Налоговая декларация ип: как сдать, сроки подачи декларации о доходах — «Моё дело»

сроки и правила заполнения — Контур.Экстерн

21 июня 2022

ИП на упрощенке ежегодно сдают декларацию по УСН. В 2022 году ее нужно представить по обновленной форме. Какие изменения произошли в отчете? Как заполнить декларацию по новым правилам? Обо всем этом рассказываем в статье.

Содержание

  • Что такое декларация по УСН для ИП
  • В каких случаях нужно сдавать декларацию 
  • Изменения в форме декларации в 2022 году
  • Срок сдачи декларации в 2022 году
  • Как заполнить новую форму 

Подготовить, проверить и сдать декларацию по УСН

Попробовать бесплатно

В отчете по УСН предприниматель показывает доход и исчисленный налог, размер которого проверяет ФНС. Состав декларации зависит от объекта налогообложения. 

«Доходы»«Доходы минус расходы»
Титульный лист
Раздел 1. 1 — итоговые налоговые платежиРаздел 1.2 — итоговые налоговые платежи
Раздел 2.1.1 — расчет налогаРаздел 2.2 — расчет налога
Раздел 2.1.2 — торговый сбор 

Раздел 3

Отчет о целевом использовании средств

ИП на УСН сдают декларацию всегда, а если в отчетном периоде не велась деятельность, то отправляют нулевой отчет, который содержит:

  • Титульный лист.
  • Раздел 1 — ОКТМО. 
  • Раздел 2 — Признак применения ставки, признак налогоплательщика и ставка налога.

ИП на налоговых каникулах также сдают декларацию по УСН, но с нулевой ставкой. 

За 2021 год отчет представляют по обновленной форме согласно приказу ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@.

Список изменений:

  • введены новые штрих-коды;
  • с титульного листа убрали код по ОКВЭД;
  • увеличилось количество страниц, так как появились новые поля:
Признак применения налоговой ставки

Признак 1 — в течение всего года применялась стандартная ставка 6 % или 15 %

Признак 2 — в течение года хотя бы в одном квартале применялась повышенная ставка

Код налоговой льготыУказывается, если хотя бы в одном квартале была пониженная ставка

Сроки подачи новой формы остались без изменений.

  • По итогам года форма представляется до 30 апреля, а в 2022 году — до 4 мая, потому что 30 апреля совпадает с выходным днем.
  • При закрытии ИП — до 25 числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности. 
  • При утрате применения УСН — до 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором было нарушение. 

Отчет по УСН состоит из титульного листа и шести разделов. 

На титульном листе указывают:

  • номер корректировки;
  • код налогового периода;
  • отчетный год;
  • код налоговой инспекции, где ИП стоит на учете;
  • код места нахождения;
  • ФИО ИП;
  • телефон для связи.

В Контур.Экстерне на титульном листе также можно указать объект налогообложения.

Разберем, как заполнить декларацию в Экстерне.

Для ИП с объектом налогообложения «Доходы»

Раздел 1.1
  • Укажите ОКТМО по месту жительства ИП в строке 010. Если ОКТМО менялся в течение года, то заполните его поквартально.  
  • Сумма авансов в строках 020, 040, 070 и сумма налога к уплате в строке 100 формируются автоматически на основании разделов 2.1.1 и 2.1.2.
  • В строке 101 заполните оплаченный налог по патентной системе налогообложения, если ИП совмещал УСН и ПСН и потерял право на патент (п. 7 ст. 346.45 НК РФ).

Сдать декларацию по УСН в срок и без ошибок

Узнать больше

Раздел 2.1.1

В строке 101 заполните код признака применения налоговой ставки, а в строке 102 — признак налогоплательщика:

  • признак 1 — для ИП с наемными сотрудниками;
  • признак 2 — для ИП без сотрудников.

Полученные доходы за каждый квартал укажите нарастающим итогом в строках 110–113. Налоговую ставку за каждый квартал — в строках 120–123. Обратите внимание, что для пониженной налоговой ставки нужно заполнить код налоговой льготы в строке 124. 

Исчисленные авансовые платежи внесите в строки 130–133. Страховые взносы, уменьшающие налог, — в строки 140–143. 

Раздел 2.1.2

ИП, которые уплачивают торговый сбор, заполняют строки 150–153, и в строках 160–163 рассчитывается сумма сбора, уменьшающая налог на УСН. Если предприниматель не платит торговый сбор, то в Экстерне этот раздел необходимо удалить.

