форму 1099-INT?

Проценты, полученные по вашему возмещению, облагаются налогом и должны быть включены в федеральный скорректированный валовой доход независимо от суммы. Сумма процентов, выплаченных по вашему возмещению, указывается в чеке на возврат. Если вы не вели учет суммы полученных процентов на возмещение, вам следует связаться с Департаментом по телефону 1-877-252-3052, чтобы определить сумму процентов на возмещение, полученных в течение налогового года. Включите сумму возврата процентов, полученных в расчет вашего федерального скорректированного валового дохода.

В какой строке моей налоговой декларации я должен указать возврат процентов, полученных от Департамента?

Процентный доход должен быть указан в соответствующей строке вашей федеральной декларации и включен в федеральный скорректированный валовой доход. Федеральный скорректированный валовой доход является отправной точкой для декларации NC и указывается в форме D-400, строка 6.

Почему я не получаю форму 1099-INT каждый год?

Начиная с налогового 2018 года, вы будете получать форму 1099-INT от Департамента только в том случае, если вы получили возврат процентов в размере не менее 600 долларов США. Если вы не получили возмещения процентов в размере 600 долларов США или более в течение 2018 года, вы не получите форму 109.9-INT от Департамента.

Я получил форму 1099-INT из штата, отличного от Северной Северной Каролины. Облагается ли это налогом для NC?

Если проценты были получены резидентом СК, доход облагается налогом в СК.

Почему в моей форме 1099-INT нет удержания?

Департамент не удерживает налоги при возврате процентов.

После подачи декларации я получил форму 1099-INT. Что я делаю?

Если вы получили форму 1099-INT после подачи налоговой декларации, вам следует подать измененную федеральную налоговую декларацию и налоговую декларацию штата.

Когда формы 1099-INT рассылаются по почте?

Налоговое управление США требует от Департамента выпуска форм 1099-INT не позднее 31 января каждого года. Точная дата отправки меняется каждый год.

Я потерял форму 1099-INT. Что я должен делать?

Чтобы запросить дубликат формы 1099-INT, обратитесь в Департамент по телефону 1-877-252-3052. Подождите две недели, чтобы получить форму.

Я проверил свои записи и определил, что сумма, указанная в моей форме 1099-INT, неверна. Что я должен делать?

Чтобы запросить исправленную форму 1099-INT, обратитесь в Департамент по телефону 1-877-252-3052. Подождите две недели, чтобы получить форму.

 

Бесплатные налоговые формы за 2018 год — заполните эти формы и отправьте их по почте в IRS

Если вам необходимо подать налоговую декларацию за 2018 год, сделайте это как можно скорее — формы находятся ниже — и отправьте их по почте на адрес за 2018 год. на бланке — не текущего года почтовый адрес . Налоговая декларация за 2018 год не может быть подана где-либо в электронном виде, и вы больше не можете требовать возмещения за 2018 год с 18 апреля 2022 года; подготовьте и заполните электронную налоговую декларацию за текущий год прямо сейчас.

Чтобы подать налоговую декларацию IRS за 2018 год, нажмите на любую из ссылок формы ниже. Вы можете заполнить и подписать формы онлайн. Когда закончите, выберите один из предложенных вариантов сохранения, а затем загрузите, распечатайте и отправьте по почте декларацию за 2018 год. Почтовый адрес указан в форме 1040 за любой налоговый год. Выберите свой штат (штаты), нажмите на любую из ссылок на форму штата и заполните, подпишите соответствующие формы онлайн и выберите один из вариантов сохранения. Ищите другие налоговые формы и публикации в формате PDF по налоговым годам.

Важно: С 18 апреля 2022 года вы больше не можете требовать возмещения налогов за 2018 год. Ежегодно заполняйте налоговую декларацию в электронной форме, чтобы не упустить возмещение, которое принадлежит вам по праву.

Необходимо изменить или дополнить федеральную налоговую декларацию о подоходном налоге или декларацию штата за 2018 год? Заполните и подпишите форму налоговой поправки IRS 1040-X онлайн и отправьте ее по адресу, указанному в форме. Выберите один или несколько штатов, заполните и подпишите соответствующие формы поправок к налогам штата онлайн и отправьте их по почте по адресу, указанному в форме.

Начните с Федеральных налоговых калькуляторов за 2018 год при оценке и подготовке налоговой декларации за 2018 год. Вы должны уплатить налоги за 2018 г. налоговой службе США? Если да, оцените потенциальные штрафы за несвоевременную подачу и/или несвоевременную уплату. Совет: Подайте заявку как можно скорее и платите столько, сколько вы можете себе позволить, чтобы снизить штрафы за несвоевременную подачу документов, поскольку эти штрафы выше, чем штрафы за просрочку платежа. Найдите способы платить налоги, даже если у вас сейчас нет денег.

См. почтовые адреса налоговой декларации IRS в зависимости от штата, в котором вы проживаете; почтовый адрес штата указан в налоговой декларации штата. См. налоговые формы для других налоговых периодов и советы по налоговому планированию для будущих налоговых периодов, которые помогут вам сбалансировать свои налоги.

