Форма 38001 образец заполнения: Форма Р38001 — возражение об исключении из ЕГРЮЛ

Содержание

Форма 38001 образец заполнения возражения против исключения ООО из ЕГРЮЛ

Содержание

  • Бланк формы Р38001
  • Как заполнить заявление Р38001
    • Первая страница
    • Лист А
    • Лист Б
    • Лист Г
    • Лист Д

ФНС может по своей инициативе исключить организацию из реестра ЕГРЮЛ по причинам, перечисленным в статье 21.1 закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ:

  • отсутствие отчетности и движения денег по расчетному счету ООО в течение последних 12 месяцев;
  • невозможности возложить на участников общества расходы по ликвидации в установленном порядке;
  • внесение в реестр записи о недостоверности сведений, если после этого прошло более шести месяцев, но достоверные сведения о компании представлены не были.

Однако в случае принудительного исключения юрлица из госреестра могут пострадать интересы кредиторов или третьих лиц. Кроме того, возражать против исключения может сама организация, если у нее есть доказательства, что решение ИФНС ошибочно.

Для того, чтобы заинтересованный заявитель мог направить свое возражение, есть специальная форма Р38001. В этой статье мы рассмотрим порядок ее заполнения, а также предложим образец об исключении из ЕГРЮЛ.

Бесплатное бухгалтерское обслуживание от 1С

Бланк формы Р38001

Бланк заявления Р38001 утвержден приказом ФНС России от 11.02.2016 N ММВ-7-14/72@. Этим же приказом утверждены также бланки Р34001 и Р34002.

Заявление Р38001 подают не только для возражения против исключения из реестра, но и против предстоящей регистрации изменений в устав.

В приказе не описан детальный порядок заполнения заявлений, но можно предположить, что он должен быть таким же, как в приказе ФНС от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ (им утверждены заявления Р11001, Р13014 и др.).

С учетом этого рекомендуем при заполнении формы Р38001 придерживаться стандартных правил, в частности:

  • шрифт Courier New высотой 18 пунктов черного цвета;
  • печатные заглавные буквы.

Бланк формы Р38001 для заполнения

Как заполнить заявление Р38001

Форма Р38001 заметно отличается от других регистрационных заявлений. Здесь нет привычной титульной страницы, а сразу идут пункты, которые объясняют причины подачи возражения. Мы рассмотрим пример заполнения формы Р38001 для оспаривания исключения организации из ЕГРЮЛ.

Первая страница

В пункте 1 «Предмет возражений» проставьте значение «2». В пункте 2 надо указать, относительно каких сведений подается возражение. Для нашего примера это будет значение «3».

Пункты 3, 4, 5 в данном случае не заполняются, объяснение этому есть в сносках на той же странице. Из сноски также следует, что дальше заполняются листы А, Б, Г и Д (потому что в пункте 2 проставлено «3»).

Лист А

На этом листе вписывают коды ОГРН и ИНН, а также полное фирменное наименование юридического лица, в отношении исключения которого подается возражение.

Лист Б

Здесь надо указать реквизиты документа, на основании которого организация исключается из реестра юридических лиц. Эти сведения (номер и дата решения ИФНС) можно узнать из выписки ЕГРЮЛ, в разделе «Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц».

Лист В в данном случае не заполняется, потому что он предназначен для оспаривания юридического адреса компании.

Поручить сдачу отчётности специалистам

Лист Г

На этом листе приводятся обстоятельства, на основании которых заявитель оспаривает исключение организации из ЕГРЮЛ.

Если заявление подано самой компанией-кандидатом на исключение, то надо доказать, что условия, приведенные в статье закона, не соблюдаются. Например, отчетность сдавалась, а по расчетному счету были движения денежных средств в течение последних 12 месяцев.

Если же исключение оспаривает контрагент, то он может сообщить о наличии задолженности перед ним.

Еще одна из возможных причин – нарушение налоговой инспекцией процедуры уведомления о представлении достоверных сведений (если причиной исключения являются недостоверных сведения). В соответствии с п. 6 статьи 11 закона «О государственной регистрации юридических лиц и ИП» ИФНС обязана направлять такое уведомление письменно, но на практике там бывает не всегда.

Лист Д

Этот лист для указания сведений о заявителе, он состоит из четырех страниц, заполнить надо все.

В большинстве случаев заявителем является руководитель организации, поэтому на первой странице в пункте 1 проставляем значение «2».