Для ИП с объектом налогообложения «Доходы минус расходы» 

Раздел 1.2

Раздел 1.2 заполняют также, как Раздел 1.1, но добавляют строку 120. В ней показывают минимальный налог, который следовало заплатить, если он оказался больше, чем налог по УСН.

Раздел 2.2
  • В этом разделе заполните не только полученные доходы, но и расходы, которые уменьшают налог на УСН.
  • Кроме того, укажите признак применения налоговой ставки и заполните строку 264, если в отчетном периоде вы использовали пониженную ставку налога.
  • Исчисленные авансовые платежи заполните в строках 270–273 для каждого квартала.
Раздел 3

Этот раздел предприниматель заполняет при наличии целевого финансирования. Если в отчетном году были целевые поступления, то по ним указывают:

  • код поступления;
  • дату получения и срок использования;
  • сумму полученных средств.

В Экстерне состав декларации будет подобран автоматически в зависимости от объекта налогообложения, а подсказки помогут заполнить форму правильно. После автоматической проверки декларации вы сможете сразу сформировать платежное поручение и уплатить налог.

Сдать декларацию по УСН через интернет

Попробовать бесплатно

Экстерн

До -50% на популярные тарифы. Подключите сервис интернет-отчетности по самой выгодной цене.

Выбрать скидку→

Экстерн

До -50% на популярные тарифы. Подключите сервис интернет-отчетности по самой выгодной цене.

Выбрать скидку→

Налоговая декларация ИП \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс

  • Главная
  • Правовые ресурсы
  • Подборки материалов
  • Налоговая декларация ИП

Подборка наиболее важных документов по запросу Налоговая декларация ИП (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

  • Индивидуальный предприниматель:
  • 18210202103081013160
  • 18210202140061110160
  • 18210807010011000110
  • 18211301020016000130
  • 4-ндфл кто сдает
  • Ещё…

Формы документов: Налоговая декларация ИП

Судебная практика: Налоговая декларация ИП

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 78 «Зачет или возврат сумм излишне уплаченных налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа» НК РФ
(Юридическая компания «TAXOLOGY»)В 2015, 2016 годах индивидуальный предприниматель применяла УСН, в 2016 году уплатил единый налог за 2015 и за 2016 годы. В 2019 году предприниматель представил в налоговый орган уточненные налоговые декларации по УСН за 2015, 2106 годы без исчисленных сумм налога. Основанием для представления уточненных налоговых деклараций послужила проведенная налоговым органом проверка другого индивидуального предпринимателя, в ходе которой налоговый орган пришел к выводу о создании данным предпринимателем схемы «дробления бизнеса», распределения им выручки между взаимозависимыми лицами, в том числе с участием первого предпринимателя. Второму предпринимателю были доначислены налоги по общей системе налогообложения за 2014 — 2016 годы, в том числе с учетом доходов и расходов первого предпринимателя за 2015 — 2016 годы. Первый предприниматель обратился в налоговый орган (в 2019 году) и затем в суд (в 2020 году) с заявлением о возврате излишне уплаченного налога. Налоговый орган в возврате переплаты отказал, сославшись на пропуск трехлетнего срока для возврата переплаты. Нижестоящие суды требования предпринимателя удовлетворили, сделав вывод, что предприниматель мог узнать об излишней уплате им налога по УСН только после принятия налоговым органом решения в отношении второго предпринимателя в 2019 году. ВС РФ отменил решения судов и направил дело на новое рассмотрение. ВС РФ отметил, что квалификация деятельности как предпринимательской зависит только от характеристик данной деятельности, последующее принятие налоговым органом ненормативных правовых актов не влияет на характеристики уже осуществленной налогоплательщиком деятельности и на ее квалификацию. Положения НК РФ предполагают, что налогоплательщики по итогам налогового (отчетного) периода обладают всей полнотой информации о налогозначимых фактах собственной предпринимательской деятельности, влияющих на размер налога, могут его самостоятельно исчислить, продекларировать и уплатить. ВС РФ также отметил, что удовлетворяя требования предпринимателя, суды не исследовали вопросы о том, осуществлял ли в действительности предприниматель облагаемую УСН предпринимательскую деятельность в 2015 — 2016 годах, самостоятельно ли он исчислял, декларировал и уплачивал данный налог. В случае, если предприниматель реально не осуществлял облагаемую УСН предпринимательскую деятельность, он не мог не осознавать факт излишней уплаты налога по УСН непосредственно в момент его уплаты.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Налоговая декларация ИП

Нормативные акты: Налоговая декларация ИП

Как использовать PIN-код IRS IRS и зарегистрировать учетную запись IRS в Интернете

Линкольн, США
@noahbuscher

Личный идентификационный номер для защиты личных данных или IP-PIN — это дополнительный уровень защиты личных данных. Защитите себя от кражи личных данных, связанных с налогами. Внимание: Мы настоятельно рекомендуем вам получить свой собственный IP-PIN для защиты вашей Налоговой декларации за 2022 год.

