Срок регистрации ип в налоговой: Срок регистрации ИП в 2021 году — Сколько времени занимает открытие ИП — Блог «Альфа-Банка»

Срок регистрации ИП в 2023 году, сколько дней потребуется, чтобы открыть ИП

Содержание

  • Срок регистрации ИП, установленный законом
  • Зависит ли срок регистрации ИП от способа подачи заявления
  • Когда можно начать бизнес после регистрации ИП

Регистрация бизнеса в России – это государственная услуга, которую оказывает Федеральная налоговая служба. Процедура имеет строго установленный срок, в течение которого ИФСН должна принять решение о регистрации или отказать в ней.

Но как хорошо известно, реальность не всегда совпадает с ожиданиями. За сколько дней можно открыть ИП на самом деле? Можно ли верить срокам, указанным в законе? Разберемся в этом подробнее.

Бесплатная консультация по регистрации ИП

Срок регистрации ИП, установленный законом

Сроки государственной регистрации можно найти в статье 8 закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ — не более пяти рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. Однако эта норма относится не к первичной регистрации юрлиц и ИП, а к другим регистрационным процедурам: внесению изменений в госреестры или закрытию бизнеса.

А срок регистрации ИП предусмотрен статьей 22.1 (п. 3) этого же закона: в срок не более чем три рабочих дня со дня представления в регистрирующий орган документов. Сроки открытия бизнеса были специально сокращены, чтобы Россия смогла занять более высокое место в рейтинге Всемирного банка «Doing business».

Кроме того, в законе есть важное указание на то, когда налоговая инспекция обязана направить документы, подтверждающие факт регистрации индивидуального предпринимателя. Согласно статье 11 это должно произойти не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для государственной регистрации.

Таким образом, ответ ИФНС вы должны получить на четвертый рабочий день после того, как ваши документы были приняты. Если же учитывать выходные и праздники, то реальный срок регистрации составит около недели. Как правило, эти сроки действительно соблюдаются налоговыми органами, ведь от этого зависит деловой имидж России.

Оставьте заявку в нашем сервисе и откройте бизнес без
посещения ФНС и без уплаты госпошлины. Заполните поля формы, наш
технологический партнер свяжется с вами и предоставит всю информацию по
регистрации ИП или ООО онлайн. Услуга доступна для регистрации ИП —
гражданина РФ и ООО с одним учредителем, он же руководитель.

Вы регистрируете:

ИП

ООО

Банк-регистратор:

Тинькофф

Точка

Поле заполнено
некорректно

ФИО указывается полностью, без сокращений и в правильной последовательности
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО (например: Иванов Иван Иванович)

Поле заполнено
некорректно

Поле заполнено
некорректно

Мы гарантируем безопасность и сохранность ваших данных.

Нажимая на кнопку «Продолжить», вы даете своё согласие на обработку своих
персональных данных.

Пожалуйста, введите код подтверждения из SMS-сообщения,
которое мы отправили на ваш телефон.

Поле заполнено
некорректно

Мы гарантируем безопасность и сохранность ваших данных.

Мы получили вашу заявку

Зависит ли срок регистрации ИП от способа подачи заявления

Разбираясь, сколько времени занимает регистрация ИП, мы имели в виду только период между приемом документов и ответом ИФНС. Но ведь документы в налоговую инспекцию могут быть поданы разными способами:

  • при личном посещении;
  • через МФЦ;
  • через нотариуса;
  • с использованием ЭЦП;
  • доверенным лицом;
  • почтой России.

При приеме заявления Р21001 налоговая инспекция или МФЦ должны выдать расписку о получении – на бумаге или в электронном виде. Именно с этой даты начинает отсчитываться срок начала регистрационной процедуры. Если же документы направлены почтой России заказным письмом, то подтверждением их получения будет почтовая квитанция.

Естественно, что во всех случаях, кроме отправки почтой, заявитель может сам понять, когда ему ждать ответа от ИФНС. Но повлиять на сроки прохождения почтовой корреспонденции и ее получения он не в силах. Письмо с заявлением может просто затеряться, что не редкость. Поэтому это самый долгий и ненадежный вариант.

Имеет значение и то, каким способом вы планируете подготовить документы для регистрации ИП: заявление по форме Р21001, копию паспорта и квитанцию на оплату госпошлины. Быстрее всего это сделать с помощью специализированного сервиса по подготовке документов.

