Сроки предоставления 6 ндфл: Срок сдачи 6-НДФЛ 2022

Содержание

Когда нужно сдать 6-НДФЛ и РСВ за I квартал 2022 года

Когда нужно сдать 6-НДФЛ и РСВ за I квартал 2022 года — БУХ.1С, сайт в помощь бухгалтеру

Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

  • Новости
  • Статьи
  • Вопросы и ответы
  • Видео
  • Форум

27.04.2022


ФНС предупредила работодателей, что расчет 6-НДФЛ за I квартал 2022 года и расчет по страховым взносам за этот же период необходимо сдать до 4 мая 2022 года.

В ведомстве напомнили, что для расчета по форме 6-НДФЛ предельный срок представления — последний день месяца, следующего за отчетным кварталом. Расчеты по страховым взносам принимаются налоговыми органами не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. «Поскольку 30 апреля в 2022 году является выходным днем, то окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день – 4 мая», — пояснили в ФНС.

Расчет 6-НДФЛ за I квартал 2022 года необходимо сдавать по форме, формату и в порядке, утвержденным приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (в редакции приказа от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845@).

Расчет по страховым взносам, включая сведения о среднесписочной численности работников, необходимо сдать по форме, формату и в порядке, утвержденным приказом ФНС от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@.

При этом отчетность в электронной форме должны сдать работодатели, у которых численность работников превышает 10 человек. Если у работодателя до 10 сотрудников, то он вправе представлять расчеты по 6-НДФЛ и страховым взносам на бумаге. 

Подробно об особенностях составления и представления отчетных форм за I квартал 2022 года в программах 1С читайте в статье «Отчетность за I квартал 2022 года: на что обратить внимание»

Темы:
сроки представления отчетности, 6-НДФЛ, единый расчет по страховым взносам, РСВ

Рубрика:
Отчетность по страховым взносам
, 6-НДФЛ

Подписаться на комментарии

Отправить на почту

Печать

Написать комментарий

ФНС объяснила, как платить НДФЛ и сдавать расчеты 6-НДФЛ в 2023 году
Оформление больничных листов до и после расследования несчастных случаев в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3
Расчет 6-НДФЛ нужно будет сдавать по новой форме с 2023 года
Для работодателей утвердили новую форму расчета по страховым взносам
IT-компаниям рекомендовали заранее сдать РСВ перед подачей заявления на аккредитацию

 

Опросы

Годовая премия в 2023 году


Ожидаете ли вы выплаты годовой премии в 2023 году?

Да, у нас годовую премию должны выплатить.

Нет, в нашей организации премии по итогам 2022 года выплачивать не будут.

У нас вообще премии работникам не выплачиваются.

Мероприятия

14 декабря 2022 года — Вебинар «Комплексная автоматизация производственной безопасности крупных компаний c 1С:EHS КОРП»

1C:Лекторий: 6 декабря 2022 года (вторник, начало в 10:00) — Учет и отчетность по страховым взносам после объединения ПФР и ФСС

1C:Лекторий: 7 декабря 2022 года (среда) — Учетная политика госучреждений на 2023 год в связи с применением ЭДО. Серия 1С:Консалтинг для госсектора

Все мероприятия

Новые сроки сдачи 6-НДФЛ в 2020 году, как заполнить и подать форму

Правила заполнения 6–НДФЛ в 2020 году как и прежде, регламентируются Приказом ФНС № ММВ–7–11/18@ от 25 января 2018 года, но сроки сдачи формы иные. Разберемся в нововведениях закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

Структура 6–НДФЛ в 2020 году

Структура отчета осталась прежней и включает в себя титульный лист и 2 раздела. На что нужно обратить внимание в форме 6–НДФЛ:

  • на титульном листе добавили графу для кода формы реорганизации;
  • на первой странице при заполнении отчета реорганизованными компаниями нужно указать их ИНН или КПП;
  • в шапке документа — новые коды места предоставления расчета;

В обновленном бланке на 2 странице указан штрих–код 1520 2024 — это не даст по ошибке внести данные в недействительный формуляр.

Правила заполнения 6-НДФЛ

Порядок оформления отчета регламентируется Приказом ФНС № ММВ–7–11/450@ от 14.10.2015 г. Подробную инструкцию по заполнению формы 6-НДФЛ мы предоставляли в одной из наших статей ранее.