IP-PIN назначается в виде шестизначного числа, т.е. 123456 Налогового управления США квалификационным налогоплательщикам в качестве защиты их номера социального страхования, не используемого мошенническим или ошибочным образом в их декларациях о подоходном налоге за 2022 год.

См. также: Что делать, если Налоговое управление США отклонило мою декларацию из-за неверного PIN-кода IP-адреса.

Важно : При подаче декларации за 2022 г. в 2023 г. в электронном виде используйте следующие ключевые моменты для успешной электронной подачи и избежания отказа:

  • Введите все свои PIN-коды IP для себя и своей семьи. Если у вас и/или вашего супруга есть PIN-код IP, введите его при подаче электронной декларации на eFile.com. Если у вашего иждивенца или иждивенцев есть PIN-коды IP, введите их на зависимом экране в вашей учетной записи eFile.
  • IRS выдает PIN-код IP каждый год, поэтому ваш прошлогодний PIN-код IP больше не действителен. IRS должна выдать вам уведомление CP01A с вашим PIN-кодом IP; в противном случае вам потребуется получить свой последний PIN-код IP.
    • Вы можете получить это в Интернете, используя ресурсы ниже.
  • PIN-код IP, выданный IRS, и PIN-код вашей пятизначной подписи — это два разных номера. Ваш PIN-код — это тот, который вы создаете и который действует как электронная подпись при возврате; PIN-код IP IRS используется для проверки личности.

Если вам отказали, вы можете повторно подать налоговую декларацию без дополнительных затрат после получения PIN-кода IP.

Как подать заявку на PIN-код для защиты личных данных

Когда вы подготовите и отправите свои налоги за 2022 год на eFile.com, вам будет предложено ввести свой IP-PIN во время оформления заказа. Затем этот номер будет использоваться для подтверждения вашей личности в IRS. Если введенный вами IP-PIN не совпадает с зарегистрированным, возврат будет отклонен. В этот момент вы можете повторно ввести IP-PIN или подать заявку на новый.

Прежде чем подать заявку на получение личного PIN-кода для защиты личности, сначала ознакомьтесь со следующими пунктами:

  • Основной налогоплательщик, второй налогоплательщик (супруга) или иждивенец могут получить IP-PIN после подтверждения личности. Любой налогоплательщик, который может должным образом подтвердить свою личность, имеет право на участие в программе Opt-In для получения IP-PIN.
  • Подтвердите свою личность с помощью действительного номера социального страхования (SSN) или индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ITIN).
  • PIN-код IP действителен только в течение одного года и должен ежегодно продлеваться, что IRS должно автоматически обрабатывать для зарегистрированных налогоплательщиков.
    • Если это не автоматически, вам нужно будет получить его, если вы не получили его по какой-либо причине.
  • Онлайн-заявка на PIN-код IP — это быстро и безопасно. Кроме того, это единственный способ получить ПИН-код ИС, который сразу же доступен налогоплательщику.
  • Налогоплательщикам, которые добровольно подают заявку или соглашаются на участие в программе PIN-кода IP, не нужно подавать форму 14039 — Аффидевит о краже личных данных.
  • В течение года у налогоплательщиков будет возможность отказаться от участия в программе PIN-кода IP.
  • Неправильно введенный PIN-код IP в налоговой декларации или расширении, поданной в электронном виде, приведет к временному отклонению. Это можно исправить, введя правильный PIN-код IP и повторно заполнив его бесплатно.

Частью заявки на PIN-код IP является процесс регистрации вашей учетной записи IRS.

Регистрация учетной записи службы IRS

Важно : IRS переносит все старые учетные записи и требует от новых пользователей создания и привязки учетной записи ID. me. ID.me — это безопасный способ защитить вашу личность при доступе к вашей налоговой информации, чтобы уменьшить налоговое мошенничество и/или кражу личных данных. Вам понадобится та же информация, что и ниже, чтобы создать это. По состоянию на 7 февраля 2022 г., IRS больше не требует, чтобы вы участвовали в сканировании лица или «живом селфи» , которое соответствует вашему удостоверению личности, выданному правительством или штатом. Эта новая функция должна была защитить вашу личность с помощью биометрических данных, но вызвала негативную реакцию, и IRS отменила это требование.