Если же вы обратитесь к профессиональным регистраторам, то сроки подготовки зависят от них, обычно это не менее одного рабочего дня. А еще надо учитывать необходимость нотариального заверения ваших документов. Обойтись без нотариуса можно только при личном обращении в инспекцию или МФЦ. В остальных случаях придется потратить на визит в нотариальную контору не только деньги, но и дополнительное время.

Когда можно начать бизнес после регистрации ИП

Но получить положительное решение ИФНС и лист записи ЕГРИП для начала бизнеса недостаточно. Надо еще разобраться, сколько по времени открыть ИП, чтобы можно было приступить к реальной работе. Это зависит от специфики вашей деятельности и того, с кем вы будете сотрудничать.

  1. Чтобы принимать оплату за товары и услуги, в большинстве случаев придется установить кассовый аппарат. Регистрация ККТ на индивидуального предпринимателя проводится не меньше недели.
  2. Для работы с организациями и ИП, а также для приема оплаты картой и всех видов безналичных оплат надо открыть расчетный счет. В зависимости от регламента банка открытие счета может занять до трех-пяти рабочих дней.
  3. Если вы выбрали лицензируемую деятельность, например, фармацевтику, образование, пассажирские перевозки, то учитывайте, что срок получения лицензии может затянуться до месяца. Здесь все зависит от того, как быстро вы сможете подготовить нужные документы и выполнить лицензионные требования.
  4. При работе с продукцией животного происхождения предприниматель должен подключиться к системе «Меркурий», а при торговле пивом – к ЕГАИС. Это тоже потребует определенного времени.
  5. Продуктовые магазины, общепит и некоторые точки сферы услуг (например, салоны красоты) перед открытием должны получить положительное заключение СЭС и Роспожнадзора. Сколько времени на это потребуется, предсказать невозможно.

Итого, в самом идеальном случае между подачей документов на регистрацию ИП и реальным стартом бизнеса пройдет около 10 дней. Если же на вас распространяются дополнительные требования по получению лицензии, согласований, разрешений, подключения к системам, то полноценное открытие ИП займет не меньше месяца.

процедура, счет в банке, налоги — Миграция на vc.ru

Гражданин РФ в 2022 году приехав в Грузию может сразу получить статус индивидуального предпринимателя и начать легально работать принимая и отправляя платежи по всему миру. .

13 428
просмотров

Подготовка документов

Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в Грузии вам необходимо:

  • мобильный телефон с местной сим-картой;
  • адрес электронной почты, желательно не в зоне ru.;
  • загранпаспорт со штампом о легальном пересечении границы;
  • адрес регистрации в Грузии, его оформление для ИП происходит совместно с арендодателем квартиры.
  • сумма для оплаты пошлин до 150 GEL.

Документы

Необходимо подать документы в одном из Домов Юстиции:

  • в столице Тбилиси, на улице Звиада Гамсахурдиа дом.2
  • в городе Батуми на улице Шерифа Химшиашвили дом 7.

Для подачи документов следует приехать в Дом Юстиции в первой половине дня, а лучше утром вместе с арендодателем вашей квартиры. Если с ним возникают сложности, можно воспользоваться услугами «помощников», которые предлагают свои услуги возле Дома Юстиции, они оформят все документы и предоставят свой адрес. Стоимость услуг составляет обычно 150-200 GEL. Войдя в Дом Юстиции нужно получить талон электронной очереди, в ожидании, помощник заполнит необходимые бумаги. При подаче дополнительно оплачивается:

  • ускоренная регистрация в течение 1 дня — 75 GEL;
  • свидетельство о регистрации на английском языке- 25 GEL.

После принятия документов на указанный вами местный телефон поступает СМС со ссылкой на вашу регистрацию на сайте, а также свидетельство на грузинском и английском языках, которые содержат необходимую идентификационную информацию, ФИО, номер ID, адрес и дата регистрации и некоторую другую информацию.

Регистрация в налоговой

После получения СМС о регистрации нужно посетить налоговую инспекцию. Зарегистрироваться в инспекции можно онлайн, заполнив анкету и внеся необходимые сведения, а потом приехать в налоговую инспекцию, чтобы убедиться, что все в порядке. При посещении налоговой нужно оплатить 21 GEL наличными за статус малый бизнес. Если вы собираетесь платить с карты, то этот именно этот счет должен быть зарегистрирован в налоговой, поэтому лучше заплатить кешэм получив документ об оплате. Через 3-4 дня в личном кабинете налоговой следует проверить присвоение статуса малого бизнеса.