Нюансы заполнения формы 6–НДФЛ:

  • крупные налоговые агенты должны указывать ИНН и КПП по месту нахождения, обозначенному в свидетельстве о постановке на учет в ИФНС;
  • компания–правопреемник, предоставляющая декларацию за реорганизованную организацию, прописывает на титульном листе коды ИНН/КПП правопреемника, в графе «Код учета» пишут «21»;
  • в поле «Налоговый агент» — название реорганизованного предприятия согласно свидетельству о регистрации или его обособленного подразделения;
  • индивидуальный налоговый номер и код причины постановки на учет реорганизованной организации указываются те, которые им были присвоены при регистрации, то есть до процедуры преобразования.

Обратите внимание! Если декларация предоставляется не за реорганизованную компанию, то в полях ИНН и кода причины постановки на учет ставят прочерки.

Новое в 6–НДФЛ — сроки сдачи в 2020 году

Сроки предоставления отчетности по форме 6–НДФЛ в 2020 изменились, а согласно нормам ст. 230 НК РФ налоговые агенты сдают форму за периоды:

  • I квартал;
  • полугодие;
  • 9 месяцев.

С учетом нововведений закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ срок годового отчета сдвинулся на месяц. В соответствии с правилами переноса сроков подачи деклараций в связи с праздниками или выходными днями, план предоставления деклараций на текущий год выглядит:

  • Годовой отчет за 2019 год — 2 марта 2020
  • 1 квартал 2020 года — 30 апреля.
  • 2 квартал — 31 июля.
  • 3 квартал — 2 ноября.

Важно! При разных способах подачи отчетности дата принятия документа отлична:

  • в электронном виде — это момент отправки, зафиксированный в квитанции;
  • по почте заказным письмом — дата отправления корреспонденции;
  • лично в ФНС — дата предоставления отчета инспектору, который должен в поле «Дата предоставления отчета» проставить число, когда документ принят от налогового агента.

6–НДФЛ 2020 в электронном виде нужно подавать по новому формату иначе принимающая программа не сможет прочесть документ.

Прежде чем заполнять и отправлять отчет, обновите программу и просмотрите, все ли изменения учтены.

Заключение

Резюмируем, независимо от режима налогообложения все компании и ИП, являющиеся плательщиками налога на доходы физических лиц обязаны ежеквартально с нарастающим итогом подавать отчетность в ФНС по месту регистрации по форме 6–НДФЛ.  Сроки сдачи 6–НДФЛ в 2020 значительно изменились.

Автор: Светлана Межуева
Образование

  • 2000-2003г. Севастопольский Национальный Технический Университет. Кафедра – Учет и аудит (дневное отделение)
  • 2008-2009г. ЕШКО курс «Международные стандарты бухучета»
    2014г. Курский государственный университет. Факультет. Кафедра- Учет и Аудит (заочное отделение)

Опыт

  • 2006-2011 г. ИП Михайлов О.Ю. (г. Южноукраинск), специалист по учету. Выписка счетов, расходных накладных, налоговых накладных. Ведение отчетности по торговой деятельности. Работа с таможенными документами. Так же работа с ежедневными документами такими как: банковские выписки, платежки, доверенности и прочее.
  • 2012-2018 г. бухгалтер — ИП Межуева С.В.

Поделиться:

Остров Мэн напоминает налогоплательщику о приближающемся сроке подачи декларации о подоходном налоге — Новости и оповещения Orbitax Tax

27 сентября 2022 года правительство острова Мэн опубликовало напоминание о приближающемся сроке подачи деклараций по подоходному налогу с населения.

Крайний срок подачи декларации о доходах физических лиц остается чуть более чем через неделю

До крайнего срока подачи налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (6 октября 2022 г.) осталось чуть более одной недели.

В этом году подача онлайн-заявок уже стала предпочтительным методом для большинства жителей острова Мэн.

Посетите services.gov.im, чтобы узнать, как зарегистрироваться в налоговых службах онлайн и какие преимущества это может принести. К ним относятся:

  • подача и просмотр налоговой декларации в Интернете;
  • мгновенное получение подтверждения о подаче налоговой декларации;
  • легко и безопасно просматривать оценки и сведения о балансе;
  • совершать безопасные онлайн-платежи; и
  • с выплатой возмещения подоходного налога непосредственно на банковский счет.

Процесс прост в навигации. После того, как человек зарегистрирован, налоговые декларации в Интернете уже заполнены сведениями о заработной плате и государственных льготах, что устраняет необходимость искать и вводить информацию вручную.

В этом году было выпущено анимационное видео-инструкция, чтобы помочь людям пройти этот процесс шаг за шагом. Его можно посмотреть ниже и на канале Youtube правительства острова Мэн.