Подавая заявку на получение IP-PIN, вы также регистрируете свою учетную запись IRS, где вы можете получать свои налоговые декларации и историю платежей IRS с течением времени. Вот что вам понадобится для подтверждения вашей личности в течение 15-минутного процесса регистрации учетной записи IRS и PIN-кода IP:

  • Действительный адрес электронной почты ; проверяйте папку со спамом во время процесса, так как вы можете получить электронные письма от IRS.
  • Ваш действительный номер социального страхования — SSN — или индивидуальный налоговый идентификационный номер — ITIN.
  • Налоговая Статус подачи вашей последней налоговой декларации; получить копию в цифровом виде или восстановить физическую копию.
  • Почтовый адрес в этой налоговой декларации; введите точный адрес, указанный в последнем возврате. Если вы только что подали декларацию с новым адресом, попробуйте ввести старый адрес, так как он может быть сохранен.
    • В случае адреса PO Box введите «PO Box» в поле «Address Line 1» без точек и номера, например, PO Box 123. 
    • Военный адрес: Введите APO, FPO или DPO в качестве «Города» и выберите/введите AA, AE или AP в поле «Штат/США». Территория».
    • Иностранный адрес может быть зарегистрирован только для портала онлайн-платежей, но не для IP-PIN, стенограммы и т. д. Подробнее: информация о налогах для иностранных иностранцев, граждан США и иностранцев-резидентов, работающих или проживающих за границей.
  • Номер(а) финансового счета , связанный с вашим именем. Например, вас могут попросить ввести или выбрать последние 8 цифр вашей кредитной карты — карты American Express, дебетовые или корпоративные карты исключены. Ваша финансовая информация будет проверена Experian; некоторые номера счетов могут не пройти процесс проверки.
  • Кредиты: Вас могут попросить ввести номер счета студенческого кредита, указанный в выписке по студенческому кредиту; номер может состоять из цифр и/или букв, но не содержит никаких символов. Студенческие кредиты, выданные Nelnet, не могут быть проверены.
    • Кроме того, вас могут попросить подтвердить или ввести информацию об ипотеке, кредите под залог дома или кредитной линии или информацию об автокредите.
  • Мобильный телефон должен быть привязан к вашему имени; он должен базироваться в США и иметь возможность получать текстовые сообщения. При регистрации вы получите одноразовый код активации на номер мобильного телефона. У вас есть ограниченное время для ввода этого кода.
    • Если на ваше имя не зарегистрирован телефон в США, выберите получение кода активации по почте. Получив код, у вас есть 30 дней, чтобы завершить регистрацию аккаунта. После этого вы можете загрузить мобильное приложение IRS для получения кодов.
    • Если по какой-либо другой причине вы не можете зарегистрироваться на своем телефоне, запросите код активации по почте.
  • В процессе регистрации или позднее вы можете получать налоговые сообщения с номера IRS 77958 или номера телефона: 202-552-1226. Если вы ранее отказались от получения текстовых сообщений, отправьте это текстовое сообщение: Текст IN на номер 77958.
  • Больше не требуется : Мобильный телефон или компьютер с камерой для сканирования лица или «живого селфи». Это было использовано для проверки соответствия вашей физической личности информации, введенной в учетной записи. В настоящее время IRS не требует этого, так как программа была активна только в течение короткого времени .

Зарегистрируйте учетную запись, получите PIN-код IP

Что такое уведомление IRS CP303?

Если вы получили уведомление IRS CP303, это означает, что была создана учетная запись IRS или доступ к службам IRS был осуществлен с использованием вашей информации. Вы можете получить это уведомление, если используете онлайн-инструменты IRS со своей собственной информацией. Однако, если вы получили это уведомление и не понимаете почему, возможно, кто-то использовал вашу информацию, и вам следует немедленно связаться по номеру, указанному в уведомлении.