Статус малого бизнеса начинает действовать с 1 числа следующего месяца после регистрации. Если вы получили средства на расчетный счет до начала действия статуса необходимо уплатить налог по стандартной ставке общей системы налогообложения.

Открытие счета в банке

В Грузии вы можете получать денежные средства на обычный счет физического лица,

однако рекомендуется открыть отдельный счет для более точного определения налоговой базы и разделения доходов от предпринимательской деятельности.

Открыть счет можно в любом из банков Грузии, который открывает счета для нерезидентов, обычно это Bank of Georgia, TBC Bank, Liberty Bank и Credo Bank.

Наиболее часто открывают счет в Bank of Georgia, это крупный и надежный банк, оптимальный по соотношению цена-качество. С помощью мобильного приложения или интернет-банкинга уплачиваются налоги за предпринимательскую деятельность. При оформлении платежного поручения для оплаты налогов следует обратить внимание на Taxpayer ID, который должен соответствовать указанному в свидетельстве о регистрации индивидуального предпринимателя.

Уплата налогов

Для определения налоговой нагрузки на бизнес следует сравнить ставки по основным налогам в РФ и Грузии.

При статусе малый бизнес налог составляет 1% от полученной выручки или дохода.

Для этого следует соблюдать требования и критерии статуса малого бизнеса:

  • не превышать годовой оборот оборот или выручка до 500 тыс. GEL в год.
  • не заниматься запрещенными для статуса малого бизнеса видами деятельности.

Подача и уплата налога осуществляется ежемесячно, обычно это делается через интернет, требуемое время для этого не более получаса.

ИП в Грузии также можно открыть удаленно, подробности на канале MyReloc

Требования к регистрации и отчетности — Nexus

Требования к регистрации и отчетности — Nexus

  • Корпоративный налог

  • Налоги с продаж и использования

  • Удерживаемый налог для штата Коннектикут


Корпоративный налог на прибыль

  • Кто должен зарегистрироваться?
  • Обязанностей после регистрации
  • Форма подачи CT-1120
  • Как зарегистрироваться


Кто должен зарегистрироваться?

Каждая корпорация (или ассоциация, облагаемая налогом как корпорация), которая ведет бизнес или имеет право вести бизнес в Коннектикуте, должна зарегистрироваться в Департаменте налоговой службы.


Обязанности после регистрации

Корпорации

Кто должен подавать форму CT-1120?
Форма CT-1120 , Налоговая декларация корпораций штата Коннектикут должна быть подана каждой корпорацией (или ассоциацией, облагаемой налогом как корпорация), которая ведет бизнес или имеет право вести бизнес в Коннектикуте. Любая корпорация, распущенная или выведенная из штата Коннектикут в течение финансового года, облагается корпоративным налогом до даты роспуска или выхода.


Форма подачи CT-1120

Когда подавать форму CT-1120

Каждая корпорация должна подать декларацию не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за датой подачи соответствующей федеральной налоговой декларации компании за отчетный год (15 мая для налогоплательщиков календарного года). Корпорации с налоговым годом, заканчивающимся 30 июня, должны подать декларацию не позднее 15 октября. Декларация будет считаться своевременной, если дата, указанная знаком отмены Почтовой службы США, совпадает или предшествует дате подачи декларации. Если декларация будет подана с опозданием, к корпорации будут применены штрафы и проценты.


Налог с продаж и использования

  • Общая информация о том, кто должен зарегистрироваться

  • Обязанности после регистрации

  • Подача декларации OS-114, Налоговая декларация о продажах и использовании

  • Как зарегистрироваться

Общая информация о том, кто должен зарегистрироваться

Налог с продаж и использования применяется к розничной продаже большинства товаров, аренде или аренде товаров и продаже определенных услуг. Налог с продаж начисляется на общую сумму, которую вы взимаете за товары и услуги. Налог на пользование исчисляется с покупной цены, взимаемой за товары и услуги, когда продавец этих товаров или услуг не взимает с покупателя налог с продаж.

Если вы занимаетесь продажей товаров или услуг в этом штате, вы должны получить разрешение на налог с продаж и использования, прежде чем начать свой бизнес. Если ваша компания находится за пределами Коннектикута, см. раздел Налог с продаж и использования — Nexus.

Каждое лицо, желающее заниматься или вести коммерческую деятельность в качестве продавца в этом штате, должно зарегистрироваться, заполнив REG-1 , Заявление о регистрации налогов на бизнес .

Это требование о регистрации распространяется на производителей, оптовых и розничных продавцов товаров.