Как заполнить налоговую декларацию онлайн

Сотрудники Отдела подоходного налога готовы предложить поддержку всем, кто хочет подать декларацию онлайн, либо впервые, либо, возможно, столкнувшись с проблемами на этом пути.

Бумажные возвраты можно отправить через почтовые ящики, расположенные у главного входа или на 2-м этаже внутри правительственного учреждения. Если кому-либо требуется дубликат декларации, он должен немедленно связаться с Отделом, чтобы его можно было выдать и вернуть до истечения крайнего срока.

Если Отдел подоходного налога не получит налоговые декларации за год, закончившийся 5 апреля 2022 года, к четвергу, 6 октября 2022 года, с налогоплательщиков будет наложен штраф в размере 100 фунтов стерлингов. Если декларация не будет получена Отделом до 6 апреля 2023 года, будет начислен дополнительный штраф в размере 200 фунтов стерлингов.

Даже если штрафы уплачены, декларация все равно должна быть представлена, и люди могут быть привлечены к ответственности за невыполнение этого требования.

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

Вы прочитали 1 из 5 статей в качестве гостя.

Создайте бесплатную учетную запись, чтобы продолжить чтение этой статьи
и просматривать налоговый центр Orbitax.

Создать учетную запись

Уже зарегистрированы? Войдите в свою учетную запись

Как подать заявку на продление налога

Крайние сроки уплаты налогов могут подкрадываться к вам, поэтому подача заявления на продление срока уплаты налогов может быть чем-то, что вам нужно сделать в какой-то момент вашей жизни.

Если вам нужно больше времени для подготовки налоговой декларации — заняты ли вы учебой, путешествуете, или у вас проблемы с семьей, или вы просто неорганизованны, — вы можете запросить продление подачи на шесть месяцев, отправив соответствующую форму в Службу внутренних доходов (IRS). ). Конечно, для этого также есть крайний срок, но хорошая новость заключается в том, что получить продление проще, чем вы думаете. Вот что вам нужно знать, от дат и форм до специальных правил.

Key Takeaways

  • Вы можете подать налоговую отсрочку либо в электронном виде, либо отправив по почте бумажную форму.
  • Налоговые отсрочки обычно длятся шесть месяцев.
  • Любая переплата будет возвращена при подаче налоговой декларации.
  • Продление срока подачи документов не продлевает срок оплаты.
  • В случае продления вы сможете подать налоговую декларацию за 2021 год до 15 октября 2022 г., а не до 18 апреля 2022 г.

0089

Если вам необходимо продлить срок подачи декларации по индивидуальному подоходному налогу, вы должны подать форму 4868 «Заявление об автоматическом продлении срока подачи налоговой декларации по индивидуальному подоходному налогу в США».

Крайний срок для подачи заявления на продление совпадает с датой, когда обычно подается налоговая декларация. В большинстве лет это 15 апреля или следующий будний день, если эта дата выпадает на выходные.

Налоговое управление часто продлевает сроки подачи налоговых деклараций жертвам сильных ураганов и других стихийных бедствий. Ознакомьтесь с объявлениями IRS о помощи при стихийных бедствиях, чтобы определить, имеете ли вы право на одно из этих расширений.

Запрос на продление является бесплатным и относительно простым, и вы можете сделать это как в электронном, так и в бумажном виде. В любом случае вам нужно будет предоставить идентификационную информацию (ваше имя, адрес, номер социального страхования и номер социального страхования вашего супруга) и информацию о вашем индивидуальном подоходном налоге (оценка общей суммы налоговых обязательств за рассматриваемый год, общая сумма платежей, которые вы уже сделано, причитающийся остаток и сумма, которую вы платите).

Также есть флажки, чтобы указать, являетесь ли вы гражданином или резидентом США, который находится за пределами страны, или если вы подаете форму 1040-NR, которая представляет собой декларацию о подоходном налоге, которую иностранцы-нерезиденты могут подать, если они занимаются бизнесом в стране. США в течение налогового года или иным образом заработанный доход из источников в США.

Как и все другие налоговые формы, форма 4868 доступна на веб-сайте IRS. Посетите раздел Формы, инструкции и публикации, чтобы просмотреть список часто загружаемых форм и публикаций, включая форму 4868.

Подать запрос на продление налога онлайн

Электронный файл IRS — это программа электронной подачи документов IRS, которая позволяет отправлять налоговые формы, включая форму 4868, непосредственно на компьютеры IRS. Вы можете получить автоматическое продление срока подачи налоговой декларации, заполнив форму 4868 в электронном виде через электронный файл IRS самостоятельно, используя бесплатное или коммерческое налоговое программное обеспечение или с помощью специалиста по налогам, который использует электронный файл.