Получить PIN-код IP в автономном режиме

  • Для получения нового PIN-кода IP: Налогоплательщики с доходом не более 72 000 долларов США могут заполнить форму 15227 «Заявка на PIN-код IP» и отправить ее по почте на адрес IRS, указанный в форме. Как только IRS получит форму, налогоплательщик получит звонок от IRS для подтверждения личности. После заполнения и прохождения налогоплательщик получит PIN-код IP на следующий сезон подачи.
    • Налогоплательщики, которые не могут подать заявление онлайн или не имеют права на подачу формы 15227, могут записаться на прием в Центр помощи налогоплательщикам. Налогоплательщик должен предоставить две формы удостоверения личности с изображением. После того, как налогоплательщик пройдет аутентификацию, ему будет отправлен PIN-код IP.
  • Для получение назначенного IP-PIN: Если возникли проблемы с созданием учетной записи IRS (нет кредитной карты или кредита для подтверждения личности и т. д.), существуют альтернативы. Налогоплательщики могут позвонить в IRS по телефону 1-800-908-4490, чтобы получить помощь в этом вопросе. IRS поможет подтвердить вашу личность и отправит ваш последний сгенерированный IP-PIN на адрес, который у них есть в записи, в течение 21 дня.

Если налогоплательщик не может подать декларацию в электронном виде без этого и не может вовремя получить свой IP-PIN, ему, возможно, придется отправить налоговую декларацию по почте, поскольку для этого не требуется IP-PIN.

Налогоплательщики должны хранить ПИН-код ИС в безопасном месте и не сообщать свой личный ПИН-код никому, кроме своей налоговой службы. IRS никогда не запросит ваш IP-PIN; любой телефонный звонок, электронное письмо или текстовое сообщение с запросом вашего IP-PIN является мошенничеством.

Использование вашего IP-PIN при подаче или электронной подаче налоговой декларации

Когда вы подаете налоговую декларацию на eFile.com, вы вводите свой IPPIN во время процесса. Это быстро и легко подтвердит вашу личность и позволит обработать вашу декларацию и вернуть вам налог, если он причитается. Обязательно введите его правильно с первой попытки, чтобы избежать ошибок или отказов. Получите PIN-код из своей учетной записи IRS или письмо, отправленное из IRS.

Общие вопросы при использовании вашего IP-PIN:

  • Что делать, если я неправильно ввожу PIN-код IP? IRS временно отклонит возврат. Войдите в свою учетную запись eFile и повторите попытку, используя правильный IP-PIN. Если вы уверены, что введенный номер правильный, проверьте его в своей онлайн-учетной записи IRS, свяжитесь с одним из наших налоговых инспекторов по телефону ® или позвоните в IRS для повторного выпуска IP-PIN по телефону 1-800-908-4490 для получения специализированной помощи.
  • Как мне использовать мой PIN-код IP для совместного возврата? Если вы состоите в браке и подаете совместную заявку, вы вводите свой PIN-код ИС, как если бы вы подавали холостой, если он у вас есть. Если он есть у вас и у вашего супруга, укажите его в декларации под одним и тем же налоговым статусом. Если он есть только у одного из вас, вводить его должен будет только этот супруг. Если вы не уверены в своем статусе, воспользуйтесь бесплатным и простым STATucator, чтобы узнать свой статус подачи налоговой декларации.
  • Где я могу ввести свой PIN-код IP при подаче налоговой декларации? Приложение eFile Tax предложит вам ввести PIN-код вашего IP-адреса во время оформления заказа. Если у вас возникли проблемы с поиском места и способа ввода PIN-кода, обратитесь к одному из наших налоговых инспекторов. ® .
  • Должен ли я использовать свой PIN-код IP для подачи декларации за предыдущий год? Нет, декларации за предыдущий год или задолженность по налогам не могут быть поданы в электронном виде. По этой причине PIN-код IP не требуется.
  • Как долго действует мой PIN-код IP? Каждый IP-PIN действителен в течение одного года; IRS будет выпускать новый каждый год. Вы можете подать заявку на его получение, следуя приведенным выше инструкциям, или налоговая служба может отправить вам письмо CP01A с вашим новым IP-PIN где-то в конце декабря или начале января.
  • Должен ли я избавиться от своего PIN-кода IP после подачи заявки? Храните свой IP-PIN в безопасном месте в течение всего года, даже если вы уже использовали его. После того, как вы получили новый на новый год, можно безопасно выбросить или удалить старый, но мы рекомендуем сохранить его для ваших записей.
  • Как мне использовать PIN-код IP моего иждивенца в моей налоговой декларации? Если в налоговой декларации вы указали иждивенца, и у него есть собственный IP-PIN, вы введете его при подаче декларации в электронном виде. Приложение eFile Tax поможет вам в этом, когда это применимо.
  • В каких формах я использую свой PIN-код IP? IP-PIN используется только в следующих формах 1040: 1040, 1040-SR, 1040-NR и 1040-PR/SS. Это означает, что вы не будете использовать свой IP-PIN при подаче налоговой поправки или налогового продления.
  • Смогу ли я быстрее получить возврат налога, используя PIN-код IP? Использование вашего IP-PIN не определяет, как и когда вы получите возмещение, если оно вам причитается. Воспользуйтесь нашим бесплатным DATEucator, чтобы рассчитать дату возврата налога.