Любой бизнес, который продает налогооблагаемые услуги в Коннектикуте, должен получить Разрешение на налог с продаж и использования. Вы должны зарегистрировать, организован ли бизнес как индивидуальное предприятие, товарищество, корпорация, товарищество с ограниченной ответственностью или компания с ограниченной ответственностью, независимо от суммы собранного налога или проданных товаров и услуг.

Если вы покупаете существующий бизнес, вы не можете использовать разрешение предыдущего владельца на налог с продаж и использование. Вы должны зарегистрироваться, чтобы получить собственное разрешение. Вы также должны знать, что покупатель существующего бизнеса может быть привлечен к ответственности в качестве правопреемника за любые неуплаченные налоговые обязательства предыдущего владельца. Обзор IP 2018(10) , Ответственность правопреемника и запрос на налоговую очистку.


Обязанности после регистрации

DRS выдает Разрешение на налог с продаж и использования компании, которая регистрируется для уплаты налога с продаж и использования в Коннектикуте. Разрешение требуется для каждого места, где работает бизнес, и должно отображаться в каждом бизнес-центре. Срок действия разрешения истекает каждые два года и будет автоматически продлеваться в годовщину его выдачи при условии отсутствия просрочек на счете. Плата за продление не взимается. Новое разрешение выдается при возврате уведомления о продлении.

Если налоговое разрешение на продажу и использование утеряно или уничтожено, вы можете получить новое разрешение, написав в E-Services/Reg Apps запрос на получение копии вашего разрешения. Чтобы изменить имя или адрес в разрешении, напишите в отдел регистрации или покажите изменение на лицевой стороне налоговой декларации о продажах и использовании. Почтовый адрес для корреспонденции:

Департамент налоговой службы
E-Services/Reg Apps
450 Columbus Blvd., Ste 1
Hartford CT 06106-5032

В целом, когда вы регистрируетесь, вы будете настроены на регистрацию. Ежемесячные декларации по налогу с продаж и использованию. Форма OS-114 должна быть подана не позднее последнего дня месяца, следующего за окончанием периода подачи. Помните: даже если вы не осуществили никаких продаж за период, вы должны подать декларацию.

Для квартальных подателей отчетные периоды и сроки подачи декларации:

Отчетные периоды

Сроки оплаты

1 января — 31 марта 30 апреля
1 апреля — 30 июня 31 июля
1 июля — 30 сентября 31 октября
1 октября — 31 декабря 31 января

Если ваши обязательства по налогу с продаж составляют менее 1000 долларов США за календарный год, DRS уведомит вас в письменной форме о том, что вы переходите на годовой статус подачи. Крайний срок для ежегодных заявок — 31 января для продаж за предыдущий календарный год.

Если ваши обязательства по уплате налога с продаж превышают 4000 долларов США за календарный год, DRS уведомит вас в письменной форме о том, что вы переходите на ежемесячную подачу налоговых деклараций. Срок сдачи ежемесячных деклараций – последний день следующего месяца. Например, декларация за март должна быть подана не позднее последнего дня апреля.

Если срок оплаты выпадает на субботу, воскресенье или праздничный день, возврат должен быть произведен на следующий рабочий день.

Все налогоплательщики (за исключением ежегодных налоговых деклараций) должны подавать документы в электронном виде и уплачивать налог электронным переводом средств. Используйте TSC , наша простая, безопасная и бесплатная интернет-система для подачи деклараций по налогу с продаж, подоходному налогу и декларации по налогу на проживание. Посетите нашу веб-страницу TSC для получения дополнительной информации.

DRS myconnect заменит Центр обслуживания налогоплательщиков (TSC) в рамках многолетнего многоэтапного проекта. Каждый год дополнительные виды налогов будут перенесены из TSC в myconneCT . Используя myconneCT , налогоплательщики смогут подавать налоговые декларации, осуществлять платежи, просматривать историю подачи и общаться с агентством просто и более эффективно практически на любом мобильном устройстве, включая ноутбуки, планшеты и смартфоны, 24 часа в сутки, 7 дней. неделя. Для получения обновленной информации о ходе этого проекта и графике перехода для конкретных налогов посетите веб-сайт DRS по адресу portal.ct.gov/DRS-myconneCT

.0003 Форма OS-114 , Коннектикут  Налоговая декларация о продажах и использовании , по почте в конце каждого периода подачи. Ежегодно подающие документы обязаны своевременно подать налоговую декларацию, даже если вы не получили ее по почте. Форму OS-114 также можно найти на веб-сайте DRS, выбрав ссылку «Формы», а затем выбрав «Налог с продаж». Податели годовых деклараций также могут подать налоговую декларацию по налогу с продаж и использования в TSC.