На второй странице вписываем полные данные директора: имя, дата и место рождения, реквизиты паспорта, контакты для связи. На следующей странице – адрес для уведомления. Поскольку заявителем в нашем примере является организация, то указывают ее официальный юридический адрес в соответствии с написанием по ФИАС.

На последней странице заявитель подтверждает, что предупрежден об ответственности за сообщение ложных сведений. Подписывают форму Р38001 в присутствии нотариуса либо электронной цифровой подписью директора. Дополнительно прикладывают копии документов, на которых основано возражение.

Образец заполнения возражения против исключения из ЕГРЮЛ

Возражение против исключения из ЕГРЮЛ должно быть подано в течение трех месяцев после опубликования в «Вестнике государственной регистрации» соответствующего решения ИФНС. Кроме того, кредиторы и третьи лица вправе обжаловать решение об исключении в течение года после того, как они узнали (или должны были узнать) об этом факте.

Форма 38001 образец заполнения возражения против исключения 2022

Бланки и образцы > Форма > Образец заполнения возражения против исключения — форма 38001

Что это

Возражение против исключения – документ, предусматривающий заполнение формы 38001. Составляется при исключении юридического лица из ЕГРЮЛ.

Скачать образец заполнения возражения против исключения — форма 38001 2022 в xls

Скачать образец заполнения возражения против исключения — форма 38001 2022 в xlsx

Скачать образец заполнения возражения против исключения — форма 38001 2022 в pdf

Как и для чего использовать

При получении новости об изменении, необходимо подавать форму 38001. В предмете возражений главбух должен указать цифру 2. Также бухгалтер должен предоставить журнал, в котором ведется учет, процесс оплаты налогов. Обязательно указываются данные и сведения процесса ликвидации. Необходимо правильно прописать все сведения о юрлице. Возражение заинтересованного лица указывается в свободной форме на листе Г. Образец заполнения поможет разобраться со всеми нюансами.


Приложение № 2 к приказу ФНС России
от 11 февраля 2016 г. № ММВ-7-14/72@

Форма № Р38001
Код по КНД 1111611

Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации
изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений
в Единый государственный реестр юридических лиц

  1. Предмет возражений
    1. возражение относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица 1
    2. возражение относительно предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц 2
  2. Возражение относительно предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц касается
    1. сведений об адресе юридического лица 3
    2. сведений о физическом лице, представившем возражение 3
    3. иных сведений о юридическом лице 1
  3. Возражение представлено в связи с
    1. наличием возражения 4
    2. отзывом возражения 4
  4. Возражение представлено в отношении
    1. конкретного юридического лица 5
    2. неопределенного круга юридических лиц 6
  5. Возражение представлено относительно предстоящего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о представившем возражения физическом лице как о
    1. лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица
    2. учредителе (участнике) юридического лица
    3. любых сведений о физическом лице

Для служебных отметок регистрирующего органа

  1. Далее заполняются Листы А, Б, Г и Д настоящего возражения.
  2. Далее заполняется раздел 2 настоящего возражения.
  3. Далее заполняется раздел 3 настоящего возражения.
  4. Далее заполняется раздел 4 настоящего возражения.
  5. Далее заполняются: в случае проставления в разделе 2 настоящего возражения значения 1 — Листы А, В, Г и Д настоящего возражения; в случае проставления в разделе 2 настоящего возражения значения 2 — раздел 5, а также Лист Д настоящего возражения.
  6. Далее заполняются: в случае проставления в разделе 2 настоящего возражения значения 1 — Листы В, Г и Д настоящего возражения; в случае проставления в разделе 2 настоящего возражения значения 2 — раздел 5, а также Лист Д настоящего возражения.

Пригодился документ? Сохраняйте страницу в соцсетях!

Форма сдачи номерного знака

автомобилей: Заполните и подпишите онлайн Форма сдачи номерного знака

автомобиля: Заполните и подпишите онлайн | докхаб

    org/BreadcrumbList»>

  • Дом
  • Заявление о сдаче номерного знака Ny pd 7

Получить форму

4,8 из 5

171 голос

DocHub Отзывы

44 отзыва

DocHub Отзывы

23 оценки

15 005

10 000 000+

303

100 000+ пользователей

Вот как это работает

01. Отредактируйте онлайн-форму ny dmv pd7

Введите текст, добавьте изображения, затемните конфиденциальные данные, добавьте комментарии, выделение и многое другое.