В любом случае вы получите подтверждение по электронной почте, которое вы можете сохранить в своей налоговой документации.

Если ваш скорректированный валовой доход (AGI) ниже указанной цифры — 73 000 долларов США на 2021 год — вы можете бесплатно использовать фирменное программное обеспечение от Free File — бесплатной услуги, которая предоставляет налогоплательщикам возможность подготовки федеральных налогов и возможности электронного файла.

Если ваш доход превышает пороговое значение, вы можете использовать инструмент IRS Fillable Forms. Есть также некоторые компании, занимающиеся налоговым программным обеспечением, которые предлагают бесплатную регистрацию при определенных условиях.

Подать запрос на продление налога по почте

Также можно подать форму 4868 в бумажном виде. Вы можете загрузить форму с веб-сайта IRS или запросить отправку бумажной формы по почте, заполнив форму заказа на веб-сайте IRS. Кроме того, вы можете позвонить в IRS по телефону 800-829-3676, чтобы заказать форму. В вашей местной библиотеке или почтовом отделении также могут быть копии.

Примечательно, что если вы являетесь налогоплательщиком за финансовый (не календарный) год, вы можете подать только бумажную форму 4868.

Если вы заранее понимаете, что вам потребуется продление, не ждите до последней минуты, чтобы отправить форму 4868. Чем раньше вы ее получите, тем больше времени у вас будет на исправление возможных ошибок, которые могут возникнуть. может появиться до того, как истечет крайний срок и дверь расширения закроется.

Больше времени на подачу документов, а не времени на оплату (обычно)

Важно помнить, что расширение формы 4868 дает вам больше времени на подачу документов, а не на оплату. Вам все равно придется заплатить налоги к первоначальной дате платежа в этом году, даже если IRS предоставит отсрочку для подачи заявления позже.

Если вы считаете, что, когда придет время подавать налоговую декларацию, вы можете заплатить налоги, вам следует оценить, сколько вы будете должны, и вычесть все налоги, которые вы уже заплатили (например, путем удержания налога из вашей зарплаты). Если ваша смета слишком высока, и вы в конечном итоге переплатите, вы получите возмещение, когда в конечном итоге подадите декларацию. Вы также избежите потенциальных штрафов и накопления процентов, что может произойти, если вы недооцените свои причитающиеся налоги.

При подаче формы 4868 вам необходимо будет заплатить расчетный подоходный налог, который вы должны уплатить. Иногда лучше ошибиться в большую сторону — вы все равно получите возмещение, в то время как заниженная оценка увеличивает риск выплаты процентов по причитающимся деньгам.

Вы можете оплатить часть или весь предполагаемый подоходный налог онлайн с помощью дебетовой или кредитной карты или с помощью электронного перевода средств с помощью Direct Pay. Также можно отправить по почте чек или денежный перевод для уплаты налога, даже если вы подаете заявление в электронном виде. Сделайте чек или денежный перевод подлежащим оплате Министерству финансов США и приложите заполненную форму 4868 в качестве ваучера.

Вам не нужно подавать бумажную форму 4868, если вы отправили ее в электронном виде и не отправляете платеж по почте.

Продление государственной пошлины

В каждом штате есть свои требования к продлению налога. Хотя некоторые штаты предлагают автоматическое шестимесячное продление для всех налогоплательщиков (например, Алабама, Калифорния и Висконсин), другие требуют, чтобы вы заполнили форму не позднее первоначальной даты подачи декларации.

В некоторых штатах подоходный налог штата не взимается, поэтому в этих штатах вы не должны подавать ни декларацию, ни запрос на продление.

Вы можете использовать коммерческое программное обеспечение для составления налоговой декларации, чтобы создать правильную форму для конкретного штата, или найти форму на веб-сайте налогового органа вашего штата.

Как и в случае с вашей федеральной налоговой декларацией, продление штата служит только для того, чтобы дать вам больше времени для подачи декларации, а не для уплаты налогов. Если можете, подсчитайте свою задолженность и отправьте платеж, чтобы избежать штрафов и процентов.

Специальные правила

У IRS есть два особых обстоятельства, при которых вы можете продлить крайний срок уплаты налога.