Приведенные ниже формы можно открыть в онлайн-редакторе для заполнения — они не могут быть отправлены по электронной почте! Заполните и подпишите эти формы и отправьте их по почте в IRS. Вместо того, чтобы заниматься всеми этими формами и расчетами, каждый год подавайте декларацию онлайн на eFile.com, чтобы вам не приходилось вручную заполнять эти многочисленные сложные налоговые формы — зарегистрируйтесь здесь.

Налоговые таблицы

Налоговые таблицы за 2018 год

433-D

Соглашение о рассрочке

433-F

Информационное заявление о взыскании долга

656-B

Предложение в компромиссном буклете

982

Снижение налоговых атрибутов из-за увольнения задолженности

Форма 1040

1040 Упрощенная декларация налога

Форма 1040 Инструкции

. 2018

Приложение 1

Дополнительный доход и корректировки доходов

Приложение 2

Налоги

Приложение 3

Невозмещаемые кредиты

Расписание 4

Другие налоги

Списание 5

Другие платежи и возвращаемые кредиты

Спись 6

Иностранный адрес и сторонний назначенное управление

1040 -A

  • . Эта форма была исключена для налогового года 2018 — налоговый сезон 2019.

    Приложение A

    Постатейные вычеты

    Приложение B

    Проценты и обычные дивиденды

    Приложение C

    Прибыль или убыток от бизнеса (Индивидуальное предприятие)

    Расписание C-EZ

    Чистая прибыль от бизнеса (единоличное владение)

    Расписание D

    прирост капитала и убытки

    Расписание E

    Дополнительный доход и убыток

    Расписание EIC

    Заработанный налоговый кредит

    Расписание f.

    Прибыль или убытки от сельского хозяйства

    Приложение H

    Налоги с занятости домашних хозяйств

    Приложение J

    Усреднение доходов фермеров и рыбаков

    Приложение R

    Кредит для пожилых людей или инвалидов

    Списание SE

    Налог на самозанятость

    1040-C

    США. Ориентированный на налоговый декларация на налоговую декларация. )

    Расчетный налог США для иностранных физических лиц-нерезидентов

    1040-EZ

    Эта форма была исключена для 2018 налогового года — налогового сезона 201

    1040NR-EZ

    Налоговая декларация для некоторых нерезидентов-инопланетян без иждивенцев

    1040-V

    Платежный ваучер

    1040x

    Налог-поправьте вашу индивидуальную декларацию по подоходному налогу

    1041 (Расписание K-100055

    2

    2

    2

    2

    2

    2 Доля бенефициара в доходах, вычетах, кредитах и ​​т. д.

    1042

    Годовая декларация об удержании налога на доходы иностранных лиц от источника в США

    1042-S

    Доход иностранного лица от источника в США, подлежащий удержанию

    1065

    Чистая прибыль от бизнеса (единственное владение)

    1065 (Спись K-1)

    Доля дохода, вычеты, кредиты, кредиты и т. Д. B

    Медицинское страхование

    1095-C

    Предложение и покрытие медицинского страхования, предоставляемого работодателем

    1098

    Заявление о процентах по ипотеке

    1098-T

    Расходы на обучение и образование0005

    1099-B

    Доходы от сделок с брокерами и бартерами

    1099-C

    Отмена долга

    1099-G

    Компенсация по безработице и все другие государственные гранты

    1099-int

    Процентный доход для расписания B

    1099-MISC

    Прочие доходы

    1099-R

    Распределения от пенсий, аннуитетов, пенсионных планов или планов участия в прибылях, IRA, договоров страхования и т. д.

    1120S (График K-1)

    Доля доходов, вычеты, кредитов и т. Д. -EZ

    Эта форма была исключена для 2018 налогового года — налогового сезона 2019

    2120

    Декларация о множественной поддержке

    2210

    Недоплата расчетного налога

    2210-F

    Недоплата расчетного налога фермерами и рыбаками

    2350

    Заявление о продлении времени для подачи декларации по налогу в США для граждан США и иностранцев -резидентов за рубежом

    2441

    Расходы на уход. Доход

    2555-EZ

    Исключение трудового дохода за границей

    3800

    Общий бизнес-кредит

    3903

    Расходы на переезд

    3949-A

    Информация об информации

    4136

    Кредит за федеральный налог, уплаченный на топливо

    4137

    Социальное обеспечение и налог на медицинский обеспечение при не сообщаемом доходах

    4255

    Краткое лицо инвестиционного кредита

    4505

  • Для получения инвестиционного кредита

    4505

  • для инвестиционного кредита

    9000 4000

  • . Копия налоговой декларации

    4506-T

    Запрос выписки из налоговой декларации

    4506-T-EZ

    Краткая форма запроса выписки из индивидуальной налоговой декларации

    4684

    Пострадавшие и кражи

    4562

    Амортизация и амортизация

    4797

    Продажи бизнес-недвижимости

    4835

    ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И СПЕРАТИ ДЕЙСТВИЯ

    4852

    . Срок подачи декларации о подоходном налоге с физических лиц в США

    4952

    Вычет инвестиционных процентных расходов

    4970

    Налог на накопительные распределения трастов

    4972

    Налог на единовременную сумму распределения

    5074

    Распределение индивидуального подоходного налога Гуаму или Содружеству Северных Марианских островов