Дополнительные вопросы? Наши налоговики ® здесь, чтобы помочь.

Жертвы кражи личных данных, связанные с налогами

Подтвержденные жертвы кражи личных данных, связанные с налогами, должны подать форму 14039, Аффидевит о краже личных данных, если их налоговая декларация, поданная в электронном виде, была отклонена из-за дублирования SSN. Затем IRS расследует их дело, и, как только мошенническая налоговая декларация будет удалена из счета налогоплательщика, налогоплательщик автоматически получит PIN-код IP по почте в начале следующего календарного года или налогового сезона.

Подтвержденные жертвы кражи личных данных не могут отказаться от участия в программе IP PIN, в отличие от других налогоплательщиков. IP-PIN будут ежегодно рассылаться по почте подтвержденным жертвам и участникам, зарегистрированным до 2023 года. Это будет форма уведомления CP01A, которое будет содержать PIN-код.

Утерянные IP-PIN также можно восстановить через онлайн-аккаунт.

Просмотр информации IRS о краже личных данных для налогоплательщиков.

Зарегистрируйте учетную запись, получите PIN-код IP

Подготовьте налоговую декларацию с помощью eFile.com и используйте свой IP-PIN для подтверждения своей личности. Узнайте, как eFile обеспечивает безопасность пользовательских данных.

Узнайте о поддельных электронных письмах IRS и о том, как обрабатывать подтверждение личности с помощью письма IRS, которое вы получили.

TurboTax ® является зарегистрированным товарным знаком Intuit, Inc.
.
H&R Block ® является зарегистрированным товарным знаком HRB Innovations, Inc.

IP PIN получен для зависимого

IP PIN получен для зависимого

;

 

2022202120202019

  • Популярные разделы справки
  • Свяжитесь с нами
  • Пользователи настольных компьютеров
  • Скачать
  • Электронный архив и печать
  • Начало работы
  • Новости и справочники
  • Информация для заказа и учетной записи
  • Информация о продукте
  • Налоговая помощь
  • Профессиональный налоговый акт
  • Использование TaxAct

Начиная с 1 января 2016 г. , если ваш иждивенец получил ПИН-код для защиты личных данных (ПИН-код IP), вам нужно будет ввести этот ПИН-код в налоговую декларацию при подаче электронной декларации. PIN-код IP не нужно вводить при подаче документов на бумажном носителе.

В соответствии с часто задаваемыми вопросами IRS о веб-странице персонального идентификационного номера (IP PIN) для защиты личных данных:

В17. Включаю ли я в мою федеральную налоговую декларацию PIN-код IP, выданный IRS моего иждивенца?

A17: Это определяется тем, как вы подаете документы.

Возврат электронного файла: С 1 января 2016 г., если вы заявляете об одном или нескольких иждивенцах, у которых есть ПИН-код ИС, вы должны указать их ПИН-код ИС в следующих налоговых формах электронного файла:

  • Форма 1040, Декларация о подоходном налоге с физических лиц, серия
  • Форма 2441, Расходы на уход за детьми и иждивенцами
  • Расписание зачета заработанного дохода

Если вы не введете PIN-код IP иждивенца, ваш электронный файл будет отклонен.

Примечание: Если кто-то может указать вас в своей налоговой декларации как иждивенца, и у вас есть PIN-код IP, вы должны сообщить ему свой PIN-код IP, если он e-File .

Бумажная декларация: Вам не нужно вводить PIN-код IP для ваших иждивенцев при подаче бумажной налоговой декларации.

Чтобы ввести PIN-код IP вашего иждивенца:

  1. В декларации TaxAct (в Интернете или на рабочем столе) нажмите Federal . На небольших устройствах щелкните в верхнем левом углу, затем щелкните Federal .
  2. Щелкните Miscellaneous Topics в меню Federal Quick Q&A Topics, чтобы развернуть его, затем щелкните PIN-код для защиты личных данных .
  3. Нажмите + Добавить зависимого , чтобы ввести нового зависимого, или нажмите Изменить , чтобы просмотреть уже введенную информацию о зависимом.
  4. Введите PIN-код IP зависимого , затем нажмите Продолжить .