02. Подпишите в несколько кликов

Нарисуйте свою подпись, введите ее, загрузите изображение или используйте мобильное устройство в качестве панели для подписи.

03. Поделитесь своей формой с другими

Отправьте номерной знак NYS DMV по электронной почте, ссылке или факсу. Вы также можете скачать его, экспортировать или распечатать.

Самый простой способ изменить заявление о сдаче номерного знака пд 7 в формате PDF онлайн

9.5

Простота настройки

Пользовательские рейтинги DocHub на G2

9.0

Простота использования

Пользовательские рейтинги DocHub на G2

Работа с документами с помощью нашего всеобъемлющего и интуитивно понятного редактора PDF очень проста. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы быстро и легко заполнить онлайн-заявку на сдачу номерного знака pd 7:

  1. Войдите в свою учетную запись . Зарегистрируйтесь со своими учетными данными или зарегистрируйте бесплатную учетную запись, чтобы попробовать услугу, прежде чем выбрать подписку.
  2. Импорт формы . Перетащите файл со своего устройства или импортируйте его из других служб, таких как Google Диск, OneDrive, Dropbox или по внешней ссылке.
  3. Редактировать заявление о сдаче номерного знака pd 7 . Быстро добавляйте и выделяйте текст, вставляйте изображения, галочки и символы, добавляйте новые заполняемые области, а также меняйте порядок страниц или удаляйте их из документов.
  4. Заполните заявление о сдаче номерного знака штата Нью-Йорк, стр. 7 . Загрузите обновленный документ, экспортируйте его в облако, распечатайте из редактора или поделитесь им с другими участниками с помощью общей ссылки или в виде вложения электронной почты.

Воспользуйтесь преимуществами DocHub, одного из самых простых в использовании редакторов для быстрой обработки документации в Интернете!

будьте готовы получить больше

Заполните эту форму за 5 минут или меньше

Получить форму

Есть вопросы?

У нас есть ответы на самые популярные вопросы наших клиентов. Если вы не можете найти ответ на свой вопрос, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Свяжитесь с нами

Как долго вы должны сдать свои тарелки в Нью-Йорке?

У вас есть максимум 60 дней после даты выдачи регистрации, чтобы подать заявку на 1-й год регистрационного взноса. DMV обработает возмещение платы за первый год, если это соответствует требованиям.

Должен ли я сдавать свой номерной знак в Нью-Йорке?

Вы должны сдать свой регистрационный номер транспортного средства и номерные знаки в DMV, прежде чем страхование гражданской ответственности штата Нью-Йорк будет аннулировано. Если вы зарегистрируете свое транспортное средство в другом штате и сдадите номерные знаки транспортного средства Нью-Йорка в DMV Нью-Йорка, вы сможете получить страховку в другом штате.

Как сдать номерные знаки в Нью-Йорке?

Принесите имеющийся у вас номерной знак в отделение DMV вашего округа, чтобы сдать регистрацию. Однако, если вы хотите заменить свои номерные знаки бесплатно, вы должны подать заявление в полицию или MV-78B с указанием того, что номерной знак был украден или уничтожен в результате преступления.

Что произойдет, если вы не сдадите номера в Нью-Йорке?

Прежде чем вы прекратите действие страхового покрытия ответственности транспортного средства Если вы не сдадите свои номерные знаки, мы приостановим вашу регистрацию и можем приостановить действие ваших водительских прав.

Как сдать номерные знаки Нью-Йорка?

Шаг 1: Снимите пластины и наклейки. Это включает в себя рамы пластин и крепежные элементы — мы не принимаем пластины с прикрепленными к ним пластинами. … Шаг 2: Заполните заявку PD-7. Вы должны подать заявку на сдачу номерных знаков (PD-7) для каждого комплекта номерных знаков, который вы сдаете. Шаг 3: Отправьте заявку с номерами по адресу.

пд 7 форма

пластина квитанция о сдаче
приложение пд-7
откидные таблички для dmv
номера для высадки dmv рядом со мной
дмв нью-йорк
мне нужна встреча, чтобы сдать тарелки в нью-йорке
dmv.ny.gov/изменение адреса

Связанные формы

будьте готовы получить больше

Заполните эту форму за 5 минут или меньше

Получить форму

Люди также спрашивают

Нужно ли сдавать старые номера в Нью-Йорке?