Подача формы OS-114, Налоговая декларация по продажам и использованию

Чтобы быть своевременной, налоговая декларация должна быть подана не позднее установленной даты подачи налоговой декларации (если налоговая декларация отправляется по почте, отметка об отмене Почтовой службы США должна быть указана дата, которая совпадает с датой подачи декларации или предшествует ей). Срок возврата – последний день месяца, следующего за окончанием отчетного периода. Если последний день месяца приходится на субботу, воскресенье или официальный выходной день, возврат должен быть произведен на следующий рабочий день.

Требования к отчетности

Если вы подадите налоговую декларацию с опозданием и причитается уплата налога, с вас будут взиматься дополнительные штрафы и проценты. Штраф составляет 15% от суммы налога или 50 долларов США, в зависимости от того, что больше. Проценты начисляются по ставке 1% в месяц или часть месяца.

Декларация по налогу с продаж и использования должна быть правильно заполнена и включать каждую продажу товаров или услуг, каждую аренду или аренду товаров и каждую покупку, облагаемую налогом на использование, совершенную в течение периода подачи. Предприятие должно сообщать о вычитаемых статьях в декларации, включая необлагаемые налогом продажи и продажи, не облагаемые налогом. Вы должны подать налоговую декларацию, даже если в течение отчетного периода вы не совершали продаж или покупок, облагаемых налогом на использование, и налоги не уплачиваются. Если не было совершено ни продаж, ни покупок, облагаемых налогом на использование, вы должны указать нулевые продажи и нулевые налоги.


Удерживаемый налог для штата Коннектикут

  • Кто должен зарегистрироваться?
  • Обязанностей после регистрации
  • Как зарегистрироваться


Кто должен зарегистрироваться?

Любой, кто имеет офис или занимается бизнесом в Коннектикуте и считается работодателем для федеральных целей удержания налога, должен удерживать подоходный налог Коннектикута, независимо от того, находится ли отдел заработной платы в Коннектикуте. Особые правила применяются к плательщикам неоплачиваемых сумм и плательщикам компенсаций профессиональным спортсменам и артистам. Посетите наш Страница работодателя для получения дополнительной информации.


Обязанности после регистрации

Работодатели обязаны заполнять все формы удержания налогов и переводить все платежи удержаний в электронном виде.

Перечислите удержанный подоходный налог штата Коннектикут в DRS в соответствии с вашей классификацией плательщика. Плательщики классифицируются ежеквартально, ежемесячно или еженедельно. Большинство новых работодателей будут классифицироваться как ежеквартальные плательщики. DRS уведомит вас по почте о новой частоте платежей, если прежняя классификация изменилась.

не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября и 31 января

до 31 января

дата.

Вернуться к началу

Как зарегистрироваться

Чтобы зарегистрировать бизнес, заполните форму REG-1 , Заявление о регистрации налогов на бизнес . Форма RE G-1 также используется для регистрации большинства других государственных налогов на бизнес, администрируемых Департаментом налоговой службы. При выполнении Форма R EG-1 вы должны предоставить общее описание вашей деятельности. Если ваш бизнес является индивидуальным, вы должны предоставить свой номер социального страхования. Если это товарищество, корпорация, компания с ограниченной ответственностью или товарищество с ограниченной ответственностью, вы должны предоставить Федеральный идентификационный номер работодателя (FEIN) и номера социального страхования, имена и адреса партнеров или должностных лиц. Если партнеров или сотрудников больше трех, приложите список оставшихся имен и номеров социального страхования к Форма Р ЭГ-1 .

Используйте форму REG-1 , чтобы зарегистрироваться для уплаты подоходного налога и сборов, налога на юридические лица, налога на использование в коммерческих целях, налога на сигареты (внебиржевые розничные продажи), корпоративного налога, доплаты за химчистку, удержания подоходного налога, аренды автомобилей. Надбавка, налог на занятость номера, надбавка за туристический счет при аренде/лизинге легковых автомобилей, несвязанный налог на прибыль предприятий, налог на коммунальные услуги, а также налог с продаж и использования.