    5305-E

    Сберегательный сэкономический траст. Сберегательный счет Coverdell Education Savings

    5329

    Дополнительные налоги на квалифицированные планы (включая IRA) и другие льготные налоговые счета

    5405

    Кредит на покупку жилья впервые и погашение кредита

    5695

    Residential Energy Credits

    5884

    Work Opportunity Credit

    6198

    Computation of Deductible Loss

    6251

    Alternative Minimum Tax

    6252

    Investment Sale Income

    6478

    Biofuel Producer Credit

    6781

    Прибыли/убытки по контрактам и стрэддлам

    8283

    Неденежные благотворительные взносы

    8288

    Налоговая декларация США об удержании налога у источника по распоряжению иностранными лицами правами на недвижимое имущество США

    8288-A

    Заявление об удержании налога на доходы от распоряжения иностранными лицами правами на недвижимое имущество США

    8288-B

    Лица, владеющие недвижимым имуществом США

    8332

    Отказ от права на освобождение от ответственности в отношении ребенка родителем-опекуном

    8379

    Выделение пострадавшего супруга

    8396

    Проценты на ипотечную кредиту

    8582

    Ограничения потери активности

    8606

    НЕОДВИЖИВАЕМЫЕ IRAS

    8609

    Налогожие для домов.

    Зачет минимального налога за предыдущий год

    График 8812

    Дополнительный налоговый зачет на детей

    8814

    Выбор родителей сообщать о процентах и ​​дивидендах ребенка

    8815

    Исключение процентов из серии EE Bonds

    8820

    Кредит на лекарственные средства для сирот

    8822

    Изменение адреса

    8824

    Like-Kind Биржи

    8826

  • . Возврат федеральной ипотечной субсидии

    8829

    Расходы на использование вашего дома в коммерческих целях

    8834

    Кредит на право пользования электромобилем

    8839

    Qualified Adoption Expenses

    8840

    Closer Connection Exception Statement for Aliens

    8844

    Empowerment Zone Credit

    8845

    Indian Employment Credit

    8846

    Employer SS and Medicare Taxes Paid on Certain Employees

    8850

    Уведомление о предварительном отборе и запрос на сертификацию кредита на возможность трудоустройства

    8853

    Контакты Archer MSA и долгосрочного медицинского страхования

    8857

    Запрос о помощи невиновного супруга

    8859

    CarryForward для округа Колумбия в первый раз покупатели дома

    8862

    Информация о получении дохода после отказа

    8863

  • (Americal Opportion Artivement Americe Artinate Artinate Americemite Trailtime и Americal Listing Time Time Time Time Time Time Time Time Time Time Time Time Time Trailime. Кредиты на обучение)

    8864

    Кредит на биодизельное и возобновляемое дизельное топливо

    8865

    Возвращение граждан США с уважением к некоторым иностранным партнерам

    8865 (График K-1)

    Доля дохода партнера, вычетов, кредитов и т. Д. Пенсионный план

    8882

    Уход за детьми для сотрудников

    8885

    Налоговый кредит на медицинское страхование

    8888

    Распределение возмещения

    8889

    50005

    8903

    Внутренняя производственная деятельность вычет

    8910

    Альтернативный кредит на автотранспортные средства

    8912

    Кредит владельцам налоговых кредитов

    8917

    .

    Неуплаченный налог на заработную плату социального обеспечения и Medicare

    8936

    Квалифицированный кредит на автомобиль с электроприводом

    8938

    Заявление об указанных иностранных финансовых активах

    8949

    Продажи и другие распоряжения капитальных активами

    8958

    Распределение налоговых сумм между определенными лицами в общественной собственности. Подоходный налог

    8962

    Премиальный налоговый вычет

    8965

    Освобождение от медицинского страхования

    9465

    Запрос соглашения о рассрочке

    12153

    Запрос на должность сбора или эквивалентный слух

    13711

    Запрос на обжалование предложения в компромисс

    13844

    Заявление на получение платы за полученную плату за сборку

    14017

    .

    14039

    Аффидевит о краже личных данных

    W-2

    Отчет о заработной плате и налогах

    W-2G

    Определенные выигрыши в азартных играх

    W-4

    С 1 по 31 января 2020 г. следует использовать только форму W-4 2020 (форма W-4 2018 больше не актуальна). Заполните и отправьте форму 2020 своему работодателю, а не в IRS.

    W-7

    Заявление на присвоение индивидуального идентификационного номера налогоплательщика ITIN

    W-7A

    Заявление на получение идентификационного номера налогоплательщика для предстоящего усыновления в США

    W-7 (COA)

    Сертификат точности индивидуального идентификационного номера налогоплательщика IRS

    W-9

    Запрос идентификационного номера налогоплательщика и подтверждения

    Почтовые адреса IRS

    Используйте эти почтовые адреса для отправки по почте форм налоговой декларации IRS за 2018 налоговый год.