Не возвращайте старые номерные знаки в DMV. Уничтожьте свои старые тарелки, чтобы их нельзя было использовать повторно. Если ваши номерные знаки не уничтожены и ими пользуется кто-то другой, вы можете нести ответственность за любые штрафы за нарушение правил дорожного движения, выписанные на этих номерных знаках, и за любые штрафы, вытекающие из таких штрафов.

Вам нужно стоять в очереди, чтобы сдать номерные знаки в Нью-Йорке?

В штате Нью-Йорк вам необходимо сдать свои номерные знаки при регистрации автомобиля в новом штате или если срок действия вашей страховки заканчивается. Вы можете вернуть свой номерной знак в DMV лично. Просто запишитесь на прием или зайдите и ждите в очереди.

Что мне делать со старыми номерными знаками Нью-Йорка?

Ваши старые пластины считаются металлоломом, и вы можете переработать их на местном складе металлолома или на пункте приема отходов. Для получения дополнительной информации посетите Recycle Right New York.

Когда вы можете сдать тарелки в Нью-Йорке?

Вы должны сдать свой регистрационный номер транспортного средства и номерные знаки в DMV, прежде чем страхование гражданской ответственности штата Нью-Йорк будет аннулировано. Если вы зарегистрируете свое транспортное средство в другом штате и сдадите номерные знаки транспортного средства Нью-Йорка в DMV Нью-Йорка, вы сможете получить страховку в другом штате.

Должен ли я сдавать свой номерной знак при отказе от страховки в Нью-Йорке?

Если у вас нет страховки гражданской ответственности, вы должны немедленно сдать номерные знаки вашего автомобиля в DMV. Если срок действия вашей страховки гражданской ответственности подходит к концу, и вы не планируете заменять ее другой страховкой, сдайте номерные знаки вашего автомобиля в DMV до истечения срока действия.

пд 7 приложение

2 из 3 и 4 0 от 5 до 6 a 7 из 8 1 9

2 из 3 и 4 0 от 5 до 6 a 7 из 8 1 9 для 10 изображение 11 2 12 равно 13 3 14 или 15 на … но 209 лет 210 код 211 tx 212 t 213 они 214 приложение 215 05 216 …

Подробнее

pd7.pdf — New York DMV

Имя файла: pd7.pdf. Идентификатор формы: ПД-7. Цель: использовать для сдачи номерных знаков штата Нью-Йорк по почте. Название формы: Заявление о сдаче номерного знака. Похожие страницы:.

Узнать больше

One Times Square — Википедия

One Times Square — 25-этажный небоскреб высотой 363 фута (111 м) на Таймс-сквер в районе Мидтаун Манхэттена в Нью-Йорке. … Он занимает городской квартал, ограниченный Седьмой авеню, 42-й улицей, …

Подробнее

Попробуйте другие инструменты PDF

© 2022 ООО «ДокХаб»

Форма 3800 Инструкции: Как заполнить общую форму кредита для бизнеса

Вы наш главный приоритет.

Каждый раз.

Мы считаем, что каждый должен иметь возможность уверенно принимать финансовые решения. И хотя на нашем сайте представлены не все компании или финансовые продукты, доступные на рынке, мы гордимся тем, что рекомендации, которые мы предлагаем, информация, которую мы предоставляем, и инструменты, которые мы создаем, являются объективными, независимыми, простыми и бесплатными.

Так как же мы делаем деньги? Наши партнеры компенсируют нам. Это может повлиять на то, какие продукты мы рассматриваем и о чем пишем (и где эти продукты появляются на сайте), но это никоим образом не влияет на наши рекомендации или советы, которые основаны на тысячах часов исследований. Наши партнеры не могут платить нам за предоставление положительных отзывов о своих продуктах или услугах. Вот список наших партнеров.

Вот пошаговые инструкции по заполнению формы IRS 3800 для предпринимателей, требующих налоговых льгот для малого бизнеса.

Многие или все продукты, представленные здесь, получены от наших партнеров, которые выплачивают нам компенсацию. Это может повлиять на то, о каких продуктах мы пишем, а также где и как продукт отображается на странице. Однако это не влияет на наши оценки. Наши мнения являются нашими собственными. Вот список наших партнеров и вот как мы зарабатываем деньги.

Предприниматели могут сэкономить на налогах на малый бизнес двумя основными способами. Один из способов — требовать налоговых вычетов, а другой — воспользоваться налоговыми льготами для малого бизнеса. Налоговые кредиты напрямую уменьшают ваш налоговый счет, уменьшая вашу задолженность перед IRS.