Вы можете зарегистрироваться онлайн, по почте или лично в офисе Департамента в Хартфорде. Если вы подаете заявление лично, вам будет выдано временное разрешение продавца и присвоен налоговый регистрационный номер штата Коннектикут в тот же день. Как только вы получите временное разрешение продавца, вы можете начать продавать. Вам будет отправлено по почте ваше постоянное разрешение на продажу и использование налогов , которое будет действительно в течение двух лет. Вы можете подать заявление лично в главном офисе в Хартфорде. Если вы зарегистрируетесь по почте, получение разрешения займет примерно две-три недели.

ПОМНИТЕ: Никакие продажи не могут осуществляться до тех пор, пока не будет выдано Налоговое разрешение на продажу и использование (или временное разрешение продавца).

Плата в размере 100 долларов США (дополнительно 50 долларов США, если речь идет о розничной продаже сигарет) за регистрацию для получения Налогового разрешения на продажу и использование , оплачивается во время регистрации. Если вы регистрируетесь в нашем офисе в Хартфорде, оплата должна быть произведена наличными, чеком или денежным переводом. Вы должны принести с собой удостоверение личности с фотографией, например, водительские права. Заявление должно быть подписано индивидуальным владельцем, партнером, должностным лицом корпорации или другим лицом, уполномоченным на подписание доверенностью, выданной владельцем, партнером или должностным лицом корпорации.


Вернуться к началу

Электронная почта Вопросы и рекомендации относительно Nexus

Вернуться на домашнюю страницу Nexus

Что необходимо для регистрации на MyFTB

Эта информация понадобится вам для регистрации и создания учетной записи MyFTB.

Физические лица

  • Адрес электронной почты
  • Ваш номер социального страхования
  • Ваше имя и адрес у нас есть в файле [i]
  • Информация из поданной и обработанной налоговой декларации CA за 1 из последних 5 налоговых лет (только исходные декларации, без исправлений):
    • Год налоговой декларации
    • Статус подачи, используемый в налоговой декларации
    • CA скорректированный валовой доход (AGI) в налоговой декларации

[i] После регистрации мы вышлем вам личный идентификационный номер (ПИН-код). Чтобы получить PIN-код, ваш текущий адрес должен быть в файле. Мы не пересылаем PIN-коды, даже если у вас есть заказ на переадресацию почты. Если вам необходимо обновить свой адрес, позвоните нам перед регистрацией по телефону 800-852-5711. ↵Вернуться на место в статье

Если вы не подавали налоговую декларацию CA за 1 из последних 5 налоговых лет , вы не можете зарегистрировать учетную запись, используемую для доступа к информации вашего налогового счета.

Представители бизнеса

  • Адрес электронной почты
  • Тип вашей компании и номер счета:
    • Корпорация: 7-значный идентификационный номер корпорации штата Калифорния
    • Общество с ограниченной ответственностью (ООО): 9- или 12-значный идентификационный номер государственного секретаря (SOS)
    • Партнерство: 9-значный федеральный идентификационный номер работодателя (FEIN)
  • Рабочий адрес, который у нас есть в файле [i]
  • Информация из поданной и обработанной налоговой декларации CA за 1 из последних 5 налоговых лет (только исходные декларации, без исправлений):
    • Год налоговой декларации
    • Тип налоговой декларации
    • Чистая прибыль (убыток) по налоговой декларации

[i] После регистрации мы вышлем вам личный идентификационный номер (ПИН-код). Чтобы получить PIN-код, текущий адрес компании должен быть в файле. Мы не пересылаем PIN-коды, даже если у вас есть заказ на переадресацию почты. Если вам нужно обновить свой адрес, позвоните нам перед регистрацией по телефону 800-852-5711. ↵Вернуть на место в статье

Если ваше предприятие не подавало налоговую декларацию CA за 1 из последних 5 налоговых лет , вы не можете зарегистрироваться.

Совет по регистрации для представителей бизнеса

Если вы представляете более одного бизнеса, вам нужно создать только одну учетную запись MyFTB . Используйте информацию одной из компаний, которую вы представляете, для создания учетной записи. После того, как вы получите свой PIN-код по почте США и войдете в систему, чтобы активировать свою учетную запись, вы сможете добавить в свою учетную запись дополнительные предприятия.

Специалисты по налогам

  • Адрес электронной почты
  • Ваш номер социального страхования
  • Один из следующих:
    • ИНН (идентификационный номер налогоплательщика): 9-значный номер
    • Номер CPA штата Калифорния (дипломированный бухгалтер): 5- или 6-значный номер
    • Зарегистрированные агенты: Используйте свой номер PTIN или EA.