Вне страны

Вам будет разрешено автоматическое продление на два месяца для подачи декларации и уплаты причитающегося федерального подоходного налога — без запроса продления — если вы являетесь гражданином США или иностранцем-резидентом и в установленный срок подачи декларации:

  • Проживаете за пределами США и Пуэрто-Рико, и ваше основное место работы или должность находится за пределами США и Пуэрто-Рико
  • Находится на службе за пределами США и Пуэрто-Рико для военной или военно-морской службы

Помните, что вы должны приложить заявление к своей декларации, в котором объясняется ситуация, которая дает вам право на продление. Также стоит иметь в виду, что проценты будут накапливаться по любым налогам, не уплаченным к первоначальной дате оплаты, если вы должны деньги на момент подачи заявки.

Расширение зоны боевых действий

Срок подачи налоговых деклараций и уплаты налогов автоматически продлевается, если применяется одна из следующих двух ситуаций:

  • Вы служите в вооруженных силах в зоне боевых действий или проходите квалификационную службу за пределами зоны боевых действий
  • Вы служите в вооруженных силах в командировках за пределами США вдали от вашего постоянного места службы, участвуя в операции на случай непредвиденных обстоятельств

Если вы попадаете в одну из этих двух категорий, ваш срок подачи и уплаты налогов   продлевается на 180 дней после:

  • Последний день вашего пребывания в зоне боевых действий или службы в нештатной операции
  • Последний день любой продолжительной квалифицированной госпитализации по поводу служебного ранения в зоне боевых действий или в нештатной операции

К этим 180 дням добавляется количество дней, которое у вас осталось для подачи документов, когда вы поступили на службу.

Как я узнаю, что мой запрос на продление налога был одобрен?

Если вы отправили форму 4868 в электронном виде в IRS, вы должны получить электронное письмо в течение 24 часов, подтверждающее его получение. Для почтовых приложений вы не получите электронное письмо и, скорее всего, вам придется позвонить в IRS для подтверждения того, что ваш запрос находится в правильных руках.

Обычно молчание — хороший знак. IRS не свяжется с вами после подачи налоговой отсрочки, если только с этим не возникнет проблем. Это случается не слишком часто, хотя бывают случаи, когда запрос на продление налога может быть отклонен.

Почему запрос на продление налога может быть отклонен?

В девяти случаях из 10, если вы подадите заявление вовремя и заполните форму правильно, у вас не должно возникнуть проблем с продлением.

В большинстве случаев заявки отклоняются из-за незначительных проблем, которые легко исправить. Если дело доходит до орфографической ошибки или предоставления информации, которая не соответствует записям IRS, налоговый орган обычно дает вам несколько дней, чтобы разобраться с этими ошибками и снова подать форму — на этот раз точно.

IRS, как правило, менее благосклонно относится к нереалистичным оценкам налоговых обязательств. Если они не совпадают с вашими цифрами, ваша заявка на продление может быть отклонена, и вы даже можете быть оштрафованы.

Как мне подать заявку на продление срока уплаты налогов?

Вы можете запросить дополнительное время для подачи вашей индивидуальной декларации по федеральному подоходному налогу, заполнив и отправив форму 4868. Эту форму можно подать в электронном виде или отправить по почте, и, если не возникнут какие-либо проблемы, она автоматически продлит крайний срок подачи примерно на шесть месяцев.

Могу ли я бесплатно подать налоговую декларацию в электронном виде?

Да, можно. Если ваш скорректированный валовой доход (AGI) падает ниже годового порога, вы можете использовать программу IRS Free File, чтобы запросить в электронном виде автоматическое продление срока подачи налоговой декларации. Лица с более высокими доходами могут использовать бесплатно заполняемые формы IRS, если им удобно обращаться со своими налогами. Если это не так, есть несколько компаний, занимающихся налоговым программным обеспечением, которые предлагают бесплатную регистрацию при определенных условиях.

Легко ли подать налоговую отсрочку?

Да, защита расширения — довольно простой процесс. Все, что вам нужно сделать, это получить форму 4868, заполнить ее, а затем отправить в IRS в электронном виде или по почте до истечения крайнего срока. Сама форма не очень длинная, хотя иногда может быть сложно оценить общую сумму налоговых обязательств в налоговом году.

Предусмотрено ли наказание за подачу заявления о продлении налога?

Нет, подача заявки на продление не влечет за собой штрафа. В большинстве случаев к штрафам приводит несвоевременная оплата, неуплата вообще или недостаточная оплата. Если вы не оплатите все, что должны, IRS будет взимать с вас проценты на непогашенную сумму до тех пор, пока ваш счет не будет полностью оплачен. Если это меньше 90% от общей суммы, вы также можете получить штраф за просрочку платежа.