Если вы претендуете на несколько налоговых льгот для малого бизнеса, вам необходимо подать форму 3800 «Общий бизнес-кредит» в IRS вместе с налоговой декларацией. Наше руководство по форме 3800 содержит пошаговые инструкции по заполнению этой сложной формы, включая все необходимые расчеты.

Кто должен заполнять форму IRS 3800?

Форма 3800 позволяет рассчитать общую сумму налоговых зачетов, которые вы имеете право претендовать на один налоговый год, включая зачеты, которые вы перенесли на прошлые или будущие налоговые периоды. Общий бизнес-кредит на самом деле представляет собой набор нескольких различных налоговых кредитов для малого бизнеса. В форме 3800 вы суммируете стоимость всех этих различных кредитов, следя за тем, чтобы вы не превышали долларовый лимит на кредиты, разрешенные правительством.

Вам необходимо заполнить форму IRS 3800, если вы претендуете на более чем один из следующих кредитов:

  • Инвестиционный кредит (форма 3468).

  • Соответствующий кредит проекта терапевтических открытий.

  • Кредит на возможность трудоустройства (форма 5884).

  • Кредит производителя биотоплива (форма 6478).

  • Кредит на расширение исследовательской деятельности (форма 6765).

  • Кредит для инвалидов (форма 8826).

  • Кредит на возобновляемую электроэнергию, очищенный уголь и добычу угля в Индии (форма 8835).

  • Кредит занятости зоны расширения прав и возможностей (форма 8844).

  • Кредит занятости в Индии (форма 8845).

  • Кредит для работодателя Налоги социального обеспечения и Medicare, уплачиваемые с определенных чаевых сотрудников (форма 8846).

  • Кредит для новых рынков (форма 8874).

  • Кредит на начальные расходы пенсионного плана малого работодателя (форма 8881).

  • Кредит на предоставляемые работодателем детские учреждения и услуги (форма 8882).

  • Квалифицированный кредит на содержание железнодорожного пути (форма 8900).

  • Кредит на биодизельное топливо и возобновляемое дизельное топливо (форма 8864).

  • Альтернативный кредит на транспортное средство (форма 8910).

  • Кредит на имущество для заправки транспортных средств альтернативным топливом (форма 8911).

  • Кредит на выплату дифференцированной заработной платы работодателем (Форма 8932).

  • Квалифицированный кредит на автомобиль с электроприводом (форма 8936).

  • Квалифицированный кредит на подключаемый электромобиль.

  • Налоговый кредит для малого бизнеса в сфере здравоохранения (форма 8941).

  • Кредит удержания сотрудников (форма 5884-A).

  • Кредит работодателя за оплачиваемый семейный отпуск и отпуск по болезни (форма 8994).

  • Общие кредиты от выборного крупного товарищества (Приложение K-1, Форма 1065-B).

Кредиты, показанные выше, являются неполным списком. Обратитесь к инструкциям IRS для получения полного списка общих бизнес-кредитов. Список обновляется из года в год по мере того, как Конгресс добавляет новые кредиты, или срок действия существующих кредитов истекает или отменяется.

Каждый налоговый кредит имеет свою собственную индивидуальную налоговую форму, указанную в скобках выше, называемую исходной формой. Если вы претендуете только на один кредит, вам нужно только отправить исходную форму для этого кредита. Если вы запрашиваете более одного налогового кредита, вам необходимо заполнить исходную форму для каждого кредита, а также форму 3800.

Логан Аллек, сертифицированный бухгалтер и владелец Money Done Right, объясняет, что партнеры в таких организациях, как партнерства и S-корпорации, не должны заполнять исходную форму. «Предположим, что ABC Chemicals LLC облагается налогом как партнерство и в течение года получила кредиты на исследования и разработки в размере 10 000 долларов США. ABC Chemicals LLC должна была заполнить исходную форму (форма 6765) для кредита на исследования и разработки, но партнеры фирмы этого не сделали. Если ABC Chemicals LLC принадлежит в равной степени четырем сторонам, каждый партнер может просто указать 2500 долларов кредита на НИОКР в своей форме 3800; каждому из них не нужно будет заполнять отдельную форму 6765, потому что она уже заполнена на уровне партнерства». Индивидуальные предприниматели должны заполнить исходную форму.

Форма 3800 также регулирует перенос или перенос налоговых льгот. Если вы не запрашиваете налоговый кредит за определенный налоговый год, иногда вы можете применить кредит к предыдущему налоговому году (перенос) или к будущим налоговым годам (перенос).

Инструкции по заполнению формы IRS 3800: Пошаговое руководство

Форма 3800 может оказаться сложной для заполнения владельцами малого бизнеса, поэтому мы рекомендуем обратиться к специалисту по налогам для ее заполнения. Вместо того, чтобы заполнять форму линейным образом, вы в конечном итоге будете прыгать между разными частями формы.

Ниже приведены основные инструкции по заполнению формы IRS 3800:

1. Рассчитайте свои регулярные налоговые обязательства

Прежде чем вы сможете рассчитать свой общий коммерческий кредит, вам необходимо определить свои регулярные налоговые обязательства. Эта цифра указана в Части II, Строка 7 Формы 3800. Чтобы рассчитать свои регулярные налоговые обязательства, вам необходимо знать свой доход от бизнеса и любые вычеты, на которые вы имеете право. В общем, имейте в виду, что вы не можете претендовать на вычет и кредит на одни и те же деловые расходы.

Быстрый способ найти свои регулярные налоговые обязательства — обратиться к соответствующей налоговой форме для вашего типа предприятия. Это Приложение C для индивидуального предпринимателя, Форма 1065 для партнерства или компании с ограниченной ответственностью, Форма 1120 для корпорации C и Форма 1120S для корпорации S.

2. Рассчитайте альтернативный минимальный налог

Общие налоговые льготы для бизнеса не могут компенсировать ваш альтернативный минимальный налог или AMT. AMT был создан для того, чтобы люди с высокими доходами платили свою справедливую долю налогов. В первую очередь это касается лиц, которые сообщают о валовом доходе в размере 200 000 долларов США или более.

Если у вас высокий доход, то вам необходимо рассчитать свои налоговые обязательства двумя способами: один раз в соответствии с обычными налоговыми правилами и второй раз в соответствии с правилами AMT. Затем вам нужно будет заплатить тот налог, который больше. Налоговые правила AMT более строгие, потому что вы не можете претендовать на стандартный вычет или некоторые популярные детализированные вычеты.

Расчет AMT сложен, потому что вам нужно добавить некоторые вычеты и корректировки обратно в ваш доход. Мы рекомендуем обратиться к специалисту по налогам за помощью в этом расчете. Вы можете узнать больше о AMT в форме IRS 6251. Для целей общей формы бизнес-кредита все лица, получающие доход, должны рассчитывать свой AMT.

На этом этапе вам нужно рассчитать два других числа, которые будут важны при заполнении формы 3800. Первое — это чистый подоходный налог, который представляет собой ваши обычные налоговые обязательства плюс AMT. Во-вторых, предварительный минимальный налог, который представляет собой AMT за вычетом иностранного налогового кредита. Иностранный налоговый кредит доступен только для физических или юридических лиц, которые платят налоги иностранному правительству.

Источник: IRS

3. Рассчитайте допустимый общий кредит для бизнеса

После того, как у вас есть обычные налоговые обязательства и альтернативный минимальный налог, вы можете применить формулу, чтобы узнать свой долларовый лимит для общего налогового кредита для бизнеса.

Ваш общий налоговый кредит не может превышать ваш чистый подоходный налог за вычетом одного из следующих значений:

  • Ваш предварительный минимальный налог.

  • 25% ваших чистых обычных налоговых обязательств, которые превышают 25 000 долларов США (12 500 долларов США, если супруги подают документы раздельно).

Чистый обычный налог представляет собой обычное налоговое обязательство за вычетом некоторых невозмещаемых налоговых льгот (обычно личных налоговых льгот). Давайте возьмем пример, предположив, что ваш чистый подоходный налог составляет 48 000 долларов США, ориентировочный минимальный налог составляет 40 000 долларов США, чистые регулярные налоговые обязательства составляют 45 000 долларов США — 25% чистых регулярных налоговых обязательств будут составлять 25 %, умноженные на 20 000 долларов США, или 5 000 долларов США. Поскольку предварительный минимальный налог больше, это предел, который вы должны использовать. Общий налоговый кредит для бизнеса не может превышать 48 000 долларов США за вычетом предварительного минимального налога в размере 40 000 долларов США, или 8 000 долларов США.

Источник: IRS

4. Перенос индивидуальных налоговых кредитов для бизнеса

Самый важный шаг — правильно перенести все индивидуальные налоговые кредиты, на которые вы претендуете, в часть III формы 3800. Там вы введете сумма кредита плюс идентификационный номер работодателя или EIN, если кредит получен от транзитной организации. Вы также определите различные типы кредитов, на которые вы претендуете. Например, кредиты переноса поддерживаются отдельно от кредитов переноса и кредитов пассивного дохода. Пассивный доход — это любой доход, полученный от бизнеса, в котором вы не участвуете активно.

Источник: IRS

Порядок, в котором вы запрашиваете кредиты, говорит Дон Делия, управляющий юрист Delia Law, важен, потому что «кредиты применяются в порядке поступления. Это означает, что в первую очередь компенсируются самые ранние заработанные кредиты. В любом данном налоговом году самые ранние переносы должны быть заявлены в первую очередь. Затем вы бы потребовали общие бизнес-кредиты, полученные в этом году. Наконец, вы требуете переноса на тот год.

Получите кредиты в следующем порядке:

  • Перенести на этот год, сначала самые ранние.

  • Общий бизнес-кредит, полученный в этом году.

  • Любые переносы на этот год.

Общие коммерческие кредиты следует запрашивать в порядке, указанном ранее в разделе «Кому необходимо заполнять форму IRS 3800?» начиная с инвестиционного кредита. Для кредитов, не указанных в этом списке, обратитесь к официальным инструкциям IRS. Любые личные налоговые льготы или иностранные налоговые льготы должны быть перенесены до общей налоговой льготы для бизнеса.

Общий общий бизнес-кредит состоит из всех кредитов, которые вы запрашиваете за этот налоговый год, плюс любые переносимые или переносимые кредиты за этот налоговый год. Вы сообщите об этом общем общем бизнес-кредите в строке 38 Части II и вычтете сумму из своего окончательного налогового счета.

Источник: IRS

5. Заявление о переносе и возврате средств

В Части III вы должны указать, требуете ли вы каких-либо переносов на будущие или возвратные кредиты. Если вы отметите поле «Перенос» или «Перенос вперед» в Части III, вам потребуется заполнить отдельную Часть III для переноса и отдельную часть для переноса вперед. Переносы и переносы также указываются в Части I, строки 4 и 5, наряду с другими типами кредитов.

Источник: IRS

Переносы вперед и назад используются, если вы не можете претендовать на конкретный налоговый кредит в текущем налоговом году. Например, кредит может превышать ваш допустимый лимит, потому что вы работали в убыток. В этом случае вы не сможете претендовать на кредит в этом году.

IRS говорит, что общие налоговые льготы для бизнеса могут быть перенесены на один год назад, если такой кредит был доступен и вы имели право на него в предыдущем году. Если вы перенесете налоговый кредит, ваш налоговый счет за предыдущий год уменьшится. В большинстве случаев вам нужно будет внести поправки в налоговую декларацию за этот год, чтобы получить налоговый вычет. В качестве более быстрой альтернативы вы иногда можете потребовать от правительства предварительного возврата налога.

Общие коммерческие кредиты могут быть перенесены на 20 лет вперед. Некоторые кредиты, такие как кредит на соответствующий проект терапевтических открытий и кредит на квалифицированный электромобиль с подключаемым модулем, переносятся только на будущие периоды. Вы не можете претендовать на эти кредиты в текущем налоговом году, но должны применять их в будущих налоговых годах, пока они не будут израсходованы.

И последнее, что нужно помнить, это то, что общая налоговая скидка на бизнес не подлежит возврату. Это означает, что кредит не может снизить ваши налоговые обязательства ниже нуля. Напротив, некоторые личные налоговые льготы, такие как кредит на заработанный доход и кредит на образование, являются возмещаемыми налоговыми кредитами. В этих случаях, если ваши налоговые обязательства упадут ниже нуля, правительство фактически отправит вам чек на разницу.

Скамья: крупнейшая в Америке бухгалтерская служба для малого бизнеса.

Получите скидку 30% на первые 3 месяца!

Версия этой статьи была впервые опубликована на Fundera, дочерней компании NerdWallet.

Об авторе: Приянка Пракаш — писатель, специализирующийся на финансах малого бизнеса, кредитах, праве и страховании, помогающий владельцам бизнеса ориентироваться в сложных концепциях и